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区城管局
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2025-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 牵头开展城市管理的数字化、智慧化建设与运行工作,牵头开展城市管理领域的大数据开发、科技创新与应用。
2. 负责采集各类城市管理问题,受理市和区数字城管平台、政府门户网站、区长公开电话(信箱)等提供的城市管理相关信息,并承担相关问题立案、派遣、跟踪和督办的具体事务性工作。
3.承担城市管理问题处置绩效评估的工作;参与数字化城市管理工作的监督和综合考核评价工作。
4.协调相关责任单位处置应急抢险事件以及重大城管事件,对相关责任单位、城管监督员进行业务培训、指导。
5.承办12319城市管理服务热线的具体工作。
6.负责城市管理系统电子政务信息公开工作,建设、维护、管理城市管理网络系统及门户网站,开展相关业务培训。
7.完成主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心内设4个科室,分别为综合科、信息中心、监督指挥科、巡查大队。
(三)机构改革相关情况。
重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心2024-2025年期间无机构改革调整情况。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1038.9万元,其中:一般公共预算拨款1038.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少585.64万元,主要是一般公共预算拨款减少585.64万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1038.9万元,其中:科学技术支出预算621.4万元,社会保障和就业支出预算31.64万元,卫生健康支出预算9.95万元,住房保障支出预算10.35万元,城乡社区支出预算365.56万元。支出预算较2024年减少585.64万元,主要是基本支出预算减少97.04万元,项目支出预算减少488.6万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1038.9万元,一般公共预算财政拨款支出1038.9万元,比2024年减少585.64万元。其中:基本支出339.6万元,比2024年减少97.04万元,主要原因是退休及划转调出共计5人等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出699.3万元,比2024年减少488.6万元,主要原因是减少上年结转资金项目,主要用于综合管理服务等智能平台建设等重点工作。
重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年持平。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3万元,比2024年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费3万元,比2024年减少0.5万元,主要原因为落实好过紧日子要求,节约公车开支;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款699.3万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张露 联系方式:023-48621910