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[ 索引号 ] | 11500222009312115F/2015-00782 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2015-03-19 | [ 发布日期 ] | 2015-03-19 |
重庆市綦江区行政服务中心管理办公室2015年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置及单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区行政服务中心管理办公室,为区政府办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位,内设机构3个,分别是办公室、综合管理科和督查考核科。
(二)单位主要职责
按照綦编〔2012〕275号文件,重庆市綦江区行政服务中心管理办公室主要职能职责有:
1.负责组织、协调、指导、规范全区各部门及有关单位行政审批服务工作。
2.负责对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
3.负责对进驻行政服务中心的窗口工作人员进行管理培训和日常考核。
4.负责对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇(街)设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。
5、负责制定区行政服务中心运行管理制度并组织实施。
6.负责区行政审批电子监察系统的管理和运行。
7.负责全区行政审批服务工作的绩效考核。
8.负责协助纪检监察部门处理审批服务中的投诉案件。
9.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算安排
2015年,本单位全年收入预算安排355.41万元,全部属于公共财政预算拨款收入,本单位无其他收入。
(二)支出预算安排
2015年本单位全年支出预算安排355.41万元,其中,一般公共服务支出342.79万元,主要用于单位人员工资及办公等基本支出和保障行政服务中心正常运转所需的各种项目支出;医疗卫生支出6.56万元,主要用于单位人员的医疗保险支出;住房保障支出6.06万元,主要用于单位人员的住房公积金补助支出。
三、“三公”经费情况说明
1.因公出国:全年无预算安排。
2.公务接待:全年预算4.5万元,根据綦江委办[2013]120号和綦江区机关事务局白头[2014]2号文件要求,主要用于各类来我单位出具公函的公务交流等。
3.公车运行:全年预算3.5万元,主要用于单位公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等。
(表格)
附件2-1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市綦江区XXX2015年收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
355.41 |
一、一般公共服务支出 |
342.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 |
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政府办公厅(室)及相关机构事务 |
342.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 |
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行政运行 |
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 |
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一般行政管理事务 |
263.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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机关服务 |
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………… |
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二、社会保障和就业支出 |
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行政事业单位离退休 |
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归口管理的行政单位离退休 |
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………… |
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三、医疗卫生与计划生育支出 |
6.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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医疗保障 |
6.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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行政单位医疗 |
4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公务员医疗补助 |
1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四、住房保障支出 |
6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住房改革支出 |
6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住房公积金 |
6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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………… |
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本年收入合计 |
355.41 |
本年支出合计 |
355.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
355.41 |
支出总计 |
355.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2-2: |
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重庆市綦江区XXX2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
合计 |
355.41 |
91.62 |
263.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
342.79 |
79 |
263.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
342.79 |
79 |
263.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
行政运行 |
79 |
79 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
一般行政管理事务 |
263.79 |
|
263.79 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
03 |
机关服务 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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………… |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
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208 |
05 |
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行政事业单位离退休 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
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02 |
事业单位离退休 |
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………… |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.56 |
6.56 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
05 |
|
医疗保障 |
6.56 |
6.56 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01 |
行政单位医疗 |
4.8 |
4.8 |
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02 |
事业单位医疗 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.06 |
6.06 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.06 |
6.06 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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01 |
住房公积金 |
6.06 |
6.06 |
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………… |
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附件2-3:
附件2-4:
重庆市綦江区XXX2015年政府性基金收支预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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212 |
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城乡社区支出 |
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07 |
|
政府住房基金支出 |
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01 |
管理费用支出 |
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02 |
廉租住房支出 |
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04 |
公共租赁住房支出 |
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05 |
公共租赁住房维护和管理支出 |
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06 |
保障性住房租金补贴 |
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99 |
其他政府住房基金支出 |
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08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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02 |
土地开发支出 |
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03 |
城市建设支出 |
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04 |
农村基础设施建设支出 |
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05 |
补助被征地农民支出 |
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06 |
土地出让业务支出 |
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07 |
廉租住房支出 |
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09 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
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10 |
棚户区改造支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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13 |
保障性住房租金补贴 |
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99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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09 |
|
城市公用事业附加安排的支出 |
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……… |
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10 |
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国有土地收益基金支出 |
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11 |
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农业土地开发资金支出 |
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……… |
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12 |
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
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……… |
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13 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
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……… |
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213 |
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农林水支出 |
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66 |
|
大中型水库库区基金支出 |
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01 |
基础设施建设和经济发展 |
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……… |
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214 |
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|
交通运输支出 |
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63 |
|
港口建设费安排的支出 |
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……… |
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215 |
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|
资源勘探信息等支出 |
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05 |
|
工业和信息产业监管 |
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70 |
无线电频率占用费安排的支出 |
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60 |
|
散装水泥专项资金支出 |
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02 |
专用设备购置和维修 |
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……… |
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229 |
|
|
其他支出 |
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60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
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02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
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03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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……… |
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附件2-5: |
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重庆市綦江区XXX2015年“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
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合计 |
8 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
4.5 |
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3、公务用车购置及运行维护费 |
3.5 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.5 |
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(2)公务用车购置 |
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