您当前的位置:
首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
>
区水利局
[ 索引号 ] | 11500222K36131411J/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
重庆市綦江区河道事务中心2025年部门预算情况说明
重庆市綦江区河道事务中心
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责河道水域及其岸线的管理和保护工作;负责河道管理范围划定工作;负责河库的开发、治理和保护;协助监督管理河道采砂工作,负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施;组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度。
(二)单位构成
本单位无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数61.69万元,其中:一般公共预算拨款61.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少19.93万元,主要是人员减少,2024年存在人员退休的情况,基本支出经费拨款减少19.93万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数61.69万元,其中:社会保障和就业支出预算10.46万元,卫生健康支出预算2.64万元,农林水支出预算46.01万元,住房保障支出预算2.58万元。支出预算较2024年减少19.93万元,主要是基本支出预算减少19.93万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入61.69万元,一般公共预算财政拨款支出61.69万元,比2024年减少19.93万元。其中:基本支出61.69万元,比2024年减少19.93万元,主要原因是人员减少,2024年存在人员退休的情况,导致工资福利支出预算减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.40万元,比2024年减少0.08万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.40万元,比2024年减少0.08万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.2万元:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄登茂 联系电话:023-48610136