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中共重庆市綦江区网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算情况说明


中共重庆市綦江区网络安全和信息化委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据市委网信办三定文件,区委网信办职能职责内容涉密,不予公开。

(二)单位构成

区委网信办(区互联网信息办公室)内设综合协调科、网络宣传评论和应急执法管理科两个职能科室 。行政编制5名,设主任1名,副主任1名,科级领导职数2名。区委网信办下设区网络信息中心1个事业单位,编制人数13名,设主任1名,副主任2名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数529.98万元,其中:一般公共预算拨款529.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024减少237.95万元,主要是项目金额减少

(二)支出预算:2025年年初预算数529.98万元,其中:一般公共服务支出预算438.47万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算52.56万元,卫生健康支出预算18.16万元,住房保障支出预算20.79万元。支出预算较2024减少237.95万元,主要是基本支出预算增加51.65万元,项目支出预算减少289.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入529.98万元,一般公共预算财政拨款支出529.98万元,比2024减少237.95万元。其中:基本支出407.58万元,比2024增加51.65万元,主要原因是增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出122.4万元,比2024减少289.6万元,主要原因是项目金额减少。

中共重庆市綦江区网络安全和信息化委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算3.5万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费3万元,2024减少0.5万元,主要原因是公务车运行费减少;公务用车购置费0万元,主要原因是未购公务车

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费37.41万元,比上年增加1.51万元,主要原因是人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款122.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:梁彬              联系方式: 13650514990


附件下载:

115-1中共重庆市綦江区网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算情况说明.doc
115--中共重庆市綦江区网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表.xlsx

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