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  • [ 索引号 ]
  • 11500222750076936P/2026-00046
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 教育
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区教委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-03-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-03-09

重庆市綦江区打通中学2026年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育委员会的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的教育工作,推进普及义务教育及高中教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的集体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)单位构成

本单位属綦江区教育委员会下属公益二类事业单位,是一所完全中学。内设处室7个,分别为办公室、总务处、学生处、教务处、安保处、教科处、财务处。本单位有初中和高中教学班级,初中在校生数941人,高中在校生数1231人,在职教职工202人,退休人员162人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数5,444.01万元,其中:一般公共预算拨款5,444.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2025年减少196.59万元,主要是一般公共预算经费拨款减少129.65万元,财政专户管理资金减少66.94万元

(二)支出预算2026年年初预算数5,444.01万元,其中:教育支出3,837.39万元,社会保障和就业支出1,119.42万元,卫生健康支出221.01万元,住房保障支出266.19万元。支出预算比2025年减少196.59万元,主要是基本支出减少137.55万元,项目支出减少59.05万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5,444.01万元,一般公共预算财政拨款支出5,444.01万元,比2025年减少129.65万元。其中:基本支出5,343.01万元,比2025年减少137.55万元,主要原因在职教师人数减少,工资及社会保障缴费等人员经费支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助及学校日常公用开支等项目支出101万元,比2025年增加7.9万元,主要原因是“校中村”治理、校园路灯改造、逸夫楼排危项目,“乡土+”课程开发项目及功能室设备购置项目等项目正在实施,主要用于改善办学条件,提升学生学习及生活环境等等

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平公务接待费0万元,与上年持平公务用车运行维护费0万元,与上年持平公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款101万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:毛宁 联系方式:023-48700530


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