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重庆市綦江区民族宗教事务委员会2018年部门预算情况说明

重庆市綦江区民族宗教事务委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

按照綦编〔2012〕42号文件,民宗委主要职能职责有:

1、负责对全区民族、宗教情况进行调查研究,制定全区关于民族宗教工作的具体政策,并负责组织实施和监督检查。

2、组织、指导开展民族、宗教理论研究,会同有关部门做好民族、宗教政策、法规的宣传教育工作。

3、会同有关部门指导、监督民族工作法律法规的贯彻实施。贯彻《城市民族工作条例》和《重庆市散居少数民族权益保障条例》,协调民族关系,办理全区有关保障少数民族各项权利的事宜,增进民族团结。承办綦江区中国公民重新确定民族成份的审批。

4、参与制定民族杂散居地区经济发展中长期规划和年度计划,会同有关部门研究制定民族杂散居地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施,配合承办民族杂散居地区扶贫事宜。

5、参与研究制定发展少数民族和民族杂散居地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的规划。指导少数民族语言文字工作和民族古籍整理工作。

6、联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作;开展民族杂散居地区干部队伍建设的调查研究;负责培训全区民族宗教工作干部;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对他们的政治安排。

7、依法加强对宗教事务的管理,贯彻国务院《宗教事务条例》和《重庆市宗教事务条例》,检查、督促国家和地方的宗教法规政策的执行,维护宗教界合法权益和正常的宗教活动;对全区宗教情况进行调查研究,掌握动态和发展趋势,及时向区委、区政府提出政策性建议。

8、帮助宗教团体在宪法和法律允许的范围内按照各教的特点开展工作;搞好区级各爱国团体建设,办理各宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务;帮助宗教团体搞好自养事业、培训宗教教职人员。

9、配合有关部门制止和打击各种非法、违法宗教活动,制定预案,配合有关部门及时处理涉及民族、宗教方面的突发事件,维护政治安定和社会稳定。

10、开展少数民族聚居地区、民族杂散居地区的对外宣传和文化交流工作;会同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事宜,抵制境外宗教敌对势力的渗透活动;承办有关民族、宗教参观考察团(组)的组织与接待工作。

11、指导全区各街镇、各部门做好民族宗教工作。

12、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)单位构成

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》綦江委发〔2011〕1号)文件精神设立本部门,为区政府组成部门,内设机构2个,分别是民族科、宗教科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入180.53万元,一般公共预算财政拨款支出180.53万元,比2017年增加20.89万元。其中基本支出98.20万元,比2017年增加36.54万元,主要原因是在职人员工资津贴增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出82.33万元,比2017年减少15.65万元,主要原因是压缩三公经费开支,部门运转经费进一步压缩,厉行节约等,主要用于主要用于用于民族宗教事务管理、民族地区经济文化发展、民族宗教界代表人士培训学习交流、民族宗教界代表人士节日慰问、民族宗教团体的培训、学习、管理和运行。

2017年收入结转134.34万元,为市级少数民族发展资金和市级寺观教堂维修经费,因工程未完成未支付。

重庆市綦江区民族宗教事务委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表1

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

180.53

一般公共服务支出

292.99

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

12.28

医疗卫生与计划生育支出

4.69

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

4.91

其他支出

本年收入合计

180.53

本年支出合计

314.87

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

134.34

收入总计

314.87

支出总计

314.87

附表2

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
      
算拨款收入

政府性基金
      
预算拨款收入

国有资本经营
      
预算拨款收入

事业收入

事业单位
      
经营收入

其他收入

用事业基金
      
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
      
教育收费

合计

314.87

134.34

180.53

201

一般公共服务支出

191.49

32.84

158.65

  20123

  民族事务

114.47

114.47

    2012301

    行政运行

76.32

76.32

    2012302

    一般行政管理事务

28.15

28.15

    2012304

    民族工作专项

10.00

10.00

    20124

    宗教事务

77.02

32.84

44.18

    2012402

    一般行政管理事务

20.50

20.50

    2012404

    宗教工作专项

26.52

2.84

23.68

2012499

其他宗教事务支出

30

30

208

社会保障和就业支出

12.28

12.28

20805

行政事业单位离退休

12.28

12.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.77

8.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.51

3.51

210

医疗卫生

4.69

4.69

21011

行政事业单位医疗

4.69

4.69

2101101

行政单位医疗

3.89

3.89

2101103

公务员医疗补助

0.8

0.8

213

农林水支出

101.5

101.5

21305

扶贫

101.5

101.5

2130599

其他扶贫支出

101.5

101.5

221

住房保障支出

4.91

4.91

22102

住房改革支出

4.91

4.91

2210201

住房公积金

4.91

4.91

附表3

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
      
经营支出

对下级单
      
位补助支出

合计

314.87

98.2

216.67

201

一般公共服务支出

191.49

76.32

115.17

  20123

  民族事务

114.47

76.32

38.15

    2012301

    行政运行

76.32

76.32

    2012302

    一般行政管理事务

28.15

28.15

    2012304

    民族工作专项

10

10

    20124

    宗教事务

77.02

77.02

    2012402

    一般行政管理事务

20.50

20.50

    2012404

    宗教工作专项

26.52

26.52

2012499

其他宗教事务支出

30

30

208

社会保障和就业支出

12.28

12.28

20805

行政事业单位离退休

12.28

12.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.77

8.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.51

3.51

210

医疗卫生

4.69

4.69

21011

行政事业单位医疗

4.69

4.69

2101101

行政单位医疗

3.89

3.89

2101103

公务员医疗补助

0.8

0.8

213

农林水支出

101.5

101.5

21305

扶贫

101.5

101.5

2130599

其他扶贫支出

101.5

101.5

221

住房保障支出

4.91

4.91

22102

住房改革支出

4.91

4.91

2210201

住房公积金

4.91

4.91

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
      
财政拨款

政府性基金预算
      
财政拨款

国有资本经营预算
      
财政拨款

一、本年收入

180.53

一、本年支出

314.87

314.87

一般公共预算拨款

180.53

一般公共服务支出

292.99

292.99

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

134.34

教育支出

一般公共预算拨款

134.34

社会保障和就业支出

12.28

12.28

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

4.69

4.69

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

4.91

4.91

其他支出

二、结转下年

收入总计

314.87

支出总计

314.87

314.87

附表5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

180.53

98.20

82.33

201

一般公共服务支出

158.65

76.32

82.33

  20123

  民族事务

114.47

76.32

38.15

    2012301

    行政运行

76.32

76.32

    2012302

    一般行政管理事务

28.15

28.15

    2012304

    民族工作专项

10.00

10

    20124

    宗教事务

44.18

44.18

    2012402

    一般行政管理事务

20.50

20.50

    2012404

    宗教工作专项

23.68

23.68

208

社会保障和就业支出

12.28

12.28

20805

行政事业单位离退休

12.28

12.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.77

8.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.51

3.51

210

医疗卫生

4.69

4.69

21011

行政事业单位医疗

4.69

4.69

2101101

行政单位医疗

3.89

3.89

2101103

公务员医疗补助

0.8

0.8

221

住房保障支出

4.91

4.91

22102

住房改革支出

4.91

4.91

2210201

住房公积金

4.91

4.91

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

98.20

76.63

21.57

301

工资福利支出

76.63

76.63

  30101

  基本工资

20.78

20.78

  30102

  津贴补贴

14.89

14.89

  30103

  奖金

2.91

2.91

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.77

8.77

  30109

  机关事业单位职业年金缴费

3.51

3.51

  30110

 职工基本医疗保险缴费

3.89

3.89

30111

公务员医疗补助缴费

0.8

0.8

30112

其他社会保障缴费

0.33

0.33

30113

住房保障支出

4.91

4.91

  30199

  其他工资福利支出

15.84

15.84

302

商品和服务支出

21.57

21.57

  30201

  办公费

0.35

0.35

  30202

  印刷费

1.15

1.15

  30207

  邮电费

1.56

1.56

  30211

  差旅费

7.2

7.2

  30215

  会议费

0.35

0.35

  30216

  培训费

0.61

0.61

  30228

  工会经费

0.82

0.82

  30229

  福利费

0.73

0.73

  30231

  公务用车运行维护费

3.5

3.5

  30239

  其他交通费用

5.3

5.3

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国
      
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
      

合计

因公出国
      
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
      
购置费

公务用车
      
运行费

小计

公务用车
      
购置费

公务用车
      
运行费

10.5

0

7.5

0

7.5

3

10

0

7.5

0

7.5

2.5

附表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

212

城乡社区支出

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    2120801

    征地和拆迁补偿支出

    2120806

    土地出让业务支出

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算10万元,比2017年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费2.5万元,比2017年减少0.5万元;公务用车运行维护费7.5万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平。主要原因是严格控制接待次数和数量,厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)机关运行经费财政拨款预算21.57万元,比2017年预算增加7.42万元,增长34.4%。主要用于:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车费用、交通补贴、劳务费及培训费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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