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区文化旅游委
[ 索引号 ] | 11500222MB1513748X/2025-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 旅游、服务业;文化;文物;广播、电影、电视;体育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。
1. 贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。
2. 承担文化、文物方面的执法职能。
3. 承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。
4. 承担体育市场方面的执法职能。
5. 承担旅游市场方面的执法职能。
6. 承担全区文化市场综合行政执法组织协调工作。
7. 监督指导各镇(街道)综合行政执法机构开展职责权限范围内的文化市场综合执法工作。
8. 承担文化、体育和旅游市场投诉、举报受理工作。
9. 承担“扫黄打非”有关工作任务。
10. 完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队以重庆市綦江区文化市场行政执法支队为基础,整合文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的行政执法职责,相应将重庆市綦江区文化市场行政执法支队更名为重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队,为区文化旅游委管理的行政执法机构,机构规格为副处级。内设机构综合科、法制科、文化市场执法科、旅游和体育市场执法科。
(三)机构改革相关情况
本单位不属于机构改革范围。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算227.68万元,其中:一般公共预算拨款227.68万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2024年减少5.36万元,主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少6.99万元,社会保障和就业支出经费拨款增加0.84万元,卫生健康支出经费拨款增加0.33万元,住房保障支出经费拨款增加0.46万元。
(二)支出预算:2025年年初预算227.68万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算176.57万元,社会保障和就业支出预算25.26万元,卫生健康支出预算11.44万元,住房保障支出预算14.42万元。支出预算较2024年减少5.36万元,主要是基本支出预算减少5.36万元,项目支出预算与上年持平。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入227.68万元,一般公共预算财政拨款支出227.68万元,比2024年减少5.36万元。其中:基本支出217.68万元,比2024年减少5.36万元,主要原因一是响应国家“过紧日子”政策,压减公用经费预算10.17万元;二是资本性支出减少0.99万元;三是人员正常调资,住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等同步增加,人员性支出预算增加5.80万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出10.00万元,与2024年持平,项目支出主要是用于扫黄打非、文物执法等重点工作。
重庆市綦江区文化市场综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出,与上年持平。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.4万元,比2024年减少0.6万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平;公务接待费0.4万元,比2024年减少0.10万元,主要是响应国家“过紧日子”政策;公务用车运行维护费3.0万元,比上年减少0.50万元,主要是强化公车管理,严格控制出行而节约费用0.5万元;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费44.16万元,比上年减少11.16万元,主要原因是响应国家“过紧日子”政策,压减公用经费及资本性支出预算11.16万元,严格控制出差人次、严格控制会议和培训开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。当年本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王琳娜 ,电话:023-48621131