一、单位基本情况
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2019〕78号)和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整设置部分处级事业单位及相关工作的通知》(綦委编〔2019〕90号)文件规定,现将重庆市綦江区机关事务管理中心职能职责、单位构成及本轮机构改革相关情况说明如下:
(一)职能职责。
重庆市綦江区机关事务管理中心主要职能职责:
1.研究拟订机关后勤相关政策、办法并组织实施,指导并推动机关后勤的改革和发展。
2.负责相关公务接待具体承办工作,承担全区大型重要活动、重要会议接待服务工作。
3.负责集中管理办公区域的办公业务用房管理。
4.负责集中管理办公区域的安全保卫、卫生保洁、维修维护等物业管理和会务管理。
5.负责周转房、区机关食堂等后勤管理。
6.统一管理和使用接待经费及其他后勤管理保障经费。
7.受区政府办公室委托,管理重庆市綦江区机关后勤服务中心。
8.受区政府办公室委托,代管机关事务管理科相关工作。
重庆市綦江区机关后勤服务中心主要职能职责:
1.负责集中管理办公区域的安全保卫、消防、房屋维修、卫生保洁、绿化、水电设施设备维修维护、会议及全区大型重要活动服务、车库及车辆停放管理方面的具体事务性工作。
2.承担领导周转房、区机关食堂的管理、维修维护和服务工作。
(二)单位构成。
1.重庆市綦江区机关事务管理中心为区政府办公室管理的正处级事业单位,设置3个职能科室:办公室、接待科、后勤科,受区政府办公室委托代管机关事务管理科。
2.重庆市綦江区机关后勤服务中心为重庆市綦江区人民政府办公室所属正科级事业单位。
(三)本轮机构改革相关情况。
本单位属于本轮机构改革的涉改单位,机构改革后,更名为重庆市綦江区机关事务管理中心,为区政府办公室管理的正处级事业单位,设置3个职能科室;重庆市綦江区机关后勤服务中心由原重庆市綦江区机关事务管理局所属事业单位调整为重庆市綦江区人民政府办公室所属正科级事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入:2020年收入数1994.49万元,其中:一般公共预算拨款1987.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余6.57万元,其他收入0万元。收入较去年减少196.45万元,主要是本年收入中人员经费、日常公用经费和项目经费拨款减少94.34万元,上年结转结余减少人员经费拨款7.06万元,减少项目经费拨款95.05万元。
(二)支出:2020年支出数1994.49万元,其中:一般公共服务支出预算1875.59万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算76.55万元,卫生健康支出预算23.8万元,住房保障支出预算18.55万元。支出预算较去年减少196.45万元,主要是基本支出预算减少88.49万元,项目支出预算减少107.96万元。
三、部门预算情况说明
2020年年初一般公共预算收入1987.92万元,一般公共预算支出1987.92万元,比2019年减少94.34万元。其中:基本支出411.83万元,比2019年减少81.43万元,减少的主要原因是机构改革转隶人员减少工资福利支出59.64万元和减少日常公用经费支出24.83万元、增加对个人和家庭的补助支出3.04万元等,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1576.09万元,比2019年减少12.91万元,减少的主要原因是全区大型活动等接待费用、区跨部门公务用车平台车辆运行维护费等减少,增加全区公务用车购置费等品迭后减少经费,项目支出主要用于全区大型活动等政务接待、公共机构节能改造、全区公务用车购置、集中管理办公区维修维护、水电、物业、办公用房、卫生保洁服务、安全保卫服务、会议会务、周转房管理等重点工作。
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算186.5万元,比2019年减少91.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是无因公出国(境)发生;公务接待费45.5万元,比2019年减少106.5万元,减少的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费规定,因无法确定政务接待批次、人次,故参照上年支出预算;公务用车运行维护费41万元,比2019年减少25万元,减少的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费规定;公务用车购置费100万元,比2019年增加40 万元,主要原因是全区公务用车购置费用在本单位预算后统筹安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费30.46万元,比上年减少32.76万元,减少的主要原因为机构改革转隶人员。主要用于办公费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额106万元:政府采购货物预算106万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购106万元:政府采购货物预算106万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,对19个项目设置了19个绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款1576.09万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆由区车管委研究统筹后执行。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:杨友维 联系方式:023-48671808