一、单位基本情况
(一)职能职责。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕267号)文件,区文联主要职能职责有:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,倡导德艺双馨,积极扶持中青年优秀文艺人才,努力培育和壮大全区文艺人才队伍,提高其思想道德素质和专业艺术水平。
2.联系指导全区各文艺社团工作,加强社团建设,提高其活动能力和创作水平,繁荣全区文艺创作。
3.面向基层开展文艺展演、培训、交流等活动,为基层培养文艺人才,促进基层群众文艺活动的普及和提高。
4.负责编辑出版文艺刊物、书籍、画册、音像作品等,汇集展示全区文艺创作成果。
5.负责对全区文艺骨干、重点作品、文艺品牌的评选、推介工作。
6.为文艺工作者提供必要的创作条件,依法维护其进行文艺活动的合法权益。
7.积极组织参加上级文联和文化部门组织的有关活动,加强与其他区县(市)文联的联系与交流。
8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
(二)单位构成。
按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件设立本部门,为区委、区政府领导下的学术性人民团体,由区委宣传部代管。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕267号)和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区文联机关机构编制事项的通知》(綦编〔2019〕22号)文件,本单位属行政(事业)机构,内设机构2个,分别为办公室和组织联络科。
(三)本轮机构改革相关情况。
本单位不涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数202.39万元,其中:一般公共预算拨款202.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元,其他收入0万元。收入较去年增加18.17万元,主要是一般公共服务支出拨款增加14.62万元,社会保障和就业支出拨款增加1.79万元,卫生健康支出拨款增加0.87万元,住房保障支出拨款增加0.89万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数202.39万元,其中:一般公共服务179.58万元,教育0万元,社会保障和就业11.53万元,卫生健康支出5.52万元,住房保障5.76万元。支出较去年增加18.17万元,主要是基本支出预算增加34.02万元,项目支出预算减少15.85万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入202.39万元,一般公共预算财政拨款支出202.39万元,比2020年增加18.17万元。其中:基本支出133.89万元,比2020年增加34.02万元,主要原因是新增1名工作人员导致工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出经费拨款增加;项目支出68.5万元,比2020年减少15.85万元,主要原因是压减部分项目支出预算。项目支出主要用于开展文艺活动、编印《綦江文艺》等重点工作。
綦江区文联2021年无政府性基金预算收入,无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.5万元,比2020年增加0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费 0.5万元,比2020年增加0.3万元,主要原因是根据我单位年度工作安排2021年的公务接待数量可能增加,我们将尽量减少且严格按照中央八项规定、按照《党政机关国内公务接待管理规定》的要求、坚持节约原则进行公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;主要原因是本单位无公务用车购置资质。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费32.09万元,比上年增加12.74万元,主要原因为新增1名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.79万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.79万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.79万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.79万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款68.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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