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[ 索引号 ] 11500222009313740C/2025-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区赶水镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-02-28 [ 发布日期 ] 2025-02-28

重庆市綦江区赶水镇人民政府(汇总)2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作,协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。

(二)单位构成

重庆市綦江区赶水镇人民政府(汇总)。下属 6个二级预算单位。

(三)机构改革相关情况

本部门于2024—2025年期间不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数6001.36万元,其中:一般公共预算拨款5,816.36万元,政府性基金预算拨款185万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较2024年减少488.45万元,主要是一般公共预算资金经费拨款增加1312.37万元,政府性基金预算财政拨款收入增加185万元,年初结转和结余减少1985.82万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数6001.36万元,其中:一般公共服务支出预算1,281.57万元,公共安全支出48.50万元,文化旅游体育与传媒支出73.62万元,社会保障和就业支出799.19万元,卫生健康支出128.95万元,城乡社区支出182.25万元,节能环保支出313.70万元,农林水支出2,114.76万元,交通运输支出10.00万元,住房保障支出204.24万元,灾害防治及应急管理支出52.00万元,其他支出792.57万元。支出预算较2024年减少488.45万元,主要是基本支出预算减少64.42万元,项目支出预算减少510.03万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5816.36万元,一般公共预算财政拨款支出5816.36万元,比2024年减少574.45万元。其中:基本支出2734.36万元,比2024年减少64.42万元,主要原因是本年度厉行节约,缩减基本开支。主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3082万元,比2024年减少510.03万元,主要原因是本年度项目建设减少,主要用于农村基本设施建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入185万元,政府性基金预算支出185万元,比2024年增加86万元,主要原因是政府性基金相关项目建设增加,主要用于农村农业项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37万元,比2024年减少2.55万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)事务;公务接待费8.5万元,比2024年减少2.05万元,主要原因是本年度与外接洽事务减少,导致公务接待稍微减少;公务用车运行维护费28.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是本年度公务车辆与上年一致,但由于本年度产业发展服务中心公务用车有辆电车,每年的运行维护费为1.5万元,导致公务用车运行维护费减少;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;主要原因是本年度未购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1281.57万元,比上年减少15.99万元,主要原因为本年度厉行节约,缩减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款2万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3082万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中机关应急保障用车1辆、综合执法用车1辆、机要通信用车1辆、执勤执法用车1辆;产业发展服务中心业务用车1辆、特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆7辆,其中应急保障用车1辆、综合执法用车1辆、机要通信用车1辆、执勤执法用车1辆;产业发展服务中心业务用车1辆、特种专业技术用车2辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨悦 联系方式:48775380


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