重庆市綦江区教育委员会2015年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共财政拨款收入 |
91056.02 |
一、教育 |
63402.83 |
二、事业收入 |
|
行政运行 |
193.21 |
三、事业单位经营收入 |
|
一般行政管理事务 |
485.30 |
四、其他收入 |
|
其他教育管理事务支出 |
5,120.41 |
|
|
学前教育 |
809.02 |
|
|
小学教育 |
19,767.96 |
|
|
初中教育 |
16,286.86 |
|
|
高中教育 |
9,632.73 |
|
|
其他普通教育支出 |
4,800.00 |
|
|
职业高中教育 |
2,544.13 |
|
|
特殊学校教育 |
274.36 |
|
|
教师进修 |
335.19 |
|
|
农村中小学校舍建设 |
320.00 |
|
|
农村中小学教学设施 |
1,300.00 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
1,500.00 |
|
|
其他教育支出 |
33.66 |
|
|
三、社会保障和就业支出 |
17655.03 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
152.75 |
|
|
事业单位离退休 |
17,502.28 |
|
|
四、医疗卫生和计划生育支出 |
5754.8 |
|
|
医疗保障 |
5754.8 |
|
|
行政单位医疗 |
12.30 |
|
|
事业单位医疗 |
5,731.26 |
|
|
公务员医疗补助 |
11.24 |
|
|
五、住房保障支出 |
4243.36 |
|
|
住房改革支出 |
4243.36 |
|
|
住房公积金 |
4243.36 |
本年收入合计 |
91056.02 |
本年支出合计 |
|
五、上年结转 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
91056.02 |
支出总计 |
91056.02 |
|
|
|
|
重庆市綦江区教育委员会
2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
| ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年部门预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
91,056.02 |
73,968.10 |
17,087.92 |
205 |
|
|
教育 |
63,402.83 |
46,314.91 |
17,087.92 |
205 |
01 |
|
教育管理事务 |
5,668.92 |
708.61 |
4,960.31 |
205 |
01 |
01 |
行政运行 |
193.21 |
193.21 |
|
205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
485.30 |
|
485.30 |
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
5,120.41 |
515.40 |
4,605.01 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
51,296.57 |
42,876.34 |
8,420.23 |
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
809.02 |
466.34 |
342.68 |
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
19,767.96 |
18,532.31 |
1,235.65 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
16,286.86 |
16,049.17 |
237.69 |
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
9,632.73 |
7,828.52 |
1,804.21 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
205 |
03 |
|
职业教育 |
2,544.13 |
2,252.88 |
291.25 |
205 |
03 |
04 |
职业高中教育 |
2,544.13 |
2,252.88 |
291.25 |
205 |
07 |
|
特殊教育 |
274.36 |
238.33 |
36.03 |
205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
274.36 |
238.33 |
36.03 |
205 |
08 |
|
教师进修及干部继续教育 |
335.19 |
205.09 |
130.10 |
205 |
08 |
01 |
教师进修 |
335.19 |
205.09 |
130.10 |
205 |
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
3,120.00 |
|
3,120.00 |
205 |
09 |
01 |
农村中小学校舍建设 |
320.00 |
|
320.00 |
205 |
09 |
02 |
农村中小学教学设施 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
33.66 |
33.66 |
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
33.66 |
33.66 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
17,655.03 |
17,655.03 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
17,655.03 |
17,655.03 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
152.75 |
152.75 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
17,502.28 |
17,502.28 |
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
5,754.80 |
5,754.80 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
5,754.80 |
5,754.80 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
12.30 |
12.30 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
5,731.26 |
5,731.26 |
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
11.24 |
11.24 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
4,243.36 |
4,243.36 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4,243.36 |
4,243.36 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4,243.36 |
4,243.36 |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
2015年部门预算 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
73,968.10 |
301 |
|
工资福利支出 |
42,376.44 |
301 |
01 |
基本工资 |
11,384.32 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,333.90 |
301 |
03 |
奖金 |
9.66 |
301 |
04 |
社会保障缴费 |
5,995.14 |
301 |
07 |
绩效工资 |
23,568.44 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
84.98 |
302 |
|
商品服务支出 |
9,580.21 |
302 |
01 |
办公费 |
1,710.37 |
302 |
02 |
印刷费 |
143.72 |
302 |
03 |
咨询费 |
3.20 |
302 |
04 |
手续费 |
11.91 |
302 |
05 |
水费 |
334.41 |
302 |
06 |
电费 |
506.96 |
302 |
07 |
邮电费 |
133.19 |
302 |
09 |
物业管理费 |
53.54 |
302 |
11 |
差旅费 |
1,016.74 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
1,331.47 |
302 |
14 |
租赁费 |
312.90 |
302 |
15 |
会议费 |
627.23 |
302 |
16 |
培训费 |
1,112.25 |
302 |
17 |
公务招待费 |
222.90 |
302 |
18 |
专用材料费 |
237.68 |
302 |
26 |
劳务费 |
401.88 |
302 |
28 |
工会经费 |
704.72 |
302 |
29 |
福利费 |
654.39 |
302 |
31 |
公务车运行维护费 |
59.50 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
21,886.05 |
303 |
01 |
离休费 |
49.65 |
303 |
02 |
退休费 |
17,362.60 |
303 |
05 |
生活补助 |
217.00 |
303 |
09 |
奖励金 |
13.44 |
303 |
11 |
住房公积金 |
4,243.36 |
310 |
|
其他资本性支出 |
125.40 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
125.40 |
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
426 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
270.5 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
155.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
155.5 |
(2)公务用车购置 |
|