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[ 索引号 ] | 1150022200931222XG/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区交通局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
重庆市綦江区交通局2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟定全区涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输行业发展趋势和重大问题;指导交通运输行业的体制改革。
2.拟订全区综合交通运输发展战略和政策;牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、枢纽站场等专项规划,并组织实施;负责交通重点项目的方案研究,可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制;负责综合交通运输统计工作;负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3.负责推进综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展,组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接,优化交通运输结构布局,构建综合交通运输体系,促进各种交通运输方式融合;协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。
4.负责全区道路、水路运输市场监管和行业稳定;贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;指导水陆客货运输和相关业务(旅客运输、货物运输、客货运输站场经营、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁、营运车船技术、从业人员管理)的管理工作;指导辖区船舶的法定检验。
5.负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算,提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向,根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目,并组织实施和监督管理;参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作;指导、监督交通运输有关规费政策实施。
6.负责统筹协调全区综合交通建设,协调安排项目建设时序;承担全区公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任;贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准,并监督实施;指导、协调全区地方公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场交通基础设施建设的工程质量监督管理工作;负责区列养公路的建设、养护、管理工作,指导乡、村道公路的建设、管理、养护工作。
7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能,指导街镇做好乡村公路行政许可工作;承担交通运输行业深化行政许可制度改革工作;负责监督管理交通运输综合行政执法队伍,负责执法人员培训考核工作;监督指导交通运输综合行政执法工作及重大执法决定的法制审核;组织协调超限超载治理工作;负责交通运输信用体系建设。
8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作;按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置;依法组织或参与事故调查处理工作;组织重点、特种、战备、抢险救灾物资,紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作;指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设;指导交通运输行业安全教育培训工作;承担区国防动员委员会交通战备办公室工作;指导交通运输行业职业病防治工作;负责职责范围内的平安建设工作。
9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设,并发布有关信息;统筹指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;会同有关部门推进智能交通系统建设,推进交通运输行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10.负责交通运输行业的合作交流工作;指导交通运输行业职业技能培训工作;指导交通运输行业相关协会的工作。
11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12.负责本系统人才队伍建设。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市綦江区交通局。下属5个二级预算单位,分别是:
1.区交通运输综合行政执法支队:以区交通局的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
2.区道路运输事务中心:承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
3.区公路事务中心:承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作,不再承担村道的建设、养护、管理职能职责。
4.区港航海事事务中心:承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
5.区公路工程质量管理中心:承担全区公路水运工程质量管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数47424.34万元,其中:一般公共预算拨款35,733.23万元,政府性基金预算拨款11,691.11万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少5024.57万元,主要原因是本年项目支出减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数47424.34万元,其中:社会保障和就业支出预算1927.19万元,卫生健康支出预算366.32万元,城乡社区支出12,515.11万元,交通运输支出32,237.12万元,住房保障支出预算378.6万元。支出预算较2023年减少5024.57万元,主要是基本支出预算增加94.39 万元,项目支出预算减少5118.96万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入35733.23万元,一般公共预算财政拨款支出35733.23万元,比2023年减少8472.06万元。其中:基本支出8154.22万元,比2023年增加94.39万元,主要原因是公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出27,579.01万元,比2023年减少5118.96万元,主要原因是2024年年初项目支出预算减少等,主要用于普通国省道及农村公路建设、养护,以及安保工程等重点工作。
2024年政府性基金预算收入11691.11万元,政府性基金预算支出11691.11万元,比2023年增加871.75万元,主要原因是本年增加了对农村基础设施建设的投入,主要用于农村公路建设等。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算96.5万元,比2023年减少0.86万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元;公务接待费10万元,比2023年增加3.64万元,主要原因是本年招商引资需求增加;公务用车运行维护费86.5万元,比2023年减少4.5万元,主要原因是本系统年内减少公务车1台;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1407.47万元,比上年增加183.16万元,主要原因为预算结构调整,将原运转性项目支出调整到公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16万元:政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购16万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款26755.01万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆26辆,其中一般公务用车16辆、执勤执法用车10辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:周玉成 联系方式: 023-85886008