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[ 索引号 ] | 11500222709472400G/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 綦江区郭扶镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 发布日期 ] | 2025-03-05 |
重庆市綦江区郭扶镇产业发展服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责产业发展相关事务性工作;承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作;承担农村集体资产管理、惠农资金补贴等事务性工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区郭扶镇产业发展服务中心是重庆市綦江区郭扶镇人民政府的下属二级预算单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。
(三)机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数693.76万元,其中:一般公共预算拨款693.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加147.72万元,主要是一般公共预算拨款增加147.72万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数693.76万元,其中:社会保障和就业支出预算158.14万元,卫生健康支出预算28.61万元,农林水支出支出预算479.62万元,住房保障支出预算27.39万元。支出预算较2024年增加147.72万元,主要是基本支出预算增加147.72万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入693.76万元,一般公共预算财政拨款支出693.76万元,比2024年增加147.72万元。其中:基本支出693.76万元,比2024年增加147.72万元,主要原因是2025年在职人数增加,人员及日常公用经费相应增加,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年持平。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15.97万元,比2024年减少4.43万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费2.47万元,比2024年增加0.07万元,主要原因是乡村振兴等重点工作增多,导致公务接待费增加;公务用车运行维护费13.5万元,比2024年减少4.5万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算,不涉及绩效目标管理。
4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:熊键 联系方式:023-48430868