您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算 > 区经济信息委

重庆市綦江区经济和信息化委员会2018年部门预算和“三公”经费预算公开

重庆市綦江区经济和信息化委员会

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于区经信委内设机构及其职责调整的复函》(綦编办〔201795)文件精神,本单位主要职能职责有:

1、负责机关日常工作运转和统筹协调。负责机关值班、文秘、信息、机要、保密、会务、档案、地方志工作;党的建设(党风廉政、纪检监察、组织、宣传、精神文明建设、统战、党史)、机构编制、人力社保、群团、关心下一代等工作;依法治区、安全、文化、体育、民宗、卫生、计生、节约型机关建设、议案提案办理的统筹协调、办公自动化、政务网络建设及管理、财务、审计、联系镇街及村(社区)和政务公开工作;后勤保障、离退休人员的管理和服务工作。负责督查、考核工作。承办领导交办的其他工作任务。

2、负责拟定本区工业经济运行年度计划,并组织实施。拟定和分解下达经济运行的目标任务,提出调控目标和措施,并负责指导、督查和考核。监测分析经济运行情况,提出政策建议意见,定期检查实施效果,并进行预测和预警;组织评价重点行业和重点企业经济运行情况,培育和评选重点企业;统计和发布经济运行相关信息。负责煤、电、油、运、气等重点资源的平衡协调和调度,重点工业品的运输协调和煤炭铁路运输计划的审批。牵头统筹协调解决已投产企业生产经营中的重大问题等服务工作。负责企业负担监督管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

3、负责拟定招商引资年度计划,并组织实施。策划、宣传和推介招商引资项目,对招商引资项目进行考察论证、分析评估、洽谈、签约和服务。负责统筹平衡工业园区的招商引资项目,指导镇街工业和信息化招商引资工作。承办领导交办的其他工作任务。

4、负责牵头统筹协调编制本区工业和信息化发展规划;开展以铝铜精深加工为主的材料产业、以新能源汽车及汽摩零部件为主的装备制造产业、以节能环保装配式建筑构件为主的建筑现代化产业等主导产业、战略性新兴产业及其他产业政策研究,提出政策建议意见。负责拟定产业发展年度计划,并组织实施;指导和协调推进产业结构调整、落后产能淘汰、过剩产能化解工作。策划和储备产业发展项目,拟定项目固定投资年度计划,并组织实施;牵头统筹协调解决在建项目中的重大问题等服务工作;对固定投资和招商引资项目的推进进行预测、指导、督查和考核;统计和上报固定投资及招商引资相关信息。负责指导和协调推进本区工业园区的规划和建设;推进楼宇产业园和小企业创业基地建设;统计和发布工业园区、楼宇产业园和小企业创业基地相关信息。负责受理、交办、承办、督办行政审批服务工作。牵头统筹协调管理工业和信息化财政专项资金,会同本委经济运行科、信息产业科、科教融资科、安全环资科等科室拟定财政专项资金安排计划,并对支持企业的财政专项资金进行会审后提出建议意见。承办领导交办的其他工作任务。

5、负责本区信息化、软件和信息服务业及生产性服务业政策研究,提出政策建议意见;拟定信息化和相关产业发展年度计划,并组织实施。负责指导和协调推进社会信息化、经济信息化、信息安全、信息基础设施建设及管理、无线电管理、“三网融合”体系建设和制度建设。负责指导和协调推进软件和信息服务业发展,组织对软件和信息服务业企业及其产品的认定认证。负责指导和协调推进生产性服务业发展,指导生产性服务业功能区和公共服务平台的建设及管理、创意产业发展、企业社会信用体系建设和信用制度建设。承办领导交办的其他工作任务。

6、负责组织实施国家和市、区有关工业和信息化科技重大专项,促进科研成果产业化;指导工业和信息化企业科技进步工作,推动行业标准化、质量管理和品牌战略实施。拟定企业人才队伍建设和人才培训规划,并组织实施。负责企业融资服务工作,指导企业上市融资和金融机构融资。承办领导交办的其他工作任务。

7、负责指导区工业行业安全生产管理和安全生产监督检查。负责工业行业安全培训安全生产标准化建设等工作,监督管理电力、天然气、船舶工业等生产企业和民用爆破器材生产流通企业安全生产工作协调处理相关安全生产重大事件。负责应急管理、应急物资生产组织储备救援物品物资调度工作。负责牵头协调编制本区环境和资源综合利用规划;开展相关政策研究,提出政策建议意见;拟定年度计划,并组织实施。负责电力、天然气、民用爆破器材生产流通行业管理、行政执法和监督,CNG压缩加气站的选址审批和管理。协调组织工业环境保护。承办领导交办的其他工作任务。

8、负责指导本区工业和信息化企业依法治企,建立现代企业制度;指导和协调停撤企业相关管理、服务工作及中小企业维权投诉工作;指导和协调企业参战、涉核、老复员军人和企业军转干部有关政策待遇落实工作;指导企业改革改制、兼并重组、关闭破产和解体解散,协调解决相关重大问题;指导和协调企业办水电气等社会职能分离移交工作;指导相关行业协(学、商)会和中介组织工作。指导工业和信息化系统信访维稳工作和群众工作,受理、交办、承办和督办信访维稳事项,协调处理有关信访和涉稳事件。承办领导交办的其他工作任务。

(二)单位构成

根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于区经信委内设机构及其职责调整的复函》(綦编办〔201795)文件精神,设立本部门,为区政府工作部门,属行政机构,内设机构8个,分别是办公室、经济运行科、招商引资科、产业发展科(挂工业园区管理科、行政审批服务科牌子)、企业指导科(挂群众工作科牌子)、科教融资科、安全环资科(挂应急管理科牌子)、信息产业科。根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区经济和信息化委员会所属事业单位机构编制方案的通知》(綦编〔2012〕289号)文件精神,本部门设置2个事业单位,分别为重庆市綦江区中小企业发展指导中心(挂重庆市綦江区中小企业局牌子)、重庆市綦江区能源管理执法大队。人员编制41个(其中:行政编制24个事业编制17个),实有在岗人员46人(其中在编在岗人员39人,临聘人员7人)

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1932.05万元,一般公共预算财政拨款支出1932.05万元,比2017年减少627.2万元。其中基本支出716.25万元,比2017年减少139万元,主要原因是工资职级调整及人员变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1215.8万元,比2017年减少488.2万元,主要原因是大部分项目已于上年支付完毕,主要用于工业和信息产业支持等重点工作。 

2018年政府性基金预算收入278元政府性基金预算支出278万元比2017年增加278万元,主要原因新增国有土地使用权出让收入安排的支出,主要用于环境资源利用和能源执法及规模工业培育工作。

附表1

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1932.05

科学技术支出

30

政府性基金预算拨款收入

278

社会保障和就业支出

173.89

国有资本经营预算拨款收入

医疗卫生与计划生育支出

47.43

事业收入

节能环保支出

1308.49

事业单位经营收入

城乡社区支出

643

其他收入

资源勘探信息等支出

2752.41

 

援助其他地区支出

200

住房保障支出

33.51

本年收入合计

2210.05

本年支出合计

5188.73

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

2978.68

 

收入总计

5188.73

支出总计

5188.73

附表2

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
      
算拨款收入

政府性基金
      
预算拨款收入

国有资本经营
      
预算拨款收入

事业收入

事业单位
      
经营收入

其他收入

用事业基金
      
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
      
教育收费

 

合计

5188.73

2978.68

1932.05

278

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

30

30

  20605

  科技条件与服务

30

30

    2060502

    技术创新服务体系

30

30

208

社会保障和就业支出

173.89

173.89

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

138.89

138.89

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

56.11

56.11

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1.07

1.07

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.36

58.36

 

 

 

 

 

 

    2050506

    机关事业单位职业年金缴费支出

23.35

23.35

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

35

35

 

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

35

35

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.43

47.43

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

47.43

47.43

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

20.56

20.56

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.03

10.03

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

13.92

13.92

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1308.49

1270

38.49

 

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

450

450

 

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

450

450

 

 

 

 

 

 

21111

污染减排

90

90

 

 

 

 

 

 

2111199

其他污染减排支出

90

90

 

 

 

 

 

 

21113

循环经济

730

730

 

 

 

 

 

 

2111301

    循环经济

730

730

 

 

 

 

 

 

21114

  能源管理事物

38.49

38.49

 

 

 

 

 

 

2111499

    其他能源管理事物支出

38.49

38.49

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

643

365

278

 

 

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

365

365

 

 

 

 

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

365

365

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

278

278

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

278

278

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

2752.41

1313.68

1438.73

 

 

 

 

 

 

  21501

  资源勘探开发

4.28

4.28

    2150101

    行政运行

4.28

4.28

  21502

  制造业

1229.8

1229.8

 

 

 

 

 

 

    2150299

    其他制造业支出

1229.8

1229.8

 

 

 

 

 

 

  21505

  工业和信息产业监管

1351.91

50

1301.91

 

 

 

 

 

 

    2150501

    行政运行

321.11

321.11

 

 

 

 

 

 

    2150502

    一般行政管理事务

305.8

305.8

 

 

 

 

 

 

    2150510

    工业和信息产业支持

655

50

605

 

 

 

 

 

 

    2150599

    其他工业和信息产业监管支出

70

70

 

 

 

 

 

 

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

166.42

33.88

132.54

 

 

 

 

 

 

    2150804

    科技型中小企业技术创新基金

24

24

 

 

 

 

 

 

    2150805

    中小企业发展专项

9.88

9.88

 

 

 

 

 

 

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

132.54

132.54

 

 

 

 

 

 

219

援助其他地区支出

200

200

 

 

 

 

 

 

21999

  其他支出

200

200

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.51

33.51

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

33.51

33.51

 

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

33.51

33.51

 

 

 

 

 

 

附表3

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
      
经营支出

对下级单
      
位补助支出

合计

5188.73

716.25

4472.48

206

科学技术支出

30

 

30

  20605

  科技条件与服务

30

 

30

    2060502

    技术创新服务体系

30

 

30

208

社会保障和就业支出

173.89

138.89

35

  20805

  行政事业单位离退休

138.89

138.89

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

56.11

56.11

 

    2080502

    事业单位离退休

1.07

1.07

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.36

58.36

 

    2050506

    机关事业单位职业年金缴费支出

23.35

23.35

 

  20808

  抚恤

35

 

35

    2080899

    其他优抚支出

35

 

35

210

医疗卫生与计划生育支出

47.43

47.43

  21011

  行政事业单位医疗

47.43

47.43

    2101101

    行政单位医疗

20.56

20.56

    2101102

    事业单位医疗

10.03

10.03

 

    2101103

    公务员医疗补助

13.92

13.92

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.92

2.92

 

211

节能环保支出

1308.49

38.49

1270

21110

  能源节约利用

450

 

450

2111001

    能源节约利用

450

 

450

21111

  污染减排

90

 

90

2111199

    其他污染减排支出

90

 

90

21113

  循环经济

730

 

730

2111301

    循环经济

730

 

730

21114

  能源管理事物

38.49

38.49

 

2111499

    其他能源管理事物支出

38.49

38.49

 

212

城乡社区支出

643

 

643

21201

  城乡社区管理事务

365

 

365

   2120199

    其他城乡社区管理事务支出

365

 

365

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

278

 

278

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

278

 

278

215

资源勘探信息等支出

2752.41

457.93

2294.48

  21501

  资源勘探开发

4.28

4.28

    2150101

    行政运行

4.28

4.28

  21502

  制造业

1229.8

1229.8

    2150299

    其他制造业支出

1229.8

1229.8

  21505

  工业和信息产业监管

1351.91

321.11

1030.8

    2150501

    行政运行

321.11

321.11

    2150502

    一般行政管理事务

305.8

305.8

    2150510

    工业和信息产业支持

655

655

    2150599

    其他工业和信息产业监管支出

70

70

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

166.42

132.54

33.88

    2150804

    科技型中小企业技术创新基金

24

24

    2150805

    中小企业发展专项

9.88

9.88

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

132.54

132.54

219

援助其他地区支出

200

200

21999

  其他支出

200

200

221

住房保障支出

33.51

33.51

  22102

  住房改革支出

33.51

33.51

 

2210201

    住房公积金

33.51

33.51

 

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
      
财政拨款

政府性基金预算
      
财政拨款

国有资本经营预算
      
财政拨款

一、本年收入

2210.05

一、本年支出

5188.73

4910.73

278

一般公共预算拨款

1932.05

科学技术支出

30

30

政府性基金预算拨款

278

社会保障和就业支出

173.89

173.89

国有资本经营预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

47.43

47.43

节能环保支出

1308.49

1308.49

二、上年结转

2978.68

城乡社区支出

643

365

278

一般公共预算拨款

2978.68

资源勘探信息等支出

2752.41

2752.41

政府性基金预算拨款

援助其他地区支出

200

200

国有资本经营预算拨款

住房保障支出

33.51

33.51

二、结转下年

收入总

5188.73

支出总计

5188.73

4910.73

278

附表5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1932.05

716.25

1215.8

208

社会保障和就业支出

173.89

138.89

35

  20805

  行政事业单位离退休

138.89

138.89

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

56.11

56.11

 

    2080502

    事业单位离退休

1.07

1.07

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.36

58.36

 

    2050506

    机关事业单位职业年金缴费支出

23.35

23.35

 

  20808

  抚恤

35

 

35

    2080899

    其他优抚支出

35

 

35

210

医疗卫生与计划生育支出

47.43

47.43

 

  21011

  行政事业单位医疗

47.43

47.43

 

    2101101

    行政单位医疗

20.56

20.56

 

    2101102

    事业单位医疗

10.03

10.03

 

    2101103

    公务员医疗补助

13.92

13.92

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

2.92

2.92

 

211

节能环保支出

38.49

38.49

 

  21114

  能源管理事物

38.49

38.49

 

    2111499

    其他能源管理事物支出

38.49

38.49

 

215

资源勘探信息等支出

1438.73

457.93

980.8

  21501

  资源勘探开发

4.28

4.28

 

    2150101

    行政运行

4.28

4.28

 

  21505

  工业和信息产业监管

1301.91

321.11

980.8

    2150501

    行政运行

321.11

321.11

 

    2150502

    一般行政管理事务

305.8

 

305.8

    2150510

    工业和信息产业支持

605

 

605

    2150599

    其他工业和信息产业监管支出

70

 

70

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

132.54

132.54

 

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

132.54

132.54

 

219

援助其他地区支出

200

 

200

  21999

  其他支出

200

 

200

221

住房保障支出

33.51

33.51

 

  22102

  住房改革支出

33.51

33.51

 

    2210201

    住房公积金

33.51

33.51

 

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

716.25

588.98

127.27

301

工资福利支出

521.06

521.06

  30101

  基本工资

146.03

146.03

  30102

  津贴补贴

66.46

66.46

  30103

  奖金

12.49

12.49

  30107

  绩效工资

46.59

46.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.36

58.36

30109

职业年金缴费

23.35

23.35

30110

职工基本医疗保险缴费

30.59

30.59

30111

公务员医疗补助缴费

3.52

3.52

30112

其他社会保障缴费

4.95

4.95

30113

住房公积金

33.52

33.52

30199

其他工资福利支出

95.2

95.2

302

商品和服务支出

127.27

127.27

  30201

  办公费

2.73

2.73

  30207

  邮电费

6.86

6.86

  30211

  差旅费

56.16

56.16

  30215

  会议费

2.73

2.73

  30216

  培训费

4.19

4.19

  30217

  公务接待费

8.97

8.97

  30228

  工会经费

5.59

5.59

  30229

  福利费

5.11

5.11

  30231

  公务用车运行维护费

10.5

10.5

  30239

  其他交通费用

20.26

20.26

  30299

  其他商品和服务支出

4.17

4.17

303

对个人和家庭的补助

67.92

67.92

  30305

  生活补助

4.28

4.28

  30307

医疗费补助

10.6

10.6

  30309

奖励金

0.04

0.04

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

53

53

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数


合计

因公出国
      
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
      

合计

因公出国
      
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
      


小计

公务用车
      
购置费

公务用车
      
运行费

小计

公务用车
      
购置费

公务用车
      
运行费


58.00

15.00

15.00

43.00

49.97

21

21

28.97


附表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

278

278

212

城乡社区支出

278

278

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

278

278

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

278

278

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算49.97万元,比2017年减少8.03万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费28.97万元,比2017年减少14.03万元,主要原因是厉行节约,减少接待;公务用车运行维护费21万元,比2017年增加6万元,主要原因是招商引资、企业维稳等工作增加;无公务用车购置费

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算127.27万元,比2017年预算增加23.84万元,增长18.7%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2018项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款240万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

重庆市綦江区人民政府版权所有   重庆市綦江区人民政府办公室主办

网站标识码: 5001100002     ICP备案: 16001936号-1

渝公网安备   50022202000120号

返回顶部