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中共重庆市綦江区委党史研究室2017年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区委党史研究室

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置与单位性质

按照綦江委办发〔2012〕66号文件设立本部门,为区委下属单位。按照綦编〔2012〕271文件,本单位属事业机构,内设机构1个,设置办公室

(二)单位主要职责

按照綦编〔2012〕271文件,区委党史研究室主要职能职责有:

一)开展党史资料征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史咨询、党史题材作品编审出版、文献研究工作。

(二)组织党史纪念活动、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游工作。

(三)开展学术研讨活动,组织党史工作经验交流,培训专兼职党史业务骨干。

(四)规划部署全区党史工作,指导、检查和考核各级部门和党组织的党史工作。

(五)承担中央和市委的党史工作部门交办的党史工作。

(六)承办区委交办的其它事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入145.55万元,一般公共预算财政拨款支出145.55万元,比2016年增加15.46万元。其中基本支出97.05万元,比2016年增加17.87万元,主要原因是调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出48.5万元,比2016年减少2.41万元。主要原因是机关基层党组织工作经费等项目未下达预算,主要用于各项党史室专项工作经费。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算2万元,比2016年减少1.14万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费2万元,与2016年持平;公务用车购置费0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费0万元,比2016年减少1.14万元,主要原因是公车改革后,公务用车减少相应运行经费减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费14.13万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。


表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

145.55

一、本年支出

145.55

145.55

一般公共预算拨款

145.55

一般公共服务支出

116.84 

116.84 

政府性基金预算拨款

教育支出

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

18.45 

18.45 

医疗卫生与计划生育支出

5.37 

5.37 

二、上年结转

住房保障支出

4.89 

4.89 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

145.55

支出总计

145.55

145.55



表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

130.09

145.55

97.05 

48.5 

201

一般公共服务支出

102.72

116.84 

68.34 

48.5

20136

其他共产党事务支出

102.72

116.84 

68.34 

48.5

2013601

行政运行

51.81

68.34

68.34

2013602

一般行政管理事务

50.91

48.50

48.5 

208

社会保障和就业支出

18.45

18.45

18.45

20805

行政事业单位离退休

18.45

18.45

18.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.45

18.45

18.45

210

医疗卫生与计划生育支出

4.78

5.37 

5.37 

21011

行政事业单位医疗

4.78

5.37 

5.37 

2101101

行政单位医疗

3.38

3.97

3.97

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

1.40

221

住房保障支出

4.14

4.89

4.89

22102

住房改革支出

4.14

4.89

4.89

2210201

住房公积金

4.14

4.89

4.89

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计  

97.05 

82.92

14.13 

301

工资福利支出

59.93

59.93

30101

基本工资

18.66 

18.66 

30102

津贴补贴

16.76 

16.76 

30103

奖金

2.89 

2.89 

30104

其他社会保障缴费

5.78 

5.78 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

15.84 

15.84 

302

商品和服务支出

14.13 

14.13 

30201

办公费

0.85 

0.85 

30202

印刷费

30203

咨询费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.56 

1.56 

30209

物业管理费

30211

国内差旅费

3 

3 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

0.35 

0.35 

30216

培训费

0.61 

0.61 

30217

公务接待费

0.65 

0.65 

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.81 

0.81 

30229

福利费

0.89 

0.89 

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

5.3 

5.3 

30299

其他商品和服务支出

0.1 

0.1 

303

对个人和家庭的补助

22.99

22.99

30301

离休费

30302

退休费

18.11 

18.11 

30305

生活补助

30307

医疗费

30311

住房公积金

4.89 

4.89 

30399

其他对个人和家庭的补助支出



表4


一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元


2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.14

0

1.14

0

1.14

2

2

0

0

0

0

2



表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


                       备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

145.55

一般公共服务支出

145.55

政府性基金预算拨款收入

教育支出

国有资本经营预算拨款收入

社会保障和就业支出

事业收入

医疗卫生与计划生育支出

事业单位经营收入

住房保障支出

其他收入

本年收入合计

145.55

本年支出合计

145.55

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

145.55

支出总计

145.55



表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

145.55

145.55

201

一般公共服务支出

116.84 

116.84 

20136

其他共产党事务支出

116.84 

116.84 

2013601

行政运行

68.34

68.34

2013602

一般行政管理事务

48.50

48.50

208

社会保障和就业支出

18.45

18.45

20805

行政事业单位离退休

18.45

18.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.45

18.45

210

医疗卫生与计划生育支出

5.37 

5.37 

21011

行政事业单位医疗

5.37 

5.37 

2101101

行政单位医疗

3.97

3.97

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

221

住房保障支出

4.89

4.89

22102

住房改革支出

4.89

4.89

2210201

住房公积金

4.89

4.89



表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

145.55

97.05 

48.5 

201

一般公共服务支出

116.84 

68.34 

48.5

20136

其他共产党事务支出

116.84 

68.34 

48.5

2013601

行政运行

68.34

68.34

2013602

一般行政管理事务

48.50

48.5 

208

社会保障和就业支出

18.45

18.45

20805

行政事业单位离退休

18.45

18.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.45

18.45

210

医疗卫生与计划生育支出

5.37 

5.37 

21011

行政事业单位医疗

5.37 

5.37 

2101101

行政单位医疗

3.97

3.97

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

221

住房保障支出

4.89

4.89

22102

住房改革支出

4.89

4.89

2210201

住房公积金

4.89

4.89


五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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