重庆市綦江区体育中心
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)机构设置
重庆市綦江区体育中心为区文化旅游委所属事业单位,机构类型为公益一类事业单位,机构级别为正科级,经费形式为财政全额拨款,宗旨为提供体育运动场所及相关服务,促进体育事业发展。
(二)主要职责
1.负责具体实施对体育局直管的全区体育场馆的管理、使用、维护和维修工作。
2.负责实施全区国民体质监测工作。
3.负责为体育训练提供场地保障工作。
4.负责做好体育馆免费和低收费对外开放工作。
5.负责为全区大型集会提供场地保障工作。
6.负责对体育局直管的全区体育场馆附属设施的管理工作。
7.协调做好全区体育场地的管理和指导工作。
8.负责组织、实施、指导全区群众体育工作,负责社会体育指导员培训管理工作。
9.完成上级交办的其他工作。
(三)内设机构
根据上述职能,重庆市綦江区体育中心下设办公室、财务部、活动部等3个内设机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计406.66万元,比上年增加61.78万元,增幅为17.9%,主要原因一是当年人员经费增加16.92万元,二是公用经费减少14.05万元,三是项目支出净增加58.91万元;支出总计402.9万元,比上年增加105.11万元,增幅为35.3%,主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加51.84万元,二是公用支出减少14.05万元,三是项目支出净增加67.32万元。
2.收入情况。2020年度收入合计288.56万元,较上年决算数减少52.82万元,减幅为15.5%,主要原因是上年人员经费结转到今年执行造成当年人员经费少安排29.27万元,公用经费减少14.05万元,项目专项资金减少9.5万元。其中:财政拨款收入288.56万元,占100%,年初结转和结余118.1万元。
3.支出情况。2020年度支出合计402.9万元,较上年决算数增加105.11万元,增幅为35.3%,主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加51.84万元,二是公用支出减少14.05万元,三是项目支出净增加67.32万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.76万元,较上年决算数减少114.34元,减幅96.8%,主要原因是净消化上年结转人员经费指标45.93万元,净消化上年项目指标68.41万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入288.56万元,较上年决算数减少52.82万元,减幅为15.5%,主要原因是上年人员经费结转到今年执行造成当年人员经费少安排29.27万元,公用经费减少14.05万元,专项资金项目减少9.5万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入287.56万元,较上年决算数增加15.19万元,增幅为5.6%,主要原因是当年人员经费因上年指标结转而少安排29.26万元,公用经费减少14.05万元,专项资金项目增加58.5万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出391.9万元,较上年决算数增加163.11万元,增幅为71.3%,主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加51.84万元,二是公用支出减少14.05万元,三是项目支出净增加125.32万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.76万元,较上年决算数减少43.33万元,减幅92%,主要原因是净消化上年结转人员经费指标34.92万元,净消化专项资金等项目经费8.41万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出360.27万元,占91.9%,较年初预算数增加144.35万元,增幅为66.9%,主要原因是调增存量项目支出增加人员和公用支出57.98万元,当年增加人员正常调资17.96万元,增加上年结转项目支出68.41万元。
(2)社会保障和就业支出19.44万元,占5.0%,较年初预算数增加0.28万元,增幅为1.5%,主要原因是人员正常增资而增加基数后净增0.28万元。
(3)卫生健康支出6.69万元,占1.7%,较年初预算数减少0.08万元,减幅为1.2%,主要原因是上年结转的部分指标安排到年初预算,当年未执行完的0.08万元被财政追减。
(4)住房保障支出5.5万元,占1.4%,较年初预算数增加0.13万元,增幅为2.4%,主要原因是人员正常增资后基数增加而调整追加支出0.13万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出175.49万元。其中:人员经费147.18万元,较上年决算数增加51.84万元,增幅54.4%,主要原因是执行上年结转人员经费指标45.93万元,人员正常增资导致工资与人员性缴费基数增加5.91万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费28.33万元,较上年决算数减少14.05万元,减幅33.2%,主要原因是办公费等公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10万元,年末结转结余0万元;本年收入1万元,比上年决算数减少68万元,减幅98.6%,主要是当年用基金安排的项目减少68万元;本年支出11万元,比上年决算数减少58万元,主要是今年仅安排基金1万元,存量安排10万元,总量比上年实际少58万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元;本年收入0万元,比上年决算数增0万元,增幅0%,与上年持平;本年支出0万元,比上年决算数增0万元,增幅0%,与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况
1.“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计0.35万元,较年初预算数减少0.65万元,下降65.0%,较上年支出数增加0.35万元(注:上年为0万元),主要原因是去年无“三公”经费支出,但当年确发生公务接待费0.35万元。
2. “三公”经费分项支出情况。(1)因公出国(境)费。2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平;(2)公务车购置费。2020年度本部门公务车购置费0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平;(3)公务车运行维护费。2020年度本部门公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,减幅0%,较上年支出数减少0万元,减幅为0%,与上年持平;(4)公务接待费。2020年度本部门公务接待费0.35万元,较年初预算数减少0.65万元,下降65%,较上年支出数增加0.35万元,主要原因是去年无“三公”经费支出,但当年确发生公务接待费0.35万元。
(二)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次18人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人,2020年本部门人均接待费192.44元;车均购置费0万元;车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年度本部门属事业单位,不在机关运行经费支出统计范围之内。
本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.13万元,增幅为105.2%,主要原因是当年会议资料费增加费0.13万元;本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数增加1.65万元,增幅1373.0%,主要原因是当年扶贫等重点工作多而培训人次均有增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金225.13万元;以委托第三方形式开展绩效评价0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,预算执行情况良好,群众满意度较高。
(二)绩效自评结果
中央补助地方公共文化服务体系专项资金(体育部分)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:体育馆二楼厕所维修工程1次;篮球场翻新1次;采购篮球赛事直播系统设备1套;执行专款专用达90%以上;群众满意度达90%以上;资金执行率达90%以上。总体均达到了年初设定目标。
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位:重庆市綦江区体育中心 | |||||||
项目名称 | 2018年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(体育部分) | 自评总分 | 99 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 | 联系人 | 唐艳红15086913377 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%(B/A) | 执行率得分(分) | |||
年度资金总额: | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
其中:中央补助 | / | ||||||
市级补助 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
体育馆二楼厕所维修工程1次;篮球场翻新1次;采购篮球赛事直播系统设备1套;执行专款专用达90%以上;群众满意度达90%以上;资金执行率达90%以上. | 完成了体育馆二楼厕所维修工程1次(含南北区两侧厕所)、篮球场翻新1次;采购了篮球赛事直播系统设备1套;执行专款专用达100%;群众满意度达90%;资金执行率为100%. | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标得分 |
体育馆二楼厕所维修 | 次 | 30 | 1 | 1 | 100% | 30 | |
篮球场地翻新 | 次 | 20 | 1 | 1 | 100% | 20 | |
篮球赛直播系统设备购置 | 套 | 20 | 1 | 1 | 100% | 20 | |
严格按照财经法规管理资金,专款专用 | % | 10 | ≥90% | 100% | 100% | 10 | |
群众满意度 | % | 10 | ≥90% | 90% | 90% | 9 | |
资金执行率 | % | 10 | ≥90% | 100% | 100% | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85881566