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重庆市綦江区文化馆2020年度部门决算公开说明

重庆市綦江区文化馆

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)机构设置

重庆市綦江区文化馆为区文化旅游委所属事业单位,机构类型为公益一类事业单位,机构级别为正科级,经费形式为财政全额拨款,宗旨为组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。

(二)主要职责

1.通过群众文化艺术活动宣传党的路线、方针、政策,宣传本区经济、社会、文化、生态发展成就。

2.贯彻普及与提高的方针,对本地区的群众文化活动和旅游活动实施辅导和指导。

3.组织实施自有文化馆免费开放,开展群众文化基础培训,举办各类文化艺术培训班(业余学校),为本区培养文艺人才,强化群众文化骨干队伍建设。  

4.开展文艺作品创作,举办各类示范性文化艺术演出、展出、比赛活动,向广大人民群众提供精神产品,丰富本地区广大人民群众的精神文化生活,开展对外文化交流。

5.开展群众文化理论研究,收集、整理、保护和传承本地区民族民间文化艺术遗产和非物质文化遗产,发展地方特色文化。

6.组织文化志愿服务活动,培训文化志愿者。

7.完成上级交办的其他工作。

(三)内设机构

根据上述职能,重庆市綦江区文化馆下设行政办公室、文艺辅导部(文化活动部、创作调研部)、戏剧曲艺部、数字文化部、非遗办公室、后勤保障部、财务室室等7个内设机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计679.43万元,比上年增加126万元,增幅为22.8%,主要原因一是当年人员经费增加53.77万元,包括缴纳上年结转人员性养老保险等支出12.33万元,二是公用经费增加1.07万元,三是项目支出净增加71.25万元,包括上年初结转结余项目47.46万元;支出总计542.35万元,比上年增加13.3万元,增幅为2.5%,主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加37.34万元,二是公用支出增加1.07万元,三是项目支出净减少25.11万元。

2.收入情况。2020年度收入合计595.35万元,较上年决算数增加102.46万元,增幅为20.8%,主要原因是当年人员经费正常增资10.81万元,项目增加三节文体活动专项资金等91.65万元。其中:财政拨款收入595.35万元,占100%,年初结转和结余84.08万元。

3.支出情况。2020年度支出合计542.35万元,比上年增加13.3万元,增幅为2.5%,主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加37.34万元,二是公用支出增加1.07万元,三是项目支出净减少25.11万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余137.08万元,较上年决算数增加53万元,增幅63.0%,主要原因是净消化上年结转人员经费指标12.86万元,净增加结转2020年国家级非物质文化遗产保护专项等项目经费65.86万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入595.35万元,较上年决算数增加102.46万元,增幅为20.8%,主要原因是当年人员经费正常增资10.81万元,项目增加三节文体活动专项资金等91.65万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入595.35万元,较上年决算数增加102.46万元,增幅为20.8%,主要原因是当年人员经费正常增资10.81万元,项目增加三节文体活动专项资金等91.65万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出522.85万元,较上年决算数减少6.2万元,减幅为1.2%,主要原因一是当年人员经费增资支出37.34万元,二是公用支出增加1.07万元,三是项目支出净减少44.61万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余137.08万元,较上年决算数增加112.79万元,增幅464.3%,主要原因是净增结转人员经费指标16.43万元,净增项目结转指标96.36万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出434.28万元,占83.1%,较年初预算数增加157.6万元,减幅为57.0%,主要原因是调增存量项目支出增加40.29万元,调增人员和项目支出增加117.31万元。

2)社会保障和就业支出60.01万元,占11.4%,较年初预算数增加10.34万元,增幅为20.8%,主要原因人员正常增加解缴基数和执行上年结转的部分社保指标10.34万元。

3)卫生健康支出14.97万元,占2.9%,较年初预算数减少1.96万元,减幅为11.6%,主要原因是调增指标0.95万元,结转下年执行指标减少支出2.91万元。

4)住房保障支出13.59万元,占2.6%,较年初预算数增加1.2万元,增幅为9.7%,主要原因是人员正常增资后基数增加而调整追加支出1.2万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出323.01万元。其中:人员经费295.79万元,较上年决算数增加37.34万元,增幅14.4%,主要原因是人员正常增资导致工资与人员性缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费27.22万元,较上年决算数增加0.71万元,增幅2.7%,主要原因是培训费等公用支出较多,其他公用经费相对节约,二者品迭后净增0.71万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.5万元,年末结转结余0万元;本年收入0万元,比上年决算数增0万元,增幅0%,与上年持平;本年支出19.5万元;比上年决算数增加19.5万元(注:上年决算数为0万元),主要原因是当年执行了上年结转下来的项目19.5万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元;本年收入0万元,比上年决算数增0万元,增幅0%,与上年持平;本年支出0万元,比上年决算数增0万元,增幅0%,与上年持平。

三、三公经费情况说明  

(一)三公经费支出情况

1.“三公经费支出总体情况说明。2020年度三公经费支出共计2.24万元,较年初预算数减少1.56万元,下降41.05%,较上年支出数增加2.24万元(注:上年为0万元),主要原因是上年车辆由委机关管理,本单位无费用发生,当年改由本单位自行管理,故新增车辆运行维护费2.24万元。

2.“三公经费分项支出情况。(1)因公出国(境)费。2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平;(2)公务车购置费。2020年度本部门公务车购置费0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平;(3)公务车运行维护费。2020年度本部门公务车运行维护费2.24万元,主要用于市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.56万元,减幅41.05%,主要原因是严格公务用车管理制度,厉行节约,严格管控支出,较上年支出数增加2.24万元(注:上年为0万元),主要原因是上年车辆由委机关管理,本单位无费用发生,当年改由本单位自行管理,故新增车辆运行维护费2.24万元;(4)公务接待费。2020年度本部门公务接待费0万元,较年初预算数减少0万元,下降0%,较上年支出数减少0万元,下降0%,与上年持平。

(二)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人,2020年本部门人均接待费0元;车均购置费0万元;车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门属事业单位,不在机关运行经费支出统计范围之内。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少0.27万元,减幅为60.9%,主要原因是当年严控会议而减少会议费0.27万元;本年度培训费支出4.93万元,较上年决算数减少4.61万元,下降48.3%,主要原因是严格贯彻执行厉行节约,严控外出培训人员。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金264.8万元;以委托第三方形式开展绩效评价0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,预算执行情况良好,群众满意度较高

(二)绩效自评结果

2020年綦江区美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:聘请免费开放安保和保洁人员3人,全年开设免费开放培训班54班,展览6场,总体均达到了年初设定目标。

2020年度项目支出绩效自评表

填表单位:重庆市綦江区文化馆

项目名称

2020年綦江区美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金文化馆

自评总分
  
(分)

100

业务主管部门

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会

联系人
  
及电话

谢迎春18983735210

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率%B/A

执行率得分(分)

年度资金总额:

50

50

100

100

其中:中央补助

45

45

100

100

     市级补助

5

5

100

100

     区级资金




/

     其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

聘请免费开放安保和保洁人员3人,全年开设免费开放培训班54班,展览6

聘请免费开放安保和保洁人员3人,全年开设免费开放培训班60班,展览6

绩效指标

指标名称
  
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标得分
  
(分)

免费开放培训班和展览

50

60

60

100%

50

专业技术

/

30

100%

100%

100%

30

群众满意度

/

10

80%

80%

100%

10

资金执行率

/

10

100%

100%

100%

10















未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48618059


附件下载:

2020年重庆市綦江区文化馆部门决算公开表.xls

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