重庆市綦江区机关运行保障中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责集中管理办公区域的安全保卫、消防、房屋维修、卫生保洁、绿化、水电设施设备维修维护、会议及全区大型重要活动服务、 车库及车辆停放管理方面的具体事务性工作。
2.承担领导周转房、区机关食堂的管理、维修维护和服务工作。
3.重庆市綦江区机关运行保障中心的宗旨为:为全区机关事业单位运行提供保障。
4.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
机构设置:根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2019〕78号)文件,重庆市綦江区机关后勤服务中心为重庆市綦江区人民政府办公室所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位,事业编制16名,设主任1名、副主任2名。根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于区机关后勤服务中心更名的复函》(綦委编〔2024〕81号)文件,重庆市綦江区机关后勤服务中心更名为重庆市綦江区机关运行保障中心,其他事项不变。
(三)机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2018.95万元,其中:一般公共预算拨款2018.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少1411.46万元,主要原因是一般公共预算经费拨款减少1411.46万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2018.95万元,其中:一般公共服务支出预算1897.08万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算95.31万元,卫生健康支出预算13.89万元,住房保障支出预算12.67万元。支出预算较2024年减少1411.46万元,主要是基本支出预算增加13.74万元,项目支出预算减少1425.2万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2018.95万元,一般公共预算财政拨款支出2018.95万元,比2024年减少1411.46万元。其中:基本支出357.15万元,比2024年增加13.74万元,主要原因是职工工资待遇变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1661.8万元,比2024年减少1425.2万元,主要原因是项目经费减少,项目支出主要用于集中管理办公区维修维护、水电、物业、办公用房、卫生保洁服务、安全保卫服务、会议会务、周转房管理等重点工作。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费4.5万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,公务用车运行维护费4.5万元,比2024年减少1万元,主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费减少。公务用车购置费0万元,与2024年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元,包括政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;一般公共预算拨款政府采购1.5万元,包括政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1661.8万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有公务车2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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