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中共重庆市綦江区委统一战线工作部2017年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区委统一战线工作部2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置与单位性质

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》綦江委发〔2011〕1号)文件精神设立,设立中共重庆市綦江区委统一战线工作部(挂中共重庆市綦江区委台湾工作办公室、重庆市綦江区人民政府台湾事务办公室、重庆市綦江区人民政府侨务办公室牌子),为区委工作机构。内设3个职能科室:即办公室、党派经济科、民宗侨台科,下设一个事业单位,即重庆市綦江区统战服务中心。

(二)单位主要职责

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发<中共重庆市綦江区委统一战线工作部主要工作职责(试行)>的通知》(綦编〔2012〕8号),主要职能职责有:

一、调查研究和贯彻执行党的统一战线理论、方针、政策;定向反映统一战线工作情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查、监督统战工作方针政策的贯彻执行情况,协调统一战线各方面的关系。

二、负责联系全区各民主党派和无党派代表人士,及时通报有关情况,听取和反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中共中央和中共重庆市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系关系;受区委委托,向民主党派、工商联和无党派代表人士通报区委有关精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

三、负责调查、检查和处理全区有关民族宗教方针、政策的执行情况,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

四、负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,并做好台胞台属、侨胞侨属的有关工作。

五、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协助区民主党派和工商联做好有关干部的管理等工作。

六、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士,积极开展思想政治工作。

七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

八、指导全区统一战线的宣传工作,负责全区统战理论培训工作。

九、负责指导全区统战工作和统一战线干部队伍的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作,协助区委及区委组织部管理统战系统各部门的领导班子和领导干部;对区民宗局、侨联实行归口指导;负责全区统战系统党的思想、组织、作风建设等工作。

十、贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府确定的对台工作、侨务工作重大方针政策及相关工作任务;对全区的涉台工作实施管理,负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作、侨务工作,会同有关部门做好台属侨属工作及台商投诉协调处理工作。

十一、完成区委和市委统战部、台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入517.46万元,一般公共预算财政拨款支出517.46万元,比2016年增加69.13万元。其中基本支出201.46万元,比2016年增加12.2万元,主要原因是根据最新工资福利政策的调整使人员工资有所增长,随之社会保险费、住房公积金等费用也相应增长主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出316万元,比2016年增加56.93万元,主要原因是加强党外代表人士的培训、对台工作的推进、双月座谈会的召开、知联会、中华职教社工作量的增加等,主要用于统战事务管理,民族、宗教、侨台领域工作开展,推进多党合作事业,助推非公经济发展,党外代表人士和统一战线干部队伍建设,支援不发达地区项目建设,党外知识分子和中华职教社工作经费,公务车辆运行及维护等重点工作。

2017年政府性基金预算收入 0 万元政府性基金预算支出  0万元。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算30.78万元,比2016年减少11.56万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费 20.28 万元,比2016年减少8.72万元;公务用车运行维护费10.5万元,比2016年减少2.84万元;公务用车购置费 0万元;主要原因是公车改革后,公务车辆减少,相应运行经费减少,公务接待费严格执行了中央八项规定,严格执行了市委市政府和区委区政府的规定,厉行节约,严格控制支出,使得“三公”经费支出明显下降

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 29.73万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

 517.46

一、本年支出

517.46 

 517.46

 

 

一般公共预算拨款

 517.46

一般公共服务支出

440.48 

440.48 

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

57.74 

57.74 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.70 

10.70 

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

8.54 

8.54 

 

 

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 517.46

支出总计

517.46 

 517.46

 

 

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

 448.33

517.46 

201.46 

316 

201

一般公共服务支出

 369.87

440.48 

124.48 

316 

20134

统战事务

369.87

440.48 

124.48 

 

2013401

行政运行

87.96

92.55 

92.55 

 

2013402

一般行政管理事务

259.07

316 

 

316 

2013450

事业运行

22.84

31.93 

31.93 

 

208

社会保障和就业

58.80

57.74 

57.74 

 

  20805

  行政事业单位离退休

58.80

57.74 

57.74 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

58.80

57.74 

57.74 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.97

10.70 

10.70 

 

21011

医疗保障

10.97

10.70 

10.70 

 

2101101

行政单位医疗

5.86

5.12 

5.12 

 

2101102

事业单位医疗

1.83

2.62 

2.62 

 

2101103

公务员医疗补助

3.28

2.96 

2.96 

 

221

住房保障支出

 8.69

8.54 

8.54 

 

  22102

  住房改革支出

 8.69

8.54 

8.54 

 

    2210201

    住房公积金

 8.69

8.54 

8.54 

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

  

 合计  

201.46 

171.73 

29.73 

301

工资福利支出

105.43 

105.43 

 

  30101

  基本工资

32.98 

32.98 

 

  30102

  津贴补贴

21.11 

21.11 

 

  30103

  奖金

3.64 

3.64 

 

  30104

  其他社会保障缴费

11.41 

11.41 

 

  30107

 绩效工资

11.28 

11.28 

 

  30199

  其他工资福利支出

25.01 

25.01 

 

302

商品和服务支出

29.73 

 

29.73 

  30201

  办公费

1 

 

1 

  30206

  电费

1 

 

1 

  30207

  邮电费

2.79 

 

2.79 

  30211

  国内差旅费

6 

 

6 

  30215

  会议费

0.7 

 

0.7 

  30216

  培训费

1.07 

 

1.07 

  30217

  公务接待费

1.28 

 

1.28 

  30228

  工会经费

1.42 

 

1.42 

  30229

  福利费

1.95 

 

1.95 

  30231

  公务用车运行维护费

6.5 

 

6.5 

  30239

  其他交通费用

5.77 

 

5.77 

  30299

  其他商品和服务支出

0.25 

 

0.25 

303

对个人和家庭的补助

66.30 

66.30 

 

  30302

  退休费

57.75 

57.75 

 

  30309

  奖励费

0.01 

0.01 

 

  30311

  住房公积金

8.54 

8.54 

 

表4


一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元


2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 42.34

 0

 8

 0

 13.34

 29

30.78 

0 

10.5 

0 

10.5 

20.28 

表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

 517.46

一般公共服务支出

 440.48

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

 57.74

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

 10.70

事业单位经营收入

 

住房保障支出

 8.54

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 517.46

本年支出合计

 517.46

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

 517.46

支出总计

 517.46

表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

517.46 

 

517.46 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

440.48 

 

440.48 

 

 

 

 

 

 

 

20134

统战事务

440.48 

 

440.48 

 

 

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

92.55 

 

92.55 

 

 

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

316 

 

316 

 

 

 

 

 

 

 

2013450

事业运行

31.93 

 

31.93 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

57.74 

 

57.74 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.74 

 

57.74 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

57.74 

 

57.74 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.70 

 

10.70 

 

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

10.70 

 

10.70 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.12 

 

5.12 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.62 

 

2.62 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.96 

 

2.96 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.54 

 

8.54 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

8.54 

 

8.54 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.54 

 

8.54 

 

 

 

 

 

 

 

表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

517.46 

201.46 

316 

 

 

 

201

一般公共服务支出

440.48 

124.48 

316 

 

 

 

20134

统战事务

440.48 

124.48 

 

 

 

 

2013401

行政运行

92.55 

92.55 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

316 

 

316 

 

 

 

2013450

事业运行

31.93 

31.93 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

57.74 

57.74 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.74 

57.74 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

57.74 

57.74 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.70 

10.70 

 

 

 

 

21011

医疗保障

10.70 

10.70 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.12 

5.12 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.62 

2.62 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.96 

2.96 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.54 

8.54 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

8.54 

8.54 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.54 

8.54 

 

 

 

 

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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