一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,依法治教;根据上级部门要求草拟本校教育事业发展规划和教育政策,管理、指导本校教育工作。
2.做好本校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;做好基础教育教育统计、信息工作。
3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平;实施基础教育教学改革;全面实施素质教育。
4.做好学校的财务、基本建设和维修以及资产、后勤、学生资助工作。
5.做好学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
6.做好学校干部和教师队伍建设及继续教育工作。
7.做好学校机构编制和人事及社会保障等工作,做好教职工考核、职称评审和奖惩工作。
8.做好学校的学籍管理工作。
9.做好学校招生工作。
10.做好校园安全保卫工作,综合协调处理学校突发事件和重大事故。
11.承办上级有关部门交办的其它事项。
(二)单位构成
本单位属二级预算单位。
根据《重庆市机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》(綦委编办〔2021〕163号)文件,重庆市綦江区三会学校共设编制19人。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于北渡学校等6所人员编制、内设机构和领导职数的复函》(綦编办〔2016〕6号)、《关于重新明确2024年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》(綦教工委〔2024〕65号)文件,本单位属事业单位,内设机构3个,分别为政教处、总务处、安保处。
(三)机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数524.74万元,其中:一般公共预算拨款524.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加22.29万元,主要是2023年有上年结转经费20.91万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数524.74万元,其中:教育支出预算337.42万元,社会保障和就业支出预算140.16万元,卫生健康支出预算24.58万元,住房保障支出预算22.58万元。支出预算较2023年增加1.38万元,主要是基本支出预算增加1.94万元,项目支出预算减少0.56万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入524.74万元,一般公共预算财政拨款支出524.74万元,比2023年增加1.38万元。其中:基本支出518.48万元,比2023年增加1.94万元,主要原因是工资及社保费和公积金调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,公积金等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6.26万元,比2023年减少0.56万元,主要原因是2023年有上年专户结余资金1.6万元,本年由于暂无维修项目等,相应资金减少。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年相同。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元。与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6.26万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陶光友 联系方式:023-48466712
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