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[ 索引号 ] 11500222MB1513748X/2025-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 体育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-19 [ 发布日期 ] 2025-02-19

重庆市綦江区青少年体育运动学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1负责全区田径、篮球、射击、射箭、游泳、跳水、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、跆拳道、举重、散打等项目的规划发展,负责各重点项目运动员的选材、训练和后备人才培养工作。

2负责每年参加市级以上计划内赛事各项目运动员的组建、训练及参赛工作,负责参加四年一次的重庆市运动会区级队伍(代表团)的筹备及参赛项目队伍的组建、训练和参赛工作。

3负责指导重点项目布点校、传统项目校的训练工作。

4负责向上级体育运动专业队和大中专院校输送运动员苗子。

5负责教练员队伍的思想作风建设和业务培训工作,负责体校运动员的管理和安全工作。  

6负责青少年体校财产管理工作。

7协同做好专业技术人员的职称评聘工作。

8负责各训练项目运动员的科研、医务工作。

9完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市綦江区青少年体育运动学校为区文化旅游委所属事业单位,机构类型为公益一类事业单位,机构级别为正科级,经费形式为财政全额拨款,宗旨为培养竞技体育运动人才,促进体育事业发展。下设办公室、竞训部等2个内设机构。

(三)机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数490.44万元,其中:一般公共预算拨款268.73万元,政府性基金预算拨款221.7万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024增加227.89万元,主要是一般公共预算拨款增加61.16万元,政府性基金预算拨款增加166.73万元。

(二)支出预算:2025年初预算数490.44万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算215.49万元,社会保障和就业支出预算32.89万元,卫生健康支出预算9.98万元,住房保障支出预算10.37万元,其他支出预算221.7万元。支出预算较2024增加227.89万元,主要是基本支出预算增加66.16万元,项目支出预算增加166.73万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入268.73万元,一般公共预算财政拨款支出268.73万元,比2024增加61.16万元。其中:基本支出228.73万元,比2024增加66.16万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出40万元,比2024或减少5万元,主要原因是压减项目支出,主要用于体校日常训练及参加各级各类比赛等重点工作。

2025政府性基金预算收入221.7万元,政府性基金预算支出221.7万元,比2024增加166.73万元,主要原因是体彩公益金上级转移支付项目预算拨款增加166.73万元,主要用于体校日常训练及参加各级各类比赛等重点工作。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0.2万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.2万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3绩效目标设置情况。2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,政府性基金预算当年财政拨款221.7万元。

4国有资产占有使用情况。截至202412单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张绍里联系方式:023-48678206

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