中共重庆市綦江区直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明
中共重庆市綦江区直属机关工作委员会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
按照綦江委发〔2011〕1号文件设立本部门,为区委下属单位。按照綦编〔2012〕222号文件,本单位属行政机构,内设机构2个,分别是办公室(挂纪律检查科牌子)和组织宣传科(挂群团工作科牌子)。
(二)单位主要职责
按照綦编〔2012〕222号文件,中共重庆市綦江区直属机关工作委员会主要职能职责有:
1.根据党章和上级党委有关党的建设的条例、决定、决议和意见,规划区直机关党的建设,领导区直机关基层党组织做好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设;按照单位和行业的不同特点,分类指导管理区直机关党的建设工作。
2.负责区直机关党组织(含部门直属事业单位党组织)的组织设立、换届选举、干部任免等的指导和组织审批工作;指导基层党组织对党员进行严格管理,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作;负责发展新党员的相关工作。
3.负责区直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习,党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习,督促、检查区直机关各单位领导班子中心组理论学习;负责区直机关党员、党务干部和入党积极分子的培训教育。
4.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,监督、检查区直机关各单位党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活情况;了解区直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向区委反映区直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和工作情况。
5.领导区直机关党组织的纪律检查工作;负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和党章党规的情况,及时查处区直机关党员违纪案件;及时了解区直机关党员领导干部勤政廉洁等方面的情况并及时向区委、区纪委反映情况和问题。
6.指导区直机关精神文明建设工作,组织推进区直机关各单位开展文明单位创建和创先争优活动,组织区直机关党员、干部、职工开展文化、体育活动。
7.领导区直机关工、青、妇等群团组织的工作,负责其思想、组织、作风和制度建设,负责其组织设立、换届选举、干部任免等的指导和组织审批工作,做好培训教育工作。
8.承办区委、区政府和上级组织交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入433.91万元,一般公共预算财政拨款支出433.91万元,比2016年增加25.39万元。其中:基本支出151.96万元,比2016年增加26.4万元,主要原因是按照国家政策以及社会经济发展水平,人员的工资与津补贴有所提高,相应的社会保障经费随之提高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出281.95万元,比2016年减少1.01万元,主要原因是2017年基层党建工作经费未下达,项目支出主要用于机关党的建设等重点工作。
本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算17.11万元,比2016年减少5.78万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费9.61万元,比2016年增加1万元;公务用车运行维护费7.5万元,比2016年减少6.78万元;无公务用车购置费。主要原因是:在公务接待费用中,考虑到今年机关党建工作将会更多的接待市机关工委以及其他区县机关工委的指导和调研,同时也考虑到物价的上涨因素;在公务用车运行维护费中,由于公务车改革,按照相关规定以及建设节约型机关的原则,将减少公务车的费用支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费14.5万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费以及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算10万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款281.95万元。
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 433.91 | 一、本年支出 | 433.91 | 433.91 |
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一般公共预算拨款 | 433.91 | 一般公共服务支出 | 372.53 | 372.53 |
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政府性基金预算拨款 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 47.72 | 47.72 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 | 7.71 |
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二、上年结转 |
| 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 433.91 | 支出总计 | 433.91 | 433.91 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:万元 |
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功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 408.52 | 433.91 | 151.96 | 281.95 |
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201 | 一般公共服务支出 | 348.67 | 372.53 | 90.58 | 281.95 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 348.67 | 372.53 | 90.58 | 281.85 |
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2013101 | 行政运行 | 65.71 | 90.58 | 90.58 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 282.96 | 281.95 |
| 281.95 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.04 | 7.71 | 7.71 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.04 | 7.71 | 7.71 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.99 | 4.99 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
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221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.95 | 5.95 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.95 | 5.95 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.95 | 5.95 |
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备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 151.96 | 137.46 | 14.50 |
301 | 工资福利支出 | 77.75 | 77.75 |
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30101 | 基本工资 | 20.16 | 20.16 |
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30102 | 津贴补贴 | 22.52 | 22.52 |
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30103 | 奖金 | 3.42 | 3.42 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 23.44 | 23.44 |
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302 | 商品和服务支出 | 14.5 |
| 14.50 |
30201 | 办公费 | 0.49 |
| 0.49 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 2.18 |
| 2.18 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 国内差旅费 | 4.2 |
| 4.2 |
30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 0.49 |
| 0.49 |
30216 | 培训费 | 0.74 |
| 0.74 |
30217 | 公务接待费 | 1.61 |
| 1.61 |
30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 0.99 |
| 0.99 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 |
| 3.5 |
30239 | 其他交通费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |
| 0.3 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.7 | 59.7 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 42.75 | 42.75 |
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30305 | 生活补助 |
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30307 | 医疗费 |
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30311 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11 | 11 |
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表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
22.89 |
| 14.28 |
| 14.28 | 8.61 | 17.11 |
| 7.5 |
| 7.5 | 9.61 |
表5 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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备注;本单位无政府性基金收支,故此表无数据
表6 |
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部门收支总表 | |||
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 433.91 | 一般公共服务支出 | 372.52 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 47.72 |
事业收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 |
事业单位经营收入 |
| 住房保障支出 | 5.95 |
其他收入 |
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本年收入合计 | 433.91 | 本年支出合计 | 433.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 433.91 | 支出总计 | 433.91 |
表7 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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| 单位:万元 | |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 合计 | 433.91 |
| 433.91 |
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201 | 一般公共服务支出 | 372.53 |
| 372.53 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 372.53 |
| 372.53 |
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2013101 | 行政运行 | 90.58 |
| 90.58 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 281.95 |
| 281.95 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 47.72 |
| 47.72 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 47.72 |
| 47.72 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.72 |
| 47.72 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 |
| 7.71 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 |
| 7.71 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.99 |
| 4.99 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72 |
| 2.72 |
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221 | 住房保障支出 | 5.95 |
| 5.95 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.95 |
| 5.95 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.95 |
| 5.95 |
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 433.91 | 151.96 | 281.95 |
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201 | 一般公共服务支出 | 372.53 | 90.58 | 281.95 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 372.53 | 90.58 | 281.95 |
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2013101 | 行政运行 | 90.58 | 90.58 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 281.95 |
| 281.95 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 47.72 | 47.72 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 47.72 | 47.72 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.72 | 47.72 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 | 7.71 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.99 | 4.99 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.72 | 2.72 |
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221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 |
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五、专业性名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。