一、单位基本情况
(一)职能职责。1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;引导会员践行社会主义核心价值观,树立中国特色社会主义共同理想;引导会员弘扬中华民族传统美德,积极承担社会责任,投身光彩事业。2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切同非公有制经济人士的联系,了解他们的意愿和要求,向党和政府提出意见和建议;参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。3.协助区政府管理和服务非公有制经济;为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观的要求持续、健康发展。4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。5.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。6.代表并维护会员的合法权益,反映会员意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理。8.并承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
(二)机构设置。重庆市綦江区工商业联合会内设科室2个(办公室和会员发展管理科)、1个直属事业单位(非公有制经济发展服务中心)。2019年,全额预算在职行政编制人员5人,事业编制2人。年末实有行政在职人数9人,退休人员5人;事业实有在职人数2人。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区工商业联合会(本级)、重庆市綦江区非公有制经济发展服务中心2个预算单位。
(四)机构改革情况。无。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计384.29万元,支出总计384.29万元,收支较上年决算数增加97.97万元、增长34.22%,主要原因是增人增资及增加项目支出。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2019年度收入合计377.66万元,较上年决算数增加91.82万元,增长32.12%,主要原因是增人增资及增加项目支出。其中:财政拨款收入377.66万元,占100.00%;此外,年初结转和结余6.63万元。
3.支出情况。2019年度支出合计381.34万元,较上年决算数增加101.83万元,增长36.43%,主要原因是增人增资及工作任务增加。其中:基本支出257.29万元,占67.47%;项目支出124.05万元,占32.53%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.96万元,较上年决算数减少3.67万元,降低55.35%,主要原因是一般公共服务支出增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计377.66万元,较上年决算数增加91.82万元,增长32.12%,主要原因是增人增资及增加项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入377.66万元。较上年决算数增加91.82万元,增长32.12%,主要原因是增人增资及工作任务增加;较年初预算数增加54.07,增长16.71%,主要原因是增人增资及增加项目支出。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出381.34万元,较上年决算数增加101.83万元,增长36.43%,主要原因是增人增资及工作任务增加;较年初预算数增加51.12万元,增长15.48%,主要原因是增人增资及增加项目支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.96万元,较上年决算数减少3.67万元,降低55.35%,主要原因是增人增资。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出311.97万元,占81.81%,年初预算数增加41.83万元,增长15.48%,主要原因是增人增资、增加项目支出;社会保障与就业支出43.39万元,占11.38%,较年初预算数增加5.26万元,增长13.79%,主要原因是根据最新工资政策的调整,使以此为基数核算的职工五险支出和职业年金支出随之增长;卫生健康支出12.56万元,占3.29%,较年初预算数增加2.19万元,增加21.12%,主要原因是工资增长,医保支出随之增长;住房保障支出13.42万元,占3.52%,较年年初预算数增加1.85万元,增长15.99%,主要原因是工资增长,住房公积金支出随之增长 。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出257.29万元。其中:人员经费240.79万元,较上年决算数增加51.22万元,增长27.02%,主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金及人员变动增资引起收入增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.49万元,较上年决算数增加2.62万元,增长18.89%,主要原因人员增加、物价上涨,公用经费用途主要包括邮电费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。2019年度本部门“三公”经费支出共计0.68万元,较年初预算数增加0.1万元,增长17.24%,主要原因招商引资公务接待增加。较上年支出数减少1.05万元,减少60.69%,主要原因是在严格控制公务接待开支范围和开支标准情况。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度未发生因公出国(境)、公务车购置、公务车运行维护费支出,与上年一致。
公务接待费0.68万元,主要用于接待国内其他省、市、区工商联(商会)到我单位调研商会建设、经济服务等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.1万元,增长17.24%,主要原因招商引资公务接待增加。较上年支出数减少1.05万元,减少60.69%,主要原因是在严格控制公务接待开支范围和开支标准情况。
(三)“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次69人,国内外事接待0批次,0人,国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费98.55元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出16.39万元,比2018年度增加3.15万元,增长23.79%,主要原因是办公费增加。机关运行经费主要用于邮电费、其他交通费等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.21万元,较上年决算数减少0.72万元,下降12.14%,主要原因是精简会议、厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.42万元,较上年决算数增加12.57万元,增长679.46%,主要原因是组织开展了非公经济人士理想信念教育和红色教育。
按照部门决算列报口径,非公经济发展中心不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我会对6个项目开展了绩效自评,涉及资金84.52万元,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金84.52万元。从评价情况来看,执行进度都达到了100%。
2、绩效目标自评结果。
“智汇民企”工程群团服务项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:组织60名民营企业家或年轻一代接班人赴延安、西柏坡红色教育基地培训学习,举办“三治课堂”启动仪式和法制讲座等培训3次,300人次参加学习;向民营企业编印发放《綦江区民营经济政策汇编》1000册等。
2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||||
填表单位(盖章):綦江区工商联 | ||||||||
项目名称 | “智汇民企”工程群团服务项目经费 | 自评总分 | ||||||
业务主管部门 | 綦江区工商联 | 联系人 | ||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%(B/A) | 执行率得分(分) | ||||
年度资金总额: | 15 | 15 | 100 | 10 | ||||
其中:中央补助 | / | |||||||
市级补助 | / | |||||||
区级资金 | 15 | 15 | 100 | 10 | ||||
其他资金 | / | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
组织民营企业家或年轻一代接班人赴红色教育基地学习,参加各类学习培训班,进一步增强非公经济人士“四信”;开展“送政策进民企”活动,编印发放《綦江区民营经济政策汇编》,更好地推进民营企业发展等 | 组织60名民营企业家或年轻一代接班人赴延安、西柏坡红色教育基地培训学习,举办“三治课堂”启动仪式和法制讲座等培训3次,300人次参加学习;向民营企业编印发放《綦江区民营经济政策汇编》1000册等 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标得分 | |
产出:组织民营企业家或年轻一代接班人赴红色教育基地学习 | 人 | 20 | 60 | 60 | 100% | 20 | ||
产出:向民营企业编印发放《綦江区民营经济政策汇编》1000册 | 册 | 20 | 1000 | 1000 | 100% | 20 | ||
产出:参加各类学习培训班 | 人次 | 10 | 270 | 300 | 100% | 10 | ||
效益:进一步增强非公经济人士“四信”,加强民营企业对政策的了解、利用。 | 人次 | 30 | 1300 | 1360 | 100% | 30 | ||
满意度:服务对象满意度 | 人次 | 10 | 1300 | 1360 | 100% | 10 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48662765。