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重庆市綦江区文化委员会2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
根据《重庆市人民政府关于区县(自治县)政府职能转变和机构改革的指导意见》(渝府发〔2014〕14号)、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市綦江区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(渝委办〔2014〕67号)精神,设立重庆市綦江区文化委员会(简称“区文化委”),加挂重庆市綦江区体育局牌子,为区政府工作部门。按照綦编〔2014〕47号文件,本单位属行政机构,内设机构8个,分别是:办公室、党群政工科(挂纪检监察室牌子)、财务科、产业科(挂行政审批服务科牌子)、公共文化科(挂文化遗产保护科牌子)、传媒管理科、新闻出版科、体育科。下设事业单位9个,其中参公事业单位1个,即重庆市綦江区文化市场行政执法支队,全额拨款事业单位7个,分别是重庆市綦江区文化馆、重庆市綦江区红军长征纪念馆、重庆市綦江区文物管理所、重庆市綦江区图书馆、重庆市綦江农民版画院,重庆市綦江区体育中心、重庆市綦江区青少年体育运动学校,差额拨款事业单位1个,即重庆市綦江区地方文化促进中心。
(二)单位主要职责
按照綦编〔2014〕47号文件,文化委主要职能职责有:
1、贯彻执行党和国家公共文化报务体系建设、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版法律、法规、规章和方针政策,研究制定全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和体育事业发展规划、政策和规范性文件。
2、负责统筹管理全区性重大文化活动,指导全区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作,指导各镇街文化艺术、文物、广播电视、新闻出版和体育工作。
3、制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展规划并负责监督实施。  
4、推进全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品建设,指导全区文化、体育设施建设。
5、负责指导和协调全区文化、体育事业和产业发展,推进对外文化、体育交流与合作,组织全区大型对外文化、体育交流活动。
6、负责管理全区文化遗产事业;负责全区文化遗产抢救保护和传承工作,承担项目规划、计划安排、组织实施、资金管理等职责。
7、负责对全区文化艺术经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作;负责文艺类产品网上传播的前置审批工作;负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务实行过程管理。
8、负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管;负责指导、检查广播电视播出工作。负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。
9、负责管理全区图书、报纸、期刊(含内部报刊、内部资料)、电子出版物的出版发行,以及音像制品的出版、复制和发行。
10、负责监管全区文化、体育市场,查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、出版物市场、印刷品市场、电子产品市场、文物经营等活动中的违法行为。
11、依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区(县)政府文化、广播电视、新闻出版、体育行政主管部门履行的其他职责。
12、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
 (一)收入预算安排
2015年,本单位全年收入预算安排2247.54万元,其中,公共财政预算拨款收入2247.54万元,事业收入0万元,下属事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算安排
2015年本单位全年支出预算安排2247.54万元,其中:
1、文化体育与传媒支出1791.18万元
文化体育与传媒支出—文化—行政运行支出204.77万元,主要用于主要用于工资、津补贴、办公业务费、职工培训费等。
文化体育与传媒支出—文化—一般行政管理事务支出62.6万元,主要用于对外文化交流展览经费、非物质文化遗产抢险与保护经费、广播电视监管工作经费等项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—图书馆支出83.01万元,主要用于图书馆职工工资津补贴、日常公用支出以及图书设备购置费、文化信息资源共享运行工程等项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体支出213.94万元,主要用于地方文化促进中心职工工资津补贴、日常公用支出以及精品节目创作与展演、业务发展与人才引进建设经费等项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—文化活动支出175万元,主要用于元旦春节元宵“三节”文化活动专项资金、参加全市乡村文艺大赛小品大赛及文艺调演经费、开展“五送活动”经费等文化活动项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—群众文化支出179.9万元,主要用于文化馆职工工资津补贴、日常公用支出以及滨河群众文化活动经费、街镇文化站免费开放经费(区级配套)、非遗项目普查和保护专项经费等项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护支出64.49万元,主要用于版护院职工工资津补贴、日常公用支出以及版画创作研讨费、版画宣传交流经费等项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—文化市场管理支出60万元,主要用于动漫美术及体育用品市场执法经费、文物执法专项经费等文化市场管理项目支出。
文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出支出214万元,主要用于遗属、长赡人员生活补助、白云观差转台维护及监管费、农村广播电视村村响户户通工程维护费、农村文化建设(村级文化建设)专项资金(区级配套资金)等项目支出。
文化体育与传媒支出—文物—文物保护支出189.99万元,主要用于文管所、红军长征纪念馆职工工资津补贴以及石壕红军墓维修费、文物征集费、召开南平僚国际学术研讨会议经费、新博物馆运行费等项目支出。
文化体育与传媒支出—文物—其他文物支出支出5万元,主要用于地方历史文化研讨经费.
文化体育与传媒支出—体育—体育竞赛支出33.2万元。主要用于参加铁人三项、篮球田径、登山、乒乓球等比赛经费以及举办一次市级高水平赛事活动经费。
文化体育与传媒支出—体育—体育训练支出57.89万元,主要用于青少年体育运动学校职工工资福利支出、日常公用支出以及体育训练项目支出。
文化体育与传媒支出—体育—体育场馆支出支出75.54万元,主要用于体育中心职工工资福利支出、日常公用支出以及体育场馆日常维护费、大型体育活动水电补助经费等项目支出。
文化体育与传媒支出—体育—群众体育支出137万元,主要用于群众体育发展经费、 “三节”体育活动专项经费、门球协会活动经费、推行全民体育健康标准和传统项目评比经费、老体协活动经费、村级农民体育健身工程补助费、体育彩票发行工作经费、全民健身设备维护费、国民体质监测专项经费等项目支出
文化体育与传媒支出—广播影视—电影支出14.85万元,主要用于农村中小学电影放映补助。
文化体育与传媒支出—广播影视—其他广播影视支出20万元,主要用于马航失联事件稳控工作专项资金。
2.社会保障和就业支出315.77万云
社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出 107.94万元,主要用于行政离退休工资支出;
社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出 206.43万元,主要用于事业单位离退休工资支出;
社会保障和就业—抚恤—伤残抚恤支出1.4万元,主要用于伤残抚恤金支出。
3.医疗卫生和计划生育支出83.38万云
医疗卫生和计划生育—医疗保障—行政单位医疗支出12.69万元,主要用于行政在职医疗保险及行政离退休基本医疗保险.
医疗卫生和计划生育—医疗保障—事业单位医疗支出61.01万元,主要用于事业在职医疗保险及医疗补助。
医疗卫生和计划生育—医疗保障—公务员医疗补助9.68万元,主要用于行政在职及离退休医疗补助.
4.住房保障支出57.21万云
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出57.21万元,主要用于职工住房公积金缴存。
三、“三公”经费情况说明                                                                                                                                                         1. 因公出国(境)费用:全年预算0万元。
2. 公务接待费:全年预算22.91万元,根据重庆市綦江区人民政府关于印发《綦江区贯彻实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》的通知(綦江委发〔2014〕2号)文件要求,主要用于出具公函的公务交流等。
3. 公务用车购置及运行维护费:全年预算47.16万元,其中公务车辆购置0万元,公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用47.16万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(表格)
 
附件2-1:
重庆市綦江区文化委员会2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收  入
支  出
项  目
预算数
项  目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
2247.54 
文化体育与传媒
1,791.18
二、事业收入
 
  文化
1,257.71
三、事业单位经营收入
 
    行政运行
204.77
四、其他收入
 
    一般行政管理事务
62.60
 
 
    图书馆
83.01
 
 
    艺术表演团体
213.94
 
 
    文化活动
175.00
 
 
    群众文化
179.90
 
 
    文化创作与保护
64.49
 
 
    文化市场管理
60.00
 
 
    其他文化支出
214.00
 
 
  文物
194.99
 
 
    文物保护
189.99
 
 
    其他文物支出
5.00
 
 
  体育
303.63
 
 
    体育竞赛
33.20
 
 
    体育训练
57.89
 
 
    体育场馆
75.54
 
 
    群众体育
137.00
 
 
  广播影视
34.85
 
 
    电影
14.85
 
 
    其他广播影视支出
20.00
 
 
社会保障和就业
315.77
 
 
  行政事业单位离退休
314.37
 
 
    归口管理的行政单位离退休
107.94
 
 
    事业单位离退休
206.43
 
 
  抚恤
1.40
 
 
    伤残抚恤
1.40
 
 
医疗卫生
83.38
 
 
  医疗保障
83.38
 
 
    行政单位医疗
12.69
 
 
    事业单位医疗
61.01
 
 
    公务员医疗补助
9.68
 
 
住房保障支出
57.21
 
 
  住房改革支出
57.21
 
 
    住房公积金
57.21
本年收入合计
2247.54 
本年支出合计
2247.54 
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
收入总计
2247.54 
支出总计
2247.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
重庆市綦江区文化委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
功能科目名称
2015年预算数
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
合计
2,247.54
1,166.19
1,081.35
 
207
 
 
文化体育与传媒
1,791.18
711.23
1,079.95
 
207
01
 
  文化
1,257.71
570.31
687.40
 
 
 
01
    行政运行
204.77
204.77
 
 
 
 
02
    一般行政管理事务
62.60
 
62.60
 
 
 
04
    图书馆
83.01
50.41
32.60
 
 
 
07
    艺术表演团体
213.94
188.94
25.00
 
 
 
08
    文化活动
175.00
 
175.00
 
 
 
09
    群众文化
179.90
84.20
95.70
 
 
 
11
    文化创作与保护
64.49
41.99
22.50
 
 
 
12
    文化市场管理
60.00
 
60.00
 
 
 
99
    其他文化支出
214.00
 
214.00
 
207
02
 
  文物
194.99
87.49
107.50
 
 
 
04
    文物保护
189.99
87.49
102.50
 
 
 
99
    其他文物支出
5.00
 
5.00
 
207
03
 
  体育
303.63
53.43
250.20
 
 
 
05
    体育竞赛
33.20
 
33.20
 
 
 
06
    体育训练
57.89
27.89
30.00
 
 
 
07
    体育场馆
75.54
25.54
50.00
 
 
 
08
    群众体育
137.00
 
137.00
 
207
04
 
  广播影视
34.85
 
34.85
 
 
 
06
    电影
14.85
 
14.85
 
 
 
99
    其他广播影视支出
20.00
 
20.00
 
208
 
 
社会保障和就业
315.77
314.37
1.40
 
208
05
 
  行政事业单位离退休
314.37
314.37
 
 
 
 
01
    归口管理的行政单位离退休
107.94
107.94
 
 
 
 
02
    事业单位离退休
206.43
206.43
 
 
208 
08 
 
  抚恤
1.40
 
1.40
 
 
 
02
    伤残抚恤
1.40
 
1.40
 
210
 
 
医疗卫生
83.38
83.38
 
 
210
05
 
  医疗保障
83.38
83.38
 
 
 
 
01
    行政单位医疗
12.69
12.69
 
 
 
 
02
    事业单位医疗
61.01
61.01
 
 
 
 
03 
    公务员医疗补助
9.68
9.68
 
 
221
 
 
住房保障支出
57.21
57.21
 
 
221
02
 
  住房改革支出
57.21
57.21
 
 
 
 
01
    住房公积金
57.21
57.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
重庆市綦江区文化委员会2015年一般公共预算财政拨款        基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
1,166.19
301
 
工资福利支出
641.22
 
01
  基本工资
149.13
 
02
  津贴补贴
98.02
 
03
  奖金
10.20
 
04
  社会保障缴费
88.19
 
07
  绩效工资
229.52
 
99
  其他工资福利支出
66.16
302
 
商品服务支出
150.60
 
01
  办公费
7.70
 
05
  水费
2.91
 
06
  电费
7.79
 
07
  邮电费
5.56
 
11
  差旅费
66.00
 
15
  会议费
7.70
 
16
  培训费
7.65
 
17
  公务招待费
3.71
 
26
  劳务费
4.50
 
28
  工会经费
9.53
 
29
  福利费
9.32
 
31
  公务车运行维护费
17.50
 
99
  其他商品和服务支出
0.73
303
 
对个人和家庭补助支出
374.37
 
01
  离休费
7.33
 
02
  退休费
307.04
 
05
  生活补助
2.67
 
09
  奖励金
0.12
 
11
  住房公积金
57.21
 
 
 
 
 
附件2-4:
重庆市綦江区文化委员会2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
07
 
政府住房基金支出
 
 
 
 
 
 
 
01
管理费用支出
 
 
 
 
 
 
 
02
廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
 
04
公共租赁住房支出
 
 
 
 
 
 
 
05
公共租赁住房维护和管理支出
 
 
 
 
 
 
 
06
保障性住房租金补贴
 
 
 
 
 
 
 
99
其他政府住房基金支出
 
 
 
 
 
 
08
 
国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
01
征地和拆迁补偿支出
 
 
 
 
 
 
 
02
土地开发支出
 
 
 
 
 
 
 
03
城市建设支出
 
 
 
 
 
 
 
04
农村基础设施建设支出
 
 
 
 
 
 
 
05
补助被征地农民支出
 
 
 
 
 
 
 
06
土地出让业务支出
 
 
 
 
 
 
 
07
廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
 
09
支付破产或改制企业职工安置费
 
 
 
 
 
 
 
10
棚户区改造支出
 
 
 
 
 
 
 
11
公共租赁住房支出
 
 
 
 
 
 
 
13
保障性住房租金补贴
 
 
 
 
 
 
 
99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
09
 
城市公用事业附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
10
 
国有土地收益基金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
11
 
农业土地开发资金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
12
 
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
13
 
城市基础设施配套费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
 
 
 
 
 
 
66
 
大中型水库库区基金支出
 
 
 
 
 
 
 
01
基础设施建设和经济发展
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
214
 
 
交通运输支出
 
 
 
 
 
 
63
 
港口建设费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
05
 
工业和信息产业监管
 
 
 
 
 
 
 
70
无线电频率占用费安排的支出
 
 
 
 
 
 
60
 
散装水泥专项资金支出
 
 
 
 
 
 
 
02
专用设备购置和维修
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
 
60
 
彩票公益金安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
02
用于社会福利的彩票公益金支出
 
 
 
 
 
 
 
03
用于体育事业的彩票公益金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-5:
 
重庆市綦江区文化委员会2015年“三公”经费预算情况表
 
 
单位:万元
 
项目
预算数
 
合计
 70.07
 
1、因公出国(境)费用
 0
 
2、公务接待费
 22.91
 
3、公务用车购置及运行维护费
 47.16
 
其中:(1)公务用车运行维护费
 47.16
 
      (2)公务用车购置
 0
 
 

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