您当前的位置:
首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
>
其它单位
[ 索引号 ] | 11500222009312115F/2025-00076 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
重庆市綦江区职工服务(帮扶)中心2025年部门预算情况说明
重庆市綦江区职工服务(帮扶)中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.研究制定工会服务职工群众的项目规划,指导街镇、园区、部门职工服务中心及基层服务站点建设。
2.负责困难职工帮扶工作,指导和组织实施春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动,办理直接面向广大职工的服务事项。
3.负责指导全区职工互助保障工作。依照法律和中国工会章程,维护职工合法权益;监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。
4.组织对涉及职工权益重大问题的调查研究,参与相关法律、法规的制定,以及劳动关系矛盾纠纷的处置和职工重大伤亡事故的调查处理。
5.动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建,协调化解矛盾
纠纷和利益冲突。负责职工来信来访工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区职工服务(帮扶)中心为区总工会所属公益一类事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数143.14万元,其中:一般公共预算拨款143.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加5.5万元,主要是经费拨款增加5.5万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数143.14万元,其中:一般公共服务支出预算103.61万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算27.85万元,卫生健康支出预算5.89万元,住房保障支出预算5.79万元。支出预算较2024年增加5.5万元,主要是基本支出预算增加5.5万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入143.14万元,一般公共预算财政拨款支出143.14万元,比2024年增加5.5万元。其中:基本支出143.14万元,比2024年增加5.5万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年持平。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.4万元,比上年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.4万元,与上年持平;公务用车运行维护费3万元,比上年减少0.5万元;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。本单位2025年无项目经费支出。
4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张雪莲 联系方式: 17783265987