重庆市綦江区中小学基本建设管理服务中心 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担区域教育规划的具体事务性工作,负责开展义务教育学校发展规划的培训、研究和监测工作。
2.承担学校基建项目的规划、立项、勘测设计和招投标等前期事务性工作,统一为基层学校办理土地征用及校舍建设的相关手续。
3.负责对投资30万元以下项目的决算初审;指导、监督、实施中小学校舍危房改造、校舍维修、改扩建管理,确保工程质量。
4.协助有关部门指导学校危房使用日常监督管理,督促学校搞好校舍、校产安全工作。
5.负责校舍年报、基本建设年报和固定资产投资报表等工作。
6.在财政部门指导下,负责管理教育系统校舍校产。
(二)单位构成
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区中小学基本建设管理服务中心,为重庆市綦江区教育委员会所属事业单位。
根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》(綦江委发〔2019〕4号)和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区教委所属事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2019〕81号)文件精神,本单位属公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款,人员编制设财政全额拨款事业编制6名。
(三)机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数16,983.37万元,其中:一般公共预算拨款125.24万元;政府性基金预算16,858.13万元;收入较2024年增加15,958.93万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数16,983.37万元,其中:教育支出预算97.63万元,社会保障和就业支出预算16.75万元,卫生健康支出预算5.31万元,住房保障支出预算5.55万元,其他支出16,858.13万元。支出预算较2024年增加15,958.93万元,主要是基本支出预算减少30.2万元,项目支出预算增加15,989.13万元。
三、部门预算情况说明
2025年年初预算数16,983.37万元,一般公共预算财政拨款支出125.24万元,比2024年减少30.2万元;政府性基金预算16,858.13万元;其中:基本支出125.24万元,比2024年减少30.2万元,主要原因是厉行节约,减少办公经费;项目支出16,858.13万元,比2024年增加15,958.93万元,主要原因是育英学校和古南中学校舍建设增加了,促进教育事业更高质量发展。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.27万元,比2024年减少0.23万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.27万元,比2024年增加0.27万元;公务用车运行维护费3万元,比2024年减少0.5万元,主要用于公车日常产生的燃油费、停车费、洗车费、维修费等;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位无政府采购预算额。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16,983.37万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算未安排车辆购置。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘川君 联系方式:023-85880807