首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

  • [ 索引号 ]
  • 11500222756225875F/2025-00015
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区安稳镇
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-27

重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明及公开报表


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作,协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。

(二)机构设置

重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级),为重庆市綦江区安稳镇人民政府所属二级预算单位。綦江区安稳镇设置正科级内设机构5个,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。2024年在职人数29人

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3400.33万元。收、支与2023年度相比,增加8.13万元,增长0.2%,主要原因是灾害防治及应急管理收、支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计3376.40万元,与2023年度相比,增加5.26万元,增长0.2%,主要原因是灾害防治及应急管理收入增加。其中:财政拨款收入3376.40万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余23.93万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3400.33万元,与2023年度相比,增加8.13万元,增长0.2%,主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。其中:基本支出765.71万元,占22.5%;项目支出2634.62万元,占77.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3400.33万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.13万元,增长0.2%。主要原因是灾害防治及应急管理收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3338.94万元,与2023年度相比,增加20.67万元,增长0.6%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加606.83万元,增长22.2%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余23.93万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3362.87万元,与2023年度相比,增加23.54万元,增长0.7%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加630.76万元,增长23.1%。主要原因是灾害防治及应急管理支出和资源勘探信息等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出771.19万元,占22.9%,较年初预算数增加21.51万元,增长2.9%,主要原因是2024年6月机构改革,人数增多,人员工资福利等经费增加。

2)文化旅游体育与传媒支出107.40万元,占3.2%,较年初预算数增加55.00万元,增长105.0%,主要原因是红色文化项目建设补助增多。

3)社会保障和就业支出156.51万元,占4.7%,较年初预算数增加56.83万元,增长57.0%主要原因是2024年6月机构改革,人数增多,人员养老保险等支出增加。

4)卫生健康支出40.54万元,占1.2%,较年初预算数无增减,主要原因是2024年6月机构改革,人数增多,人员医疗保险等支出增加。

5)节能环保支出1.04万元,占0.0%,较年初预算数增加1.04万元,增长100.0%,主要原因是增加小溶洞、羊角山坪塘污染治理。

6)城乡社区支出329.72万元,占9.8%,较年初预算数增加21.52万元,增长7.0%,主要原因是增加污水管网维修、场镇环境绿化保护等项目。

7)农林水支出1658.94万元,占49.3%,较年初预算数增加226.13万元,增长15.8%,主要原因是增加森林植被恢复、安稳山羊大数据中心项目建设、森林防火、小溶洞河上坝段护岸水毁修复工程等项目。

8)交通运输支出59.59万元,占1.8%,较年初预算数增加59.59万元,增长100.0%,主要原因是增加农村公路养护、崇河村公路建设和羊场公路建设。

9)资源勘探信息等支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100.0%,主要原因是增加大堰村关闭煤矿井水治理项目。

10自然资源海洋气象等支出0.50万元,占0.0%,较年初预算数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是增加地灾监测补助项目。

11住房保障支出117.47万元,占3.5%,较年初预算数增加68.67万元,增长140.7%,主要原因是2024年6月机构改革,人数增多,人员住房公积金支出增加。

12灾害防治及应急管理支出17.97万元,占0.5%,较年初预算数增加17.97万元,增长100.0%,主要原因是增加篆坪地灾水毁排危、防灾应急物资购买等项目。

13其他支出100.00万元,占3.0%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是增加采煤沉陷区排危改造工程。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出765.71万元。

其中:

人员经费626.63万元,与2023年度相比,增加30.44万元,增长5.1%主要原因是2024年6月机构改革,人数增多,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工工资福利、缴纳社保、公积金等工资福利支出。

公用经费139.08万元,与2023年度相比,减少11.97万元,下降7.9%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、维修(护)费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入37.46万元,与2023年度相比,减少15.41万元,下降29.2%,主要原因是公路养护等项目支出减少。本年支出37.46万元,与2023年度相比,减少15.41万元,下降29.2%,主要原因是公路养护等项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.06万元,较年初预算数减少2.44万元,下降14.8%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.82万元,下降5.5%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费12.05万元,主要用于公务车油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.45万元,下降10.7%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0.05万元,增长0.4%,主要原因是车辆老旧、车况较差,车辆维修费增加。

公务接待费2.01万元,主要用于接待综合执法等。费用支出较年初预算数减少0.99万元,下降33.0%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务接待费支出。较上年支出数减少0.87万元,下降30.2%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待49批次204人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费98.67元,车均购置费0万元,车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.00万元,与2023年度相比,减少0.99万元,下降33.1%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩会议费支出。本年度培训费支出5.37万元,与2023年度相比,减少0.43万元,下降7.4%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩培训费支出。本年度差旅费支出2.00万元,2023年度相比,增加2.00万元,增长100.0%主要原因是2024年6月机构改革,人数增多,差旅费等支出增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出139.08万元,机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少11.97万元,下降7.9%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额934.60万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出932.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额934.60元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额934.60万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购场镇及渝阳、松藻、同华清扫保洁服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体(附件1)和82个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4352.41万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位对中央农业防灾减灾和水利救灾资金(水利救灾)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金86.07万元,评价得分95.89分,评价等次为优,绩效评价发现了受益群众满意度不高的问题,提出加强宣传提升群总满意度等下一步工作建议。(详见附件2)

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张利娟023-48826140


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,338.94

一、一般公共服务支出

771.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

37.46

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

107.40

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

156.51

九、卫生健康支出

40.54

十、节能环保支出

1.04

十一、城乡社区支出

367.18

十二、农林水支出

1,658.94

十三、交通运输支出

59.59

十四、资源勘探工业信息等支出

2.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

0.50

十九、住房保障支出

117.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

17.97

二十三、其他支出

100.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,376.40

本年支出合计

3,400.33

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

23.93

年末结转和结余

总计

3,400.33

总计

3,400.33

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,376.40

3,376.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

771.19

771.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

18.75

18.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

715.48

715.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

588.18

588.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

127.30

127.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7.59

7.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

107.40

107.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156.51

156.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

100.55

100.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

55.96

55.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

55.96

55.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.54

40.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.54

40.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.90

35.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

367.18

367.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

329.72

329.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

329.72

329.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,636.01

1,636.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

235.35

235.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

224.54

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

50.11

50.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

46.67

46.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

262.38

262.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

20.40

20.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

78.06

78.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

86.07

86.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

173.97

173.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

168.97

168.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

914.19

914.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

290.03

290.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

624.17

624.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

59.59

59.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

59.59

59.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

51.53

51.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

8.06

8.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.47

117.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

70.16

70.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

28.70

28.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

41.46

41.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.97

16.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,400.33

765.71

2,634.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

771.19

588.18

183.01

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

18.75

0.00

18.75

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.75

0.00

7.75

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

715.48

588.18

127.30

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

588.18

588.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

127.30

0.00

127.30

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7.59

0.00

7.59

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

3.34

0.00

3.34

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

22.17

0.00

22.17

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

22.17

0.00

22.17

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

107.40

0.00

107.40

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

7.40

0.00

7.40

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.40

0.00

7.40

0.00

0.00

0.00

20702

文物

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156.51

89.68

66.83

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

100.55

89.68

10.87

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.26

57.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

14.67

3.80

10.87

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

55.96

0.00

55.96

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

55.96

0.00

55.96

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.54

40.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.54

40.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.90

35.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

367.18

0.00

367.18

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

329.72

0.00

329.72

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

329.72

0.00

329.72

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.46

0.00

37.46

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

9.26

0.00

9.26

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,658.94

0.00

1,658.94

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

235.35

0.00

235.35

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

7.69

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

224.54

0.00

224.54

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

73.04

0.00

73.04

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

46.67

0.00

46.67

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3.44

0.00

3.44

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

22.93

0.00

22.93

0.00

0.00

0.00

21303

水利

262.38

0.00

262.38

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

20.40

0.00

20.40

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

78.06

0.00

78.06

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

6.97

0.00

6.97

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

86.07

0.00

86.07

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

58.66

0.00

58.66

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

173.97

0.00

173.97

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

168.97

0.00

168.97

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

914.19

0.00

914.19

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

290.03

0.00

290.03

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

624.17

0.00

624.17

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

59.59

0.00

59.59

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

59.59

0.00

59.59

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

51.53

0.00

51.53

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

8.06

0.00

8.06

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.47

47.31

70.16

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

70.16

0.00

70.16

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

28.70

0.00

28.70

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

41.46

0.00

41.46

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17.97

0.00

17.97

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

8.97

0.00

8.97

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,338.94

一、一般公共服务支出

771.19

771.19

二、政府性基金预算财政拨款

37.46

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

107.40

107.40

八、社会保障和就业支出

156.51

156.51

九、卫生健康支出

40.54

40.54

十、节能环保支出

1.04

1.04

十一、城乡社区支出

367.18

329.72

37.46

十二、农林水支出

1,658.94

1,658.94

十三、交通运输支出

59.59

59.59

十四、资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

0.50

0.50

十九、住房保障支出

117.47

117.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

17.97

17.97

二十三、其他支出

100.00

100.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,376.40

本年支出合计

3,400.33

3,362.87

37.46

年初财政拨款结转和结余

23.93

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

23.93

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,400.33

总计

3,400.33

3,362.87

37.46

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,362.87

765.71

2,597.17

201

一般公共服务支出

771.19

588.18

183.01

20101

人大事务

18.75

0.00

18.75

2010102

一般行政管理事务

7.75

0.00

7.75

2010108

代表工作

11.00

0.00

11.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

715.48

588.18

127.30

2010301

行政运行

588.18

588.18

0.00

2010302

一般行政管理事务

127.30

0.00

127.30

20105

统计信息事务

7.59

0.00

7.59

2010507

专项普查活动

4.25

0.00

4.25

2010508

统计抽样调查

3.34

0.00

3.34

20132

组织事务

22.17

0.00

22.17

2013202

一般行政管理事务

22.17

0.00

22.17

20138

市场监督管理事务

7.20

0.00

7.20

2013899

其他市场监督管理事务

7.20

0.00

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

107.40

0.00

107.40

20701

文化和旅游

7.40

0.00

7.40

2070199

其他文化和旅游支出

7.40

0.00

7.40

20702

文物

100.00

0.00

100.00

2070204

文物保护

100.00

0.00

100.00

208

社会保障和就业支出

156.51

89.68

66.83

20805

行政事业单位养老支出

100.55

89.68

10.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.26

57.26

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.63

28.63

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

14.67

3.80

10.87

20807

就业补助

55.96

0.00

55.96

2080799

其他就业补助支出

55.96

0.00

55.96

210

卫生健康支出

40.54

40.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.54

40.54

0.00

2101101

行政单位医疗

35.90

35.90

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.64

4.64

0.00

211

节能环保支出

1.04

0.00

1.04

21104

自然生态保护

1.04

0.00

1.04

2110402

农村环境保护

1.04

0.00

1.04

212

城乡社区支出

329.72

0.00

329.72

21205

城乡社区环境卫生

329.72

0.00

329.72

2120501

城乡社区环境卫生

329.72

0.00

329.72

213

农林水支出

1,658.94

0.00

1,658.94

21301

农业农村

235.35

0.00

235.35

2130108

病虫害控制

7.69

0.00

7.69

2130119

防灾救灾

3.12

0.00

3.12

2130122

农业生产发展

224.54

0.00

224.54

21302

林业和草原

73.04

0.00

73.04

2130205

森林资源培育

46.67

0.00

46.67

2130209

森林生态效益补偿

3.44

0.00

3.44

2130238

退耕还林还草

22.93

0.00

22.93

21303

水利

262.38

0.00

262.38

2130302

一般行政管理事务

20.40

0.00

20.40

2130305

水利工程建设

78.06

0.00

78.06

2130306

水利工程运行与维护

6.97

0.00

6.97

2130314

防汛

86.07

0.00

86.07

2130315

抗旱

58.66

0.00

58.66

2130316

农村水利

12.23

0.00

12.23

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

173.97

0.00

173.97

2130504

农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

2130505

生产发展

168.97

0.00

168.97

21307

农村综合改革

914.19

0.00

914.19

2130701

对村级公益事业建设的补助

290.03

0.00

290.03

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

624.17

0.00

624.17

214

交通运输支出

59.59

0.00

59.59

21401

公路水路运输

59.59

0.00

59.59

2140104

公路建设

51.53

0.00

51.53

2140106

公路养护

8.06

0.00

8.06

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

0.00

2.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

0.00

2.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

0.00

2.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.50

0.00

0.50

22001

自然资源事务

0.50

0.00

0.50

2200106

自然资源利用与保护

0.50

0.00

0.50

221

住房保障支出

117.47

47.31

70.16

22101

保障性安居工程支出

70.16

0.00

70.16

2210101

廉租住房

28.70

0.00

28.70

2210103

棚户区改造

41.46

0.00

41.46

22102

住房改革支出

47.31

47.31

0.00

2210201

住房公积金

47.31

47.31

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17.97

0.00

17.97

22401

应急管理事务

8.00

0.00

8.00

2240108

应急救援

4.00

0.00

4.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

0.00

4.00

22406

自然灾害防治

9.97

0.00

9.97

2240601

地质灾害防治

8.97

0.00

8.97

2240699

其他自然灾害防治支出

1.00

0.00

1.00

229

其他支出

100.00

0.00

100.00

22999

其他支出

100.00

0.00

100.00

2299999

其他支出

100.00

0.00

100.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

579.11

302

商品和服务支出

139.08

310

资本性支出

30101

基本工资

113.36

30201

办公费

47.67

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

103.51

30202

印刷费

2.30

31002

办公设备购置

30103

奖金

182.28

30203

咨询费

1.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.26

30206

电费

6.30

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

28.63

30207

邮电费

15.50

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

35.90

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

6.23

30211

差旅费

2.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

47.31

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.64

30213

维修(护)费

1.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

2.70

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

47.52

30215

会议费

2.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.37

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.01

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

43.70

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.80

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.70

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

3.48

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

12.05

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.24

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

1.75

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

626.63

公用经费合计

139.08

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

37.46

37.46

0.00

37.46

0.00

212

城乡社区支出

0.00

37.46

37.46

0.00

37.46

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

37.46

37.46

0.00

37.46

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

9.26

9.26

0.00

9.26

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

28.20

28.20

0.00

28.20

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市綦江区安稳镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

139.08

(一)支出合计

14.06

14.06

(一)行政单位

139.08

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

12.05

12.05

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

12.05

12.05

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.01

2.01

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.01

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

49

(一)政府采购支出合计

934.60

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1.98

6.国内公务接待人次(人)

204

2.政府采购工程支出

932.62

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

934.60

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

934.60

二、会议费

2.00

三、培训费

5.37

四、差旅费

2.00

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答