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重庆市綦江区旅游局2014年部门决算及“三公”经费决算公开信息

一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件,设立重庆市綦江区旅游局,为区政府组成部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕250号)文件,本单位属行政机构,内设4个职能科室,分别是办公室、规划建设科、市场科、行业管理科。綦江区旅游局下设事业单位1个,为重庆市綦江区旅游景区管理所。
(二)单位主要职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕250号)文件,旅游局主要职能职责有:
1.统筹协调全区城乡旅游经济发展,统一编制全区旅游发展总体规划和专项规划,并组织实施;
2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策;承办行政复议、行政诉讼等法律事务。
3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出意见。
4.指导实施全区旅游项目的开发建设工作;研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施;指导全区旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。
5.制定全区旅游市场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施;指导协调全区旅游节庆活动。
6.指导管理全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游资源普查、策划规划、开发保护工作;指导和促进地方特色旅游商品开发营销;引导旅游休闲度假。
7.负责全区三星级饭店评定复核,配合做好四、五星级饭店和A级景区评定复核和日常监督管理工作;负责组织实施全区旅行社、星级饭店、协助开展星级农家乐评定及内河旅游船星级评定。
8.组织实施旅游国家标准和行业标准;指导全区旅游学术活动和行业协会工作。
9.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
10.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布,推进全区旅游产业信息化建设。
11.负责牵头实施全区旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。
12.制定全区旅游人才开发规划并组织实施;指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。
13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
(一)2014年收入支出决算总体情况说明
2014年,本单位全年收入816.86万元,全部为公共财政预算拨款收入;全年支出816.86万元,全部为公共财政预算拨款支出。
(二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年本单位全年公共预算财政拨款支出决算数为816.86万元,其中,社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出4.58万元,主要用于离退休人员工资支出;社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.28万元,主要用于工伤保险支出;医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出3.07万元,主要用于公务员基本医疗保险支出;医疗卫生—医疗保障—事业单位医疗支出3.16万元,主要用于事业人员基本医疗保险支出;医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出1.48万元,主要用公务员医疗补助支出;商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—行政运行支出64.73万元,主要用于职工工资、津贴及一般公用经费等支出;商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—一般行政管理事务支出55.40万元,主要用于行业安全监管等项目经费支出;商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—旅游宣传支出305万元,主要用于旅游广告宣传、媒体宣传、营销奖励等宣传促销活动、旅游宣传品制作及旅游网运行维护等项目支出;商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—旅游行业业务管理支出85万元,主要用于旅游行业培训、旅游商品研发指导及旅游行业创A增星等项目支出;商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—其他旅游业管理与服务支出287.37万元,其中,老瀛山管委会经费支出205.44万元,旅游度假区创建规划、下属事业单位人员工资、津贴及旅游景区管理所一般公用经费等支出81.93;住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出6.79万元,主要用于职工住房公积金支出。
(三)2014年政府性基金收支决算情况说明
2014年,本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明       
(一)“三公”经费总额情况
本单位2014年“三公”经费实际支出39.01万元,年初预算安排68.9万元,全年节约经费开支29.89万元,节约比例为43.51%。主要是旅游宣传促销、旅游产业推介大会等方面的接待支出明显减少。
 (二)因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况 
1.因公出国(境)费:全年无此项费用支出,年初也无预算安排。                                                                                                                            
2.公务接待费:本年公务交流和公务接待53批次,近1000余人,实际支出金额20.18万元。年初预算安排53.4万元,实际支出比年初预算减少33.22万元,减少62.21%。主要是
3.公务用车购置及运行费:2014年,本单位未购置公务用车。全年公务车运行维护费实际支出18.83万元,年初预算15.5万元,实际支出比年初预算增加3.33万元,增加21.48%,主要是加强了旅游行业安全巡查、督查及宣传促销活动,导致公务车运行费用的增加。
 

 

旅游局2014年部门决算表.xls

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