重庆市綦江区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
一、2023年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
1. 全区一般公共预算
全区一般公共预算收入345,905万元(区金库226,707万元、万盛片区119,198万元),同比增长19.6%,完成预算的101.2%。
区金库一般公共预算收入226,707万元,同比增长6.7%,完成预算的101.6%,加上级补助收入575,822万元、动用预算稳定调节基金47,137万元、调入资金216,901万元、债务转贷收入117,380万元、上年结转193,364万元后,收入总计1,377,310万元。
区金库一般公共预算支出816,850万元,加上解支出52,957万元、债务还本支出93,406万元、安排预算稳定调节基金118,776万元、结转下年295,321万元后,支出总计1,377,310万元。
2.区本级一般公共预算
区本级一般公共预算收入226,318万元,加上级补助收入575,822万元、动用预算稳定调节基金47,137万元、调入资金216,901万元、债务转贷收入117,380万元、上年结转181,543万元后,收入总计1,365,100万元。
区本级一般公共预算支出722,845万元,加上解支出52,957万元、安排预算稳定调节基金118,776万元、补助下级支出97,391万元、债务还本支出93,406万元、结转下年279,726万元后,支出总计1,365,100万元。
(二)政府性基金预算执行情况
1. 全区政府性基金预算
全区政府性基金预算收入249,279万元,加上级补助收入9,424万元、债务转贷收入166,600万元、上年结转11,499万元后,收入总计436,802万元。
全区政府性基金预算支出202,360万元,加上解支出11,668万元、调出资金198,000万元、债务还本支出16,600万元、结转下年8,174万元后,支出总计436,802万元。
2. 区本级政府性基金预算
区本级政府性基金预算收入247,281万元,加上级补助收入9,424万元、债务转贷收入166,600万元、上年结转11,499万元后,收入总计430,460万元。
区本级政府性基金预算支出195,299万元,加上解支出11,668万元、调出资金198,000万元、债务还本支出16,600万元、补助下级支出2,925万元、结转下年5,968万元后,支出总计430,460万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
1. 全区国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入18,901万元,加上年结转130万元后,收入总计19,031万元。
全区国有资本经营预算调出资金18,901万元、结转下年130万元后,支出总计19,031万元。
2.区本级国有资本经营预算
区本级国有资本经营预算收入18,901万元,加上年结转130万元后,收入总计19,031万元。
区本级国有资本经营预算调出资金18,901万元、结转下年130万元后,支出总计19,031万元。
以上三本预算,实现了收支平衡,目前正处于决算整理期,部分数据可能会存在变化,最终决算数将在决算批复后及时向区人大常委会报告。
(四)地方政府债务情况
1. 地方政府债务限额及余额情况。2023年,经市政府批准,核定我区政府债务限额208.29亿元,其中,一般债务限额102.16亿元,专项债务限额106.13亿元。年末我区政府债务余额208.29亿元,控制在了法定限额之内,其中一般债务余额101.96亿元,专项债务余额106.13亿元,外债0.2亿元。
2. 地方政府债券发行及使用情况。2023年,我区发行地方政府债券28.4亿元,其中,新增债券17.41亿元,主要用于专项债项目15亿元,无收益的公益性项目的资本性支出一般债2.41亿元;再融资债券4.73亿元,主要用于到期债券本金偿还;新增再融资债券6.26亿元,用于偿还拖欠账款和消化隐性债务。
3. 地方政府债务还本付息情况。2023年,我区政府债务还本付息支出10.94亿元,其中:政府债务还本支出4.73亿元,政府债务付息支出6.21亿元。
二、2023年财政工作情况
(一)抓实主题教育,奏响凝心铸魂“主旋律”
将开展好主题教育作为首要政治任务,立足綦江财政工作实际,一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制。深化运用“四下基层”制度,广泛听取预算单位和基层群众意见,找准财政调查研究“靶向标”,持续推动调研情况成果转化。聚焦抓收入、增财力,坚持向上挖掘和向内挖潜并重,不断做大财政“蛋糕”,补齐民生短板,实现上级对民生领域支出只增不减的投入要求。严格落实中央“过紧日子”要求,建立节约型财政保障机制,把更多的财政资源腾出来,用于改善基本民生和支持经营主体发展,努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。持续抓好主题教育巩固深化,印发贯彻落实“过紧日子”、开展政府采购合同履约信用监管等方案,修订完善鼓励企业上市扶持政策实施办法,及时把形成的典型经验、成熟做法、有效措施固化下来、形成制度,以实实在在的成果不断促进财政工作迈上新台阶。
(二)聚焦稳进增效,夯实财政收入“基本盘”
始终围绕不断巩固财政收入,持续做大财政盘子这一基础中的基础,抓源头、争支持、蓄后劲,为宏观经济下行下的财政运行稳住基本盘。
广开源着力增收。近年来经济形势的不确定性持续传导到财政,为当前收入组织带来了较大的冲击。面对新常态下持续加大的压力,主动担当作为,夯实收入基础。在机制上有合力,会同收入执征部门加强共商共治,优化收入征管激励约束机制,促进执行单位与协同单位同向发力,把共同力量凝聚到征管上。在方式上有创新,跨部门协作开展以房抵费、税警联动等执收工作,加强陈欠追收和查漏补缺。在重点上有抓手,持续加强重点财源研判分析和纳税服务,组织税收12亿元;持续深挖“三资”盘活潜力,深入实施近年来力度最大的资产资源处置利用工作;全区一般公共预算收入增长6.8%、税收收入增长20.1%,有力服务了全市、全区经济大局。
求实效全力争上。始终坚持把向上争取资金、政策作为赋能地方经济发展的重要途径,优化激励分配机制,强化“向转移支付要财力”的意识和动力。同心同向研判政策、抓住窗口,全年争上到位49亿元;基本财力、农业农村、医疗卫生、治污防灾等领域争上有力,财力性转移支付在渝西片区增速靠前,乡村振兴衔接、全国财政农业强镇、财政基层平安法治建设等领域获得专项奖励。争取政府债券资金28亿元,为地区发展画蓝图、基础设施补短板、社会事业强弱项提供了更为有力的财政支撑。
蓄后劲涵养税源。清醒认识当前造血能力有限的实际,立足长远、可持续发展积极涵养财源,充分发挥财政奖补资金降成本、撬杠杆、强引导的效用,协同产业政策、金融政策,充分激发企业内在发展活力,不断增强财政政策红利转化为经济发展实效的水平。“真金白银”为市场主体输血补气、雪中送炭,不折不扣落实国务院减税降费政策,组合式税费减免为企业累计减负6.18亿元。聚焦“两主四特”产业发展方向,以要素成本补贴、产业发展扶持、转型升级奖励等组合式措施,安排各类产业扶持资金4,236万元,惠及企业100家,更好发挥财政补贴资金风向标作用。安排政银合作、担保费补贴、应急周转等资金4,450万元促进“财政政策+金融工具”双驱动,撬动金融信贷资金支持实体企业2.64亿元,“真金白银”助力企业发展。
(三)聚焦惠民有感,当好民生事业“守护人”
始终把以人民为中心的发展思想作为财政部门重大政治责任来落实,用政府过“紧日子”换百姓的“好日子”,千方百计节省、腾退财力和资金,持续做好基本民生保障,全年投入60余亿元切实保障基础性、普惠性、兜底性民生,民生保障连续五年实现正增长。
教育事业发展更加均衡。聚焦城乡教育优质均衡发展,优先将支出增量安排到教育事业、将教育经费靠前均衡调度,坚持教育支出总量、在校学生人均教育支出“两个只增不减”,全年教育支出实现14.61亿元,为办好人民满意的教育提供财力保障。紧盯各学段基础设施短板,发挥财政资金强弱项作用,建成投用三江、永新中心幼儿园,实现街镇中心园全覆盖;支持惠登陵园小学、瀛山书院小学建成投用,新增教育学位3780个;完成通惠小学综合楼建设,改造南州中学等57所学校校舍;支持三江二小等21所学校实现多媒体班班通和六大功能室投用。全区城乡教育硬件环境更加均衡,教育事业优质发展基础再上台阶。
医疗卫生服务更为优质。投入卫生健康事业9.6亿元,促进基本公卫、全科医生、健康綦江等各项公共服务不断提档升级。城乡居民医疗保险补助标准提升至640元/人,基本公共卫生服务提升至94元/人,群众医疗卫生服务能力显著提高。安排资金4.29亿元建成区三级疾控中心、区中医院三甲和慢性病综合示范区,加速国家区域医疗中心—江苏省人民医院重庆医院建设进程,市民“足不出区”即可享受更为优质的医疗服务。
重点群体保障更有温度。全年就业服务、困难群体、老龄福利等支出4.6亿元,较上年增长7.8%。劳有所得,坚持落实就业优先政策,千方百计促进高校毕业生、农民工等重点群体就业,全年就业支出1.41亿元,保障公益性岗位、扩岗补助、就业见习、创业担保贷款贴息等,支撑新增就业9500人。弱有所扶,城镇低保、农村低保、特困、集中供养孤儿、散居孤儿基本生活费每月分别提高至735元/人、600元/人、955元/人、1605元/人、1405元/人,惠及群众4万余人,暖心举措落到紧要处。老有所养,社保基金累计发放城乡基本养老金43.3亿元,退休人员基本养老金动态上调政策及时足额落地。支持21个街镇养老服务中心、养老服务站和3个社区食堂建设和运营,支持老年大学、老年体育等事业,安排2,619万元保障老年群体公交补贴、高龄老人补贴等,“夕阳红”生活更加多彩便捷。
品质城市提升更加宜居。充分发挥财政资金在群众生活环境中强基础、补短板、利长远的效用。营造良好生态宜居环境。投入1.45亿元有力维护了城市环卫保洁、园林绿化、公共照明和公园运行,城乡生活污水集中处理和生活垃圾无害化处理率均达到100%。持续优化垃圾收运、焚烧处置、污水污泥处理资金投入机制;支持转运、消纳华强磷石膏113.5万吨,基本实现问题销号;支持“天眼”智慧生态环境监控系统在全市率先建成投用。筑牢文明城区创建基础。安排资金4.5亿元保障834公里各类道路维修养护,实施城区41座桥梁监测加固和2000盏路灯、1.2万平方米护栏更新计划。持续加大农村基础设施补短板力度,持续安排1.5亿元新建四好农村公路200公里,村民小组通畅率达99%;建设15个农村供水保障项目,2.5万余人饮水条件得到改善;24个人居环境点整治启动实施,有效促进城乡融合,文明城区创建基础更牢。全力提升宜居品质生活。安排资金2.38亿元实施北街、下关王等14个老旧小区改造,完成棚户区和危房改造1925户,加装电梯4个,为1400余栋单体楼安装楼层灯8300余盏,惠及居民2300户,旧城老街展新颜。投入资金6000元维护37条线路城乡公交运营,打造全城便捷交通。
(四)聚焦重大战略,当好决策部署“执行人”
统筹好有限财政资金、资源,紧扣全区重点工作发力,为农林水和乡村振兴、科技创新引领、恢复和扩大消费等重大战略部署推进提供必要财力保障。
乡村振兴焕发新活力。积极推进财政资金、资源、政策“三整合”,全年统筹交通、水利、产业发展等专项资金12.18亿元用于乡村振兴,为农业现代化产业发展和美丽乡村建设增添新动力。农民农户有新盼头。安排财政专项衔接资金9,604万元持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,支持26个农村集体经济组织,开发就业岗位504个,帮助脱贫对象人均增收600元,进一步支持农村电商、家庭农场、农产品深加工等新业态,帮助农户促产增收。农业产业有新引擎。安排农村产业发展资金8,383万元,支持以萝卜、生猪和山羊为“一主两辅”的优势特色产业建设,支持国家蔬菜产业集群打造,支持生猪、山羊全产业链项目建设,年出栏生猪57.4万头、山羊12万只;带动全区蔬菜面积、产粮同比增长1.71%、3.28%。农村金融有新体系。安排农村金融服务资金2503万元构建政策性农业保险、政府性融资担保为重点的农村金融服务体系,撬动金融贷款资金2.1亿元,通过渝快助农贷、农业保险等金融政策为34,694户农民产业发展保驾护航,农村金融服务体系日益健全。
扩大内需展现新气象。坚持贯彻“大循环”战略,把恢复和扩大消费摆在重要位置,以政府投资带动全社会扩大投资,以拉动消费助推经济增长,巩固经济持续回升态势。精准融入“大循环”。聚焦成渝经济圈和西部陆海新通道战略,统筹安排资金2.14亿元保障重大项目建设,藻渡河大型水库、福林水库等渝南水塔工程加速建设进程,页岩气、煤层气、液化石油气等能源开发利用不断深入,建成投用三江物流基地项目一期,推动融入重大战略与激发经济内生动力齐头并进。释放消费“潜在力”。充分发挥财政资金撬动作用,鼓励市场主体与市民共同参与,聚焦“吃行游购娱”五大要素,安排预算1300万元举办仲夏清凉节系列活动40余项,发放春节、五一、国庆假期线上政府消费券17万张,累计吸引游客260万人次赴綦游玩度假,拉动消费13亿元,释放消费潜力。聚焦楼市“稳预期”。安排房交会契税优惠补贴政策596万元促进2363套房屋交易;创新开展政银企三方协同,推动房地产企业“保交楼”、“补税费”、“清拖欠”的尝试,助力企业轻装上阵求发展,有力推进“保交楼”,稳住消费者对楼市信心,促进房地产市场健康平稳发展。
科技创新激发新动能。紧扣科技强国战略部署,突出发挥财政资金引导作用,科技创新氛围更加浓厚、活力不断焕发。加快实施科技“双倍增”行动。落实“科技创新十条”资金615万元,鼓励和引导企业自主创新,支持企业科技转型提质增效。国家级“小巨人”、市级“专精特新”企业突破15家;新增入库科技型企业330家,认定通过高新技术企业30家,科技型企业升规17家。促进科技产学融合发展。落实政策2.8亿元,支持引进国家级和市级研发平台7个,实现国家级研发平台零突破;依托移通学院、旗能电铝2家产学结合依托单位,加速构建政府引导、企业主体、产学延用结合的科技创新体系,有效促进科技成果转移转化增长。抢抓数字经济“新机遇”。牢牢抓住数字经济发展机遇,出台规模2000万元的政策培育和优化数字经济产业体系,不断推动数字产业化、数字经济化进程,赋能未来发展引擎。
(五)聚焦除险清患,当好社会稳定“压舱石”
统筹发展与安全,注重当前和长远,立足防风险、保安全、护稳定。当好“守门员”,坚决把住全年债务零违约和重大安全事故零发生的“风控线”。
坚决防范化解债务风险。坚决扛起债务风险防范化解政治责任,坚持底线思维和靶向施策,牢牢守住不发生区域性金融风险底线。优结构、保刚兑。向上积极争取再融资债券和金融政策以“高换低、短换长”优化政府和国有公司债务结构,政府债务还本付息工作有序推进,确保了资金不断裂、风险受管控。建机制、防未然。建立债务风险精准掌握、序时预警机制,严防债务临期性违约,做实债务风险动态监测;在关键时期统筹周转资金化解到期债务风险,实现了政府及国有企业债务还本付息刚性兑现,确保了风险零发生。重落实、见成效。狠抓化债举措落实,推动政府综合债务率持续下降。强化统筹财政资金资源用于化债力度,分批次盘活资产资源,全区资产资源处置利用、化解隐性债务、综合债务率等9项化债指标超额完成任务。
坚决扛起粮食安全责任。牢记国之大者,始终围绕国家粮食安全战略发挥财政职能,确保粮食生产有保障、资金奖补有效率。推进万亩良田建设。安排高标准农田建设资金5,260万元,整治改造“旱涝保收、高标稳产”农田6万亩,实现“粮田”变“良田”。安排农机购置和应用补贴424万元,切实减轻农户购机负担,提速农业机械化进程。维护种粮农户利益。安排耕地地力保护资金、种粮一次性补贴资金7,158万元,惠及19万农户,切实保障农民种粮收益和增强农民种粮积极性。巩固应急保供能力。安排资金790万元支持粮食应急储备,储备原粮1.4万吨、成品粮950吨、食用油40吨、猪肉132吨,实施粮油流通统计分析和监测预警,切实保障粮油肉蔬等重要农产品的稳定供应。
坚实筑牢安全稳定防线。以时时放心不下的责任感,做好社会稳定资金保障。防患未然排除重点隐患。安排资金7,600万元,完成6座病险水库除险加固、2个小流域山洪防治提升、40个地质灾害安全隐患点整治、4个试点社区管道更新工程及燃气表改造、21,364户居民自闭阀加装,及时消除了潜在安全隐患。强化保障提升应急能力。安排资金近5,100万元支持区镇两级应急、消防、巡逻等队伍建设和运行,支持“打早、打小、打了”作战体系不断健全。安排资金2,866万元支持应急救援中心、雪亮工程、防汛指挥中心、森林草原防火系统等应急信息化项目建设和升级改造,有效提高了应急监测、应急处突水平,人民群众生命财产安全更有保障。
(六)聚焦改革求变,找准提升财政效能“突破口”
坚持稳进增效的改革导向,围绕建立健全现代预算制度的要求,向改革要动力、向管理要效能,着力提升财政收支效益、政策效能、资金实效、监督成效,更稳定的发挥财政基础性、支撑性作用。
财政管理提质增效。加快构建“9+1”预算管理框架,全链条实施预算编制、执行、决算和绩效管理,进一步细化了财政财务工作“有章可循、有据可依”的体系。不断优化预算编制这一“源头”,持续规范预算执行和变动管理,预决算偏差进一步缩小。坚持厉行节约、精打细算过好“紧日子”,持续优化支出结构,不断提升财政资金绩效,确保每一分宝贵的财政资金都用在刀刃上。建立预算绩效编制复评机制,控制非必要、非紧急预算追加7,582万元,工程评审审减造价预算2.15亿元,政府采购节约资金1390万元,巩固了“用钱要评审”、“用钱要节约”、“用钱要高效”理念,财政综合管理绩效水平在赛马比拼中名列前茅。
数字财政提速建设。坚持数字化改革引领,加速推动财政向数字化、信息化、智能化发展。持续深化预算管理一体化改革,围绕财政核心业务,在“三保”运行、资产管理、政府债务等方面建设应用场景,将更多线下业务环节嵌入线上管控流程,实施业务全过程、全链条信息管理。切实发挥一卡通系统的惠民惠农作用,着力打通难点堵点,实现34项惠民惠农资金一张清单管理、一个系统发放、一个渠道公开的全周期信息化管理,确保惠民惠农资金分得合理、用得暖心、管得透明。实现政府采购招标全流程数字化,从招标文件编制直至成交的所有环节均在线上完成,确保政府采购招标依法合规、公开透明。
财会监督有力开展。牢固树立法治意识,开展财经秩序普法宣传行动,增强社会各界财经法治意识。既注重政治引领,又坚持问题导向,将巡视巡察、审计监督等发现问题贯通融合,全面加强结果运用,以5—10%的比例奖惩结合的方式呈现到资金分配上,促进“以费控事”提质增效。深入开展财经秩序专项整治,以“双随机、一公开”方式选取36个行政事业单位、1个区级国有企业、3个代理记账机构开展专项监督检查,重点开展财务基础管理、财经纪律执行、政府采购工作、国有资产管理、“三公”经费管理等领域顽固性、苗头性问题监督,基本实现5年1周期的全覆盖。重点整治代账中介机构无证经营、虚假承诺等两类违法违规行为,问题发生率同比降低71.6%,整改率达到100%。加强涉企收费监管力度,实行收费目录动态管理,规范涉企收费行为,助力营商环境优化升级。
三、落实区人大预算决议和服务代表委员情况
一是严格落实人大决议决定。2023年,按照区委区政府决策部署,坚持依法行政、依法理财,认真贯彻执行《预算法》、《预算法实施条例》、《重庆市预算审查监督条例》等有关法规,按照区三届人大三次会议批准的预算决议,以及区三届人大常委会第十三次、第十八次会议批准的预算调整方案,自觉按法定权限、法定程序办理预算收支,确保财政运行规范透明。
二是自觉接受人大、政协监督。完善工作报告制度,积极向区人大常委会主任会、区政协主席会报告预算编制、预算调整、预算执行、国有资产及债务管理等事项,接受监督、听取意见。落实预算公开评审机制,每年区级预算编制均邀请区人大代表和政协委员参与公开评审。
三是认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理代表建议和委员提案作为推进财政工作的重要抓手。2023年财政办理代表建议50件,政协提案40件,满意率和实效率均为100%。务实回应代表、委员呼声,实事求是转化为具体政策措施,有力推动经济社会发展。
四、2024年财政工作安排
(一)2024年财政收支形势
从经济形势来看,当前和今后一个时期,全区经济高质量发展机遇与挑战并存、机遇大于挑战。我国经济发展的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。但是外部环境的复杂性、严峻性、不确定性仍然存在,有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患还在,经济稳增长仍然面临不小压力。
从财政收入来看,经济持续回升向好,为公共财政收入平稳增长提供了支撑,但财政收入组织仍存在较大不确定性,一是连续实施的大规模留抵退税政策形成的低基数效应消失,产业替代发展新旧动能尚未转化,预计税收将回落至低速增长的常态水平。二是政府资产资源处置等一次性收入变现较难,且不具备持续性,“三资”盘活限制多、难度大。三是新一轮住房政策对房地产、建安及土地出让影响尚不明朗,使得土地相关收入组织仍然存在不确定性。
从财政支出来看,继续实施积极的财政政策加强跨周期宏观调控,巩固经济恢复态势,保持经济增长在合理区间,需要财政支出继续保持一定强度。一是落实科技、农林水、环保等重点领域投入只增不减的考核要求,财政总支出不得低于上年。二是教育、卫生、就业、养老、社保等民生政策持续调标,“保民生”刚性增支压力持续加大。三是落实防范化解地方债务风险的要求,需要更多财力和现金来支撑。
总体预判,2024年财政收入增长空间与支出增长压力不尽匹配,新增可用财力有限,财政供给保障与需求的矛盾更加突出,财政运行在“紧平衡”下将持续承压。
(二)财政2024年主要支出方向
切实兜牢三保底线。持续保持基本民生投入强度,落实就业优先政策,重点保障高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业,继续实施技能提升和创业担保贴息政策。落实社会救助机制,兜牢优抚、低保、特困、孤儿、残疾人等特殊人群民生底线,支持婴幼儿托育。促进教育优质发展,提升学前教育普及率和覆盖率,加大义务教育基础设施投入和设备更新购置,支持高中多样化发展、职业教育分类发展。做好医疗卫生保障,统筹好城乡医疗经费保障,提高公共卫生服务标准,支持综合医院提档升级,支持慢性病能力建设,支持公共卫生应急能力提升。应对人口老龄化,落实养老金调标政策,配合社区养老新模式建设,支持养老体系进一步完善。
着力推进工业强区。紧扣“工业强区”战略,继续落实减税降费政策,积极引导市场主体将现金流用于转型升级、扩大生产,持续释放政策红利。充分发挥财政政策激励和资金引导作用,在助企纾困、产业扶持、技术改造方面加力增效,着力培育整车装置、智能装备制造和新能源车配套等主要产业集群,加快建设现代化产业集群,着力培育骨干税源企业。充分发挥财政资金投入的乘数和引导效应,深化财金领域务实合作,财金政策协同发力,缓解企业融资难、融资贵的难题。全力促进科技创新引领,继续安排资金支持科研创新、知识保护、人才引进,支持高精特新、小巨人、科技型企业培育,支持西部信息安全谷、数字产业链、产学融合平台建设,激发创新创造活力,加快新旧动能转换。
积极释放内需活力。聚焦成渝经济圈、西部陆海新通道和渝黔综合服务区战略,支持川渝千亿天然气产能基地、渝南水塔、南部综合物流园建设,通过积极扩大有效投资,夯实经济内生动力。聚焦“商贸+文旅”互动发展,支持稳定和扩大传统消费,开展系列促消费活动。支持培育新型消费模式,持续打造夜间经济、建设区域中心镇小型商业中心、古镇特色商业街。支持打造红色文化研学旅游线路,为长征国家文化公园建设提供保障。持续完善横山、高庙坝、老瀛山旅游休闲基础设施。支持电商产业园营运,着力推动消费多元化发展。
持续提质乡村振兴。聚焦“四个不摘”,严守不发生规模性返贫、粮食安全、耕地保护“三条底线”,保持农业政策和资金总体稳定,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效。聚焦农业现代化产业,支持壮大“一主两辅”特色农业产业发展,支持农村集体经济发展,支持预制菜等农产品加工产业发展,促进农业一二三产业融合发展。聚焦乡村建设行动,补齐农村基础设施短板,打造红色美丽乡村,完善农村金融服务,提升农村人居环境,建设美丽宜居农村。聚焦粮食安全底线,坚决守牢耕地保护底线,继续推进高标准农田建设,落实种粮大户补贴、农业保险等支农政策,全力抓好粮食生产和重要农产品储备和供给。
全力打造宜居生态。全力支持文明城区创建,推进城市更新计划,继续保障实施老旧小区、棚户区改造。实施市政基础设施补短板、补弱项,支持国省道路、市政道路、桥梁和路灯等基础设施维修养护。持续提升城市治理效能,支持环卫智能化、一体化改革。持续打造宜居生活环境,支持打造城市园林景观、公交线路运营、智慧城管建设,不断提升公共服务水平。支持大气、水、土壤污染监测、防护、治理工作,协同推进碳中和、碳达峰,坚决打好污染防治攻坚战,推动生态环境持续改善,持续建设生态宜居綦江,带动人民群众幸福指数提升。
(三)财政2024年主要工作
我们将坚持党建统领、协同高效,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,牢牢树立“财政首先是政治机关,其次才是业务机关;首先是综合部门,其次才是专业部门”的理念,推动全面从严治党纵深发展,持续巩固拓展主题教育成果,持续打造新时代“红岩先锋”变革型财政组织,一步一脚印把区委、区政府作出的重大决策部署付之于行动、落之于措施。
一是笃志不移锚定收入目标,挖潜开源壮大财源。牢牢把握“稳字当头”的核心思想,坚持把组织收入、做大财政“蛋糕”作为首要任务。锚定年初“收入总目标”,加强税源监管和分析,持续巩固税警联动,抓实重点行业、重点企业、重点税种管理,持之以恒建机制、补短板,抓好常态化收入征管。持续深化税收信息共享机制,压实部门责任,形成综合治税能力,严防跑冒滴漏。精准调度藻渡水库、福林水库、綦河防洪工程和蟠龙电站二期等重大项目税收,持续培育和引进支撑性税源企业,拓展增量税源基础。深挖非税收入潜力,坚持“收支”两条线,全力组织“砸锅卖铁”收入。准确把握上级政策导向和资金投向,提前筛选储备利长远、利大局、利发展的项目,最大限度争取政府债券和转移支付资金,做好国债转贷承接准备。创新投融资模式,力争撬动更多的社会资本投入,集聚财力以稳促进,不断筑牢经济社会发展“压仓石”。
二是稳打稳扎守好债务红线,综合施策管控风险。牢固树立风险意识和底线思维,增强忧患意识,把防范化解政府债务风险和财政运行风险放在更加突出的位置,牢牢守住不发生区域性风险底线。抓实抓细政府债务风险防控,按照债务风险防控目标有计划、推进有时序的要求,着力推动债务防爆雷、降成本、优结构、化存量。积极争取中央和市政策置换短期限、高利率、高风险的存量债务,实现期限、结构、品种结构更加均衡;竭尽全力组织土地出让收入,统筹财力安排偿债支出;落实债务风险监控、预警、排查机制,坚决遏制新增隐性债务,全力防止风险蔓延,确保财政平稳、可持续运行。
三是务实高效优化运行机制,提升财政治理效能。加快数字财政建设。依托“财政智管”应用,全方位构建“一件事”场景,运用数字化手段,深度分析财政数据,智能掌握财政业务,逐步实现财政业务“一网统管”、财政运行“一屏统揽”、资金流向“一键追踪”、财政工作“一体监督”,建立一本清晰明了的“明白账”。深化预算管理改革。以“大财政、大预算、大资金”的观念,紧扣机构改革、三攻坚一盘活,优化调整财政管理体制。精细化管理财政收支,优化转移支付统筹和监管机制,探索跨年度预算平衡机制,提高财政资源跨周期配置效率,避免财政资金使用“碎片化”。继续盘活各领域沉睡资金,化“零钱”为“整钱”。牢固树立绩效导向。持续深化“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制,充分发挥事前绩效评估作用,对500万以上预算安排事前绩效复评,提升财政资源配置和资金分配合理性。精打细算厉行节约。继续扎紧扎牢支出口子,习惯过紧日子、过苦日子,严控“三公”、临聘人员经费等行政运行成本,大力压减会议费、培训费、会展经费等一般性开支。严格预算约束,腾出财政资源用于保障重大决策和改善民生的紧要处。不断强化监督执纪。完善财会监督、纠偏规则等实施细则,织密财经秩序制度保障。深化财会监督内涵,将经济决策、行业协会、工程建设、重大政策、采购效益等重点领域纳入监督。不断提升数据分析、疑点排查能力,进一步加强财会监督与其他监督主体的信息共享共用和联合督查,形成监督合力。
四、2024年预算草案
(一)一般公共预算草案
1. 全区一般公共预算草案
全区(含万盛片区)一般公共预算收入预计340,655万元,其中,区金库一般公共预算收入预计240,312万元,增长6%。区金库一般公共预算收入加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等984,066万元后,收入总计1,224,378万元。
全区一般公共预算支出预计1,072,184万元,加上解支出、债务还本支出152,194万元后,支出总计1,224,378万元。
2. 区级一般公共预算草案
区级一般公共预算收入预计240,146万元,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等968,471万元后,收入总计1,208,617万元。
区级一般公共预算支出预计980,559万元,加上解支出、债务还本支出、补助下级支出等228,058万元后,支出总计1,208,617万元。
区级主要支出项目预算安排为:
——一般公共服务支出安排50,692万元。
——国防支出安排632万元。
——公共安全支出安排35,545万元。
——教育支出安排159,886万元。
——科学技术支出安排9,967万元。
——文化旅游体育与传媒支出安排11,193万元。
——社会保障和就业支出安排131,601万元。
——卫生健康支出安排89,332万元。
——节能环保支出安排32,694万元。
——城乡社区支出安排52,216万元。
——农林水支出安排196,885万元。
——交通运输支出安排54,799万元。
——资源勘探工业信息等支出安排2,782万元。
——商贸服务支出1,778万元。
——自然资源海洋气象等支出安排9,449万元。
——住房保障支出安排75,329万元。
——灾害防治及应急管理支出安排11,838万元。
——预备费安排14,000万元。
——其他支出3,204万元。
——债务付息支出安排35,791万元。
(二)政府性基金预算草案
1. 全区政府性基金预算
全区政府性基金预算收入预计357,436万元,加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等12,374万元后,收入总计369,810万元。
全区政府性基金预算支出预计247,795万元,加上解支出、调出资金、债务还本支出等122,015万元后,支出总计369,810万元。
2. 区级政府性基金预算
区级政府性基金预算收入预计355,786万元,加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等10,168万元后,收入总计365,954万元。
区级政府性基金预算支出预计241,388万元,加上解支出、调出资金、债务还本支出等124,566万元后,支出总计365,954万元。
(三)国有资本经营预算草案
1. 全区国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入预计31,720万元,加上级补助收入、上年结转346万元后,收入总计32,196万元。
全区国有资本经营预算支出预计346万元,加调出资金31,720万元后,支出总计32,196万元。
2. 区级国有资本经营预算
区级国有资本经营预算收入预计31,720万元,加上级补助收入、上年结转346万元后,收入总计32,196万元。
全区国有资本经营预算支出预计346万元,加调出资金31,720万元后,支出总计32,196万元。
附件下载:
附件1.重庆市綦江区2023年预算执行和2024年预算草案的报告附件套表.xls
附件2.重庆市綦江区2024年全区一般公共预算收支预算表.xls
附件3.重庆市綦江区2023年全区财政预算收入执行表.xlsx
附件4.重庆市綦江区2023年全区财政预算支出执行表.xlsx
附件5.重庆市綦江区2024年区级一般公共预算本级支出预算表.xls
附件6.重庆市綦江区2023年区级一般公共预算本级支出执行表.xlsx
附件7.重庆市綦江区2023年区级一般公共预算基本支出表.xls
附件8.重庆市綦江区2024年区级一般公共预算基本支出预算表.xlsx
附件9.重庆市綦江区2023年一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx
附件10.重庆市綦江区2024年全区政府性基金预算收支预算表.xls
附件11.重庆市綦江区2024年区级政府性基金预算支出预算表.xlsx
附件12.重庆市綦江区2023年区级政府性基金预算支出执行表.xlsx
附件13.重庆市綦江区2023年政府性基金转移支付表.xlsx
附件14.重庆市綦江区2024年全区国有资本经营预算收支预算表.xls
附件15.重庆市綦江区2023年区级国有资本经营预算收支执行表.xlsx
附件16.重庆市綦江区2024年区级国有资本经营预算收支预算表.xls
附件17.重庆市綦江区2024年区级国有资本经营预算支出预算表.xlsx
附件18.重庆市綦江区2023年区级国有资本经营预算支出执行表.xls
附件19.重庆市綦江区2023年社保基金收支执行表.xlsx
附件20.重庆市綦江区2024年社保基金收支预算表.xlsx
附件21.重庆市綦江区2023年政府债务限额及余额情况表.xls
附件22.重庆市綦江区地方政府债券发行及还本付息情况表.xlsx
附件23.重庆市綦江区2024年地方政府债务限额提前下达情况表.xlsx
附件24.重庆市綦江区2023年区级一般公共预算转移性收支执行表.xlsx
附件25.重庆市綦江区2023年区级政府性基金预算转移性收支执行表.xlsx
附件26.重庆市綦江区2024年区级“三公”经费预算表.xls
附件27.重庆市綦江区2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区).xls
附件28.重庆市綦江区2024年政府预算编制情况的补充说明.docx
附件29.重庆市綦江区2023年重点项目绩效评价报告.zip