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[ 索引号 ] | 11500222009312115F/2025-00079 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
重庆市綦江区青少年活动中心2025年部门预算情况说明
重庆市綦江区青少年活动中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.加强中国特色社会主义理论体系和爱国主义教育,将信仰教育与素质教育贯穿于校外教育全过程。
2.履行校外教育基本职能职责,加强校外教育的规划及指导实施。
3.负责青年新媒体建设和指导,打造青年工作的网络阵地,增强青年网络动员能力,形成青年网上网下动员能力良性互动。
4.负责实施青年志愿服务工作。
5.完成团区委交办的其他事项。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1320.29万元,其中:一般公共预算拨款314.92万元,政府性基金预算拨款1005.37万元。收入较2024年减少1266.44万元,主要是一般公共预算拨款减少697.98万元,政府性基金预算减少568.46万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1320.29万元,其中:一般公共服务支出预算299.48万元,社会保障和就业支出预算9.32万元,卫生健康支出预算2.97万元,住房保障支出预算3.15万元。支出预算较2024年减少1266.44万元,主要是基本支出预算减少37.38万元,项目支出预算减少1229.06万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入314.92万元,一般公共预算财政拨款支出314.92万元,比2024年减少697.98万元。其中:基本支出68.37万元,比2024年减少37.38万元,主要原因是人员减少,厉行节约,控制支出,主要用于保在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出246.55万元,比2024年减少660.6万元,主要原因是新青少年活动中心项目建设完成、厉行节约、控制支出,主要用于青少年公益活动开展、校外教育活动阵地建设等重点工作。
2025年政府性基金预算收入1005.37万元,政府性基金预算支出1005.37万元,比2024年减少568.46万元,主要原因是厉行节约,控制支出,主要用于青少年公益活动开展、校外教育活动阵地建设等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.3万元,比2024年减少0.2万元。主要原因是厉行节约,控制支出;公务接待费0.3万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是厉行节约,控制支出。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。预算单位政府采购预算总额0万元。
3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款246.55万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月,预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴昊 联系方式: 023-85897730