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  • [ 索引号 ]
  • 11500222MB1603612D/2025-00141
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区农业农村委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-11-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-11-10

重庆市綦江区畜牧站2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划,负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。

(二)机构设置

本单位未设置内设机构

(三)单位构成

本单位为二级预算单位,无下级预算单位

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1620.71万元。收、支与2023年度相比,减少122.79万元,下降7.0%,主要原因是基本支出增加,项目支出减少

1.收入情况。2024年度收入合计1620.71万元,2023年度相比,减少122.79万元,下降7.0%,主要原因是基本支出增加,项目资金减少。其中:财政拨款收入1620.71万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1620.71万元,2023年度相比,减少122.79万元,下降7.0%,主要原因是基本支出增加,项目支出减少。其中:基本支出358.34万元,占22.1%;项目支出1262.37万元,占77.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是收支平衡,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1620.71万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少122.79万元,下降7.0%。主要原因是基本支出增加,项目资金减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1620.71万元,2023年度相比,减少122.79万元,下降7.0%。主要原因是基本支出增加,项目资金减少较年初预算数减少1260.77万元,下降43.8%。主要原因是部分项目未完成,未实现资金支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1620.71万元,2023年度相比,减少122.79万元,下降7.0%。主要原因是基本支出增加,项目资金减少较年初预算数减少1260.77万元,下降43.8%。主要原因是部分项目未完成,未实现资金支付

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出91.46万元,占5.6%较年初预算数增加44.45万元,增长94.6%,主要原因是退休补缴社保、职业年金及增加死亡抚恤金

2)卫生健康支出12.79万元,占0.8%较年初预算数增加0.11万元,增长0.9%,主要原因是增人增资导致医疗保险费增加

3)农林水支出1503.84万元,占92.8%较年初预算数减少1304.88万元,下降46.5%,主要原因是部分项目未完成未支付项目资金所致

4住房保障支出12.62万元,占0.8%较年初预算数减少0.45万元,下降3.4%,主要原因是职工退休停缴住房公积金导致较年初预算数下降

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是收支平衡,无结余资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出358.34万元。

其中:

人员经费323.12万元,2023年度相比,增加80.13万元,增长33.0%,主要原因是退休补缴社保、职业年金及增加死亡抚恤金人员经费用途主要包括工资福利支出对个人和家庭的补助支出

公用经费35.22万元,2023年度相比,减少1.55万元,下降4.2%,主要原因是:一是厉行节约,严格控制支出;二是单位职工退休,减少费用。公用经费用途主要包括办公费印刷费、水电费邮电费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.08万元,较年初预算数减少3.34万元,下降52.0%,主要原因是严格控制三公经费开支。较上年支出数增加0.08万元,增长2.7%,主要原因是增加了上级检查验收次数

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费

公务车运行维护费1.86万元,主要用于车辆燃油费、修理费、保险费、洗停车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少2.64万元,下降58.7%,主要原因是严格控制三公经费开支。较上年支出数增加0.31万元,增长20.0%,主要原因是较上年单位出车次数增加,导致费用增加0.31万元

公务接待费1.22万元,主要用于接待招商引资项目、市业务科室到区指导产业发展、检查验收项目等费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降36.5%,主要原因是本单位严格控制三公经费开支。较上年支出数减少0.23万元,下降15.9%,主要原因是市级检查次数减少,厉行节约,控制接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待31批次210人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费57.90元,车均购置费0万元,车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.17万元,2023年度相比,增加1.37万元,增长171.3%,主要原因是应畜牧产业发展要求,增加会议召开次数和人数本年度培训费支出2.01万元,2023年度相比,减少2.36万元,下降54.0%,主要原因是减少参加培训的人数和次数。本年度差旅费支出0.51万元,2023年度相比,增加0.20万元,增长64.5%,主要原因是增加了出差的次数

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站对部门10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金1262.37万元

(二)绩效自评结果

本单位2024年度绩效目标自评已完成。

(三)重点绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员解交的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85889370


收入支出决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

01表

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16,207,077.60

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

914,580.18


9


九、卫生健康支出

39

127,866.78


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

15,038,448.64


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

126,182.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

16,207,077.60

本年支出合计

57

16,207,077.60

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

16,207,077.60

总计

60

16,207,077.60


收入决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

02表

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,207,077.60

16,207,077.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

914,580.18

914,580.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

763,599.98

763,599.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

286,616.49

286,616.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

144,052.20

144,052.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

332,931.29

332,931.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

150,980.20

150,980.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

150,980.20

150,980.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127,866.78

127,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127,866.78

127,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

111,866.78

111,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,038,448.64

15,038,448.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2,677,974.64

2,677,974.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,414,789.94

2,414,789.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

85,113.00

85,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

178,071.70

178,071.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,643,231.50

3,643,231.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

3,643,231.50

3,643,231.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

8,717,242.50

8,717,242.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

8,717,242.50

8,717,242.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

03表

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,207,077.60

3,583,418.90

12,623,658.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

914,580.18

914,580.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

763,599.98

763,599.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

286,616.49

286,616.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

144,052.20

144,052.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

332,931.29

332,931.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

150,980.20

150,980.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

150,980.20

150,980.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127,866.78

127,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127,866.78

127,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

111,866.78

111,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,038,448.64

2,414,789.94

12,623,658.70

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2,677,974.64

2,414,789.94

263,184.70

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,414,789.94

2,414,789.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

85,113.00

0.00

85,113.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

178,071.70

0.00

178,071.70

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,643,231.50

0.00

3,643,231.50

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

3,643,231.50

0.00

3,643,231.50

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

8,717,242.50

0.00

8,717,242.50

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

8,717,242.50

0.00

8,717,242.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

04表

单位:

收     入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

16,207,077.60

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

914,580.18

914,580.18




9


九、卫生健康支出

41

127,866.78

127,866.78




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

15,038,448.64

15,038,448.64




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

126,182.00

126,182.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

16,207,077.60

本年支出合计

59

16,207,077.60

16,207,077.60



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

16,207,077.60

总计

64

16,207,077.60

16,207,077.60




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

05表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

16,207,077.60

3,583,418.90

12,623,658.70

16,207,077.60

3,583,418.90

12,623,658.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

914,580.18

914,580.18

0.00

914,580.18

914,580.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

763,599.98

763,599.98

0.00

763,599.98

763,599.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

286,616.49

286,616.49

0.00

286,616.49

286,616.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

144,052.20

144,052.20

0.00

144,052.20

144,052.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

332,931.29

332,931.29

0.00

332,931.29

332,931.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

150,980.20

150,980.20

0.00

150,980.20

150,980.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

150,980.20

150,980.20

0.00

150,980.20

150,980.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

127,866.78

127,866.78

0.00

127,866.78

127,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

127,866.78

127,866.78

0.00

127,866.78

127,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

111,866.78

111,866.78

0.00

111,866.78

111,866.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

15,038,448.64

2,414,789.94

12,623,658.70

15,038,448.64

2,414,789.94

12,623,658.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

2,677,974.64

2,414,789.94

263,184.70

2,677,974.64

2,414,789.94

263,184.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

2,414,789.94

2,414,789.94

0.00

2,414,789.94

2,414,789.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

85,113.00

0.00

85,113.00

85,113.00

0.00

85,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

178,071.70

0.00

178,071.70

178,071.70

0.00

178,071.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

3,643,231.50

0.00

3,643,231.50

3,643,231.50

0.00

3,643,231.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

3,643,231.50

0.00

3,643,231.50

3,643,231.50

0.00

3,643,231.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

0.00

0.00

0.00

8,717,242.50

0.00

8,717,242.50

8,717,242.50

0.00

8,717,242.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

0.00

0.00

0.00

8,717,242.50

0.00

8,717,242.50

8,717,242.50

0.00

8,717,242.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

126,182.00

126,182.00

0.00

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

126,182.00

126,182.00

0.00

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

126,182.00

126,182.00

0.00

126,182.00

126,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位重庆市綦江区畜牧站

06表

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,756,096.51

302

商品和服务支出

352,199.19

310

资本性支出


30101

基本工资

685,181.00

30201

办公费

66,714.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

49,859.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1,312,704.00

30205

水费

2,640.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

286,616.49

30206

电费

10,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

144,052.20

30207

邮电费

1,596.15

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

111,866.78

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

23,635.04

30211

差旅费

3,507.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

126,182.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

16,000.00

30213

维修(护)费

4,168.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

4,260.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

475,123.20

30215

会议费

11,329.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

17,433.38

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

12,158.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

150,980.20

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

211,750.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

113,362.86

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

16,000.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

53,066.70

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

96,393.00

30229

福利费

19,104.99

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

18,610.82

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

3,685.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

10,563.29

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

3,231,219.71

公用经费合计

352,199.19


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

08表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位重庆市綦江区畜牧站

09表

单位:

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25


(一)支出合计

2

30,768.82

(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

18,610.82

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

1   

(2)公务用车运行维护费

6

18,610.82

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

12,158.00

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

12,158.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

1

(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

1

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

31

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

210

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

21,724.00




三、培训费

23

20,133.38




四、差旅费

24

5,145.00





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