重庆市綦江区专用通信服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责全区党政专用通信业务网络建设的项目申报、资金落实、施工管理、竣工验收等建设服务工作。
2.负责全区党政专用通信业务网络设施设备的操作维护及管理工作,贯彻执行维护规程,确保网络运行安全畅通。
3.负责全区党政专用通信业务网络的安全保密工作,执行各项安全保密制度,落实安防措施。
4.负责全区党政专用通信网络设备的割接、大修、更新、改造及软件更新、数据修改等工作。
5.负责通信设备及网络固定资产的实物管理,确保卡、实相符,负责网络及设备的备品备件采购及管理、调度。
6.负责全区党政专用通信的日常服务保障工作。
7.负责红机保密电话机房的日常维护以及红机保密电话的安装、移机、拆机、故障排查等工作。
8.负责上级领导同志在綦重要通信保障工作。
9.完成区委办公室交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区专用通信服务中心为中共重庆市綦江区委办公室二级预算单位。为正科级公益一类事业单位,编制数共5名,实有人数4人。
(三)机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数200.56万元,其中:一般公共预算拨款200.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加94.75万元,主要是项目支出拨款增加94.75万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数200.56万元,其中:一般公共服务支出预算186.68万元,社会保障和就业支出预算6.98万元,卫生健康支出预算3.40万元,住房保障支出预算3.49万元。支出预算较2023年增加94.75万元,主要是基本支出预算增加3.90万元,项目支出预算增加90.85万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入200.56万元,一般公共预算财政拨款支出200.56万元,比2023年增加94.75万元。其中:基本支出83.56万元,比2023年增加3.90万元,主要原因是人员调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出117.00万元,比2023年增加90.85万元,主要原因是新增第二机房建设项目,主要用于专用通信线路维护等重点工作。
重庆市綦江区专用通信服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.50万元,比2023年增加0.20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元;公务接待费1.00万元,比2023年增加0.02万元,主要原因是严格执行公务接待相关规定进行调整;公务用车运行维护费3.50万元,与2023年持平,主要原因是严格执行公务用车相关规定,节约开支;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出除涉密项目外均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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