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中共重庆市綦江区委办公室(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.围绕党的中心工作,按照区委要求,抓好党的路线、方针、政策和中央、市委、区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.负责区委全会、常委会或常委扩大会、区委书记碰头会、区委工作会、区委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。

3.负责收集、处理全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设以及各街镇、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息;及时、准确向市委和区委报告紧急突发事件,并按要求做好应急处置工作。

4.负责区委重要文稿起草工作。

5.负责区委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送,负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。

6.负责督促检查和反馈全区各级各部门党组织贯彻执行党的路线方针政策,贯彻落实中央、市委、区委重大决策、决定和重要工作部署的情况;督办落实中央、市委、区委领导的指示、批示和交办事项。

7.根据区委年度总体目标,统筹做好区级部门实绩考核工作,负责区委工作机关、群团组织实绩考核具体工作。

8.贯彻执行有关档案、地方志工作的法律、法规和规章,研究制定和组织实施全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范,依法管理全区档案和地方志工作。

9.负责区委的公务接洽工作,安排协调区委领导同志的内事和有关外事活动;负责全区公务接待行政管理工作。

10.按照区委要求,协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作,牵头协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作。

11.负责区委和区委机关的行政后勤管理工作。

12.负责全区党政专用通信业务网络建设、运行维护、安全管理和通信保障工作。

13.负责中共重庆市綦江区委全面深化改革委员会日常事务工作。

14.负责以区委、区委办公室名义印发的全区规范性文件的审查、备案和管理工作。

15.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市綦江区委办公室(简称区委办公室)是区委工作机关,为正处级,列区委序列,加挂重庆市綦江区档案局牌子。中共重庆市綦江区委全面深化改革委员会办公室(简称区委改革办)设在区委办公室。含挂牌机构及下属事业单位共有内设科室10个,编制数共35名,其中行政编制26名,事业编制5名,机关工勤编制4名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委办公室(本级)和重庆市綦江区专用通信服务中心2个。   

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1017.18万元,支出总计1017.18万元。收支较上年决算数减少164.53万元,下降13.92%,主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1017.18万元,较上年决算数减少164.53万元,下降13.92%,主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。其中:财政拨款收入1017.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1017.18万元,较上年决算数减少164.53万元,下降13.92%,主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。其中:基本支出874.27万元,占85.95%;项目支出142.91万元,占14.05%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1017.18万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少164.53万元,下降13.92%。主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1017.18万元,较上年决算数减少164.53万元,下降13.92%。较年初预算数减少89.98万元,下降8.13%。主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1017.18万元,较上年决算数减少164.53万元,下降13.92%。较年初预算数减少89.98万元,下降8.13%。主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出753.88万元,占74.11%,较年初预算数减少85.53万元,下降10.19%,主要原因是人员转任及专用通信项目支出减少。

2)社会保障与就业支出212.94万元,占20.93%,较年初预算数增加37.50万元,增长21.37%,主要原因是缴纳比例调整基本支出增加。

3)卫生健康支出31.62万元,占3.11%,较年初预算数减少4.33万元,下降12.04%,主要原因是人员转任及缴纳比例调整基本支出减少。

4)住房保障支出18.74万元,占1.84%,较年初预算数减少37.62万元,下降66.75%,主要原因是人员转任及缴纳比例调整基本支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出874.27万元。其中:人员经费724.35万元,较上年决算数减少107.14万元,下降12.89%,主要原因是在职人员转任,造成工资收入、社会保障经费等基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费149.92万元,较上年决算数增加26.49万元,增长21.46%,主要原因是办公费用支出较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计27.87万元,较年初预算数减少26.03万元,下降48.29%,较上年支出数减少9.49万元,下降25.40%,主要原因是按照要求从严控制“三公”经费,同时强化“三公”经费管理,严格遵守中央八项规定精神。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用10.28万元,主要是用于招商引资活动。费用支出较年初预算数增加10.28万元,增长100.00%,较上年支出数增加10.28万元,增长100.00%,主要原因是为本年度新增公务活动,报上级部门审批后执行。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少17.98万元,下降100.00%,主要原因是上年度购置公务用车,本年度无计划。

公务车运行维护费17.02万元,主要用于机要文件传递、市内因公出行、各项重大公务活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.48万元,下降59.95%,较上年支出数减少0.92万元,下降5.13%,主要原因是各类出行活动相对减少。

公务接待费0.57万元,主要用于接待市内其他区县党委办公室到我区学习调研相关工作,接受相关部门检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.83万元,下降95.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.87万元,下降60.42%,主要原因是各类接待活动相对减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待7批次58人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费98.28元,车均购置费0万元,车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.98万元,较上年决算数减少19.64万元,下降66.31%,本年度会议活动相对减少。本年度培训费支出2.98万元,较上年决算数减少2.97万元,下降49.92%,主要原因是本年度培训活动相对减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出145.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加28.52万元,增长24.47%,主要原因是本年度办公费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我室对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评15项,涉及资金144.60万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

1)公开范围。

整体绩效自评表,部分项目绩效自评表。

2公开内容。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

任意林023-48656873




附件下载:

中共重庆市綦江区委办公室_决算公开说明.pdf
中共重庆市綦江区委办公室决算公开报表.xls

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