一、部门基本情况
(一)部门组成情况。
按照綦江委发〔2011〕1号文件设立本部门,为区政府组成部门。按照綦编〔2012〕151号和綦编〔2012〕238号文件,本单位属行政机构,内设机构7个,分别是办公室、组织人事科、财务科、安全法规科、综合规划科、建设养护管理科(挂区交通战备办公室牌子)、纪检监察室。
按照綦编〔2012〕296号文件,所属二级事业单位5个。重庆市綦江区道路运输管理处(参公单位)、重庆市綦江区公路局、重庆市綦江区港航管理处、重庆市綦江区公路路政管理支队(参公单位)、重庆市綦江区公路工程质量监督站。
(二)部门(单位)职能。
按照綦编〔2012〕238号文件,重庆市綦江区交通委员会主要职能职责有:
1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,起草本区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。
2、根据重庆市的总体布局及发展规划,拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水运交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展规划,并监督实施。
3、综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;负责组织和协调公路、水运、铁路、公共客运等各种运输方式。
4、负责全区道路、水路运输市场行业管理;研究制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;负责全区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责公路客货运输、城乡公共交通客运、出租汽车运输服务、机动车维修、营运机动车辆技术管理、机动车驾驶学校行业管理工作。
5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。
6、承担全区公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,并监督实施;组织协调全区高速公路、地方公路、港口、码头、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并加强养护和维护管理;监督交通建设项目招投标活动;负责公路路政管理工作。
7、组织和监督全区公路路政、运政、海事的行政执法管理工作;监督指导全区境内通航水域交通安全,负责全区境内通航水域船舶及相关水上设施检验、登记、发证和防止污染、救助、危险品等水上运输市场监督管理工作,负责辖区通航水域水上交通安全事故、船舶、海损调查处理。
8、负责推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。
9、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。
10、负责交通行业对外交流工作,参与对外交流合作。
11、负责全区交通行业有关规费征收管理;负责交通运输企业行业管理;负责区交委及直属事业单位的人事管理。
12、承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。
13、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
(一)2014年收入支出决算总体情况
2014年,全年财政拨款收入26914.48万元,其中公共预算财政拨款收入17914.48万元,政府性基金收入9000万元.全年财政拨款支出26914.48万元,其中:基本支出4244.50万元(人员经费3790.34,日常公用经费454.16万元),项目支出22670万元(基本建设支出4280万元,行政事业项目支出18390万元)。全年收支无结余。
(二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况
2014年全年公共预算财政拨款支出17914.48万元,其中:社会保障及就业支出1996.76万元,医疗卫生与计划生育支出294.31万元,交通运输支出15438.76万元,住房保障支出184.65万元。
(三)2014年政府性基金收支决算情况
2014年政府性基金支出9000万元,其中:农村基础设施建设支出2000万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元,征地和拆迁补偿支出5000万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总额情况
2014年全年“三公”经费决算支出267.78万元,年初部门预算308.46万元,其中公务接待费用年初预算141.36万元,公务车运行及维护费用年初预算167.1万元。部门决算与年初预算比较共减少支出40.68万元,实际减少比例13%,主要是减少了公务接待的费用标准及次数。
(二) 因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况
2014年全年因公出国(境)组团数及人数为零。
全年公务接待1123批次,6423人次,共计支出公务接待费用83.6万元,主要用于机关及下属事业单位按规定开支的各类公务接待,含与其他区县财政业务往来、上下级公务处理、同级其他部门公务办理,等出具公函的公务接待。决算与预算相比减少支出57.76元,减少比例40%,主要原因是减少了公务接待标准及次数。
全年公务用车购置数为零,全年公务车保有量42辆,共计支出公务用车运行及维护费用184.18万元,主要用于燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用。决算与预算相比增加了支出17.08万元,增加比例10%,主要原因是各项费用上涨,并加大了巡查力度,增加了出车次数及运行成本。
附件2—1 |
|||
重庆市綦江区交通委员会2014年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目(按项级功能分类) |
决算数 |
一、财政拨款(含政府性基金) |
26,914.48 |
一、社会保障和就业支出 |
1,996.76 |
二、上级补助收入 |
行政事业单位离退休 |
1,550.13 | |
三、事业收入 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.66 | |
四、经营收入 |
事业单位离退休 |
1,400.48 | |
五、附属单位上缴收入 |
抚恤 |
89.73 | |
六、其他收入 |
死亡抚恤 |
89.73 | |
社会福利 |
350.00 | ||
老年福利 |
350.00 | ||
其他社会保障和就业支出 |
6.90 | ||
其他社会保障和就业支出 |
6.90 | ||
二、医疗卫生与计划生育支出 |
294.31 | ||
医疗保障 |
294.31 | ||
行政单位医疗 |
46.97 | ||
事业单位医疗 |
125.35 | ||
公务员医疗补助 |
122.00 | ||
三、城乡社区支出 |
9,000.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,000.00 | ||
农村基础设施建设支出 |
2,000.00 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,000.00 | ||
国有土地收益基金支出 |
5,000.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 | ||
四、交通运输支出 |
15,438.76 | ||
公路水路运输 |
6,759.02 | ||
行政运行 |
424.61 | ||
一般行政管理事务 |
41.33 | ||
公路养护 |
3,772.73 | ||
公路路政管理 |
341.00 | ||
公路运输管理 |
704.25 | ||
航道维护 |
212.00 | ||
航务管理 |
344.35 | ||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
353.00 | ||
其他公路水路运输支出 |
565.76 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1,224.40 | ||
对城市公交的补贴 |
202.70 | ||
对农村道路客运的补贴 |
923.10 | ||
对出租车的补贴 |
93.60 | ||
石油价格改革补贴其他支出 |
5.00 | ||
车辆购置税支出 |
4,280.00 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
4,280.00 | ||
其他交通运输支出 |
3,175.33 | ||
其他交通运输支出 |
3,175.33 | ||
五、住房保障支出 |
184.65 | ||
住房改革支出 |
184.65 | ||
住房公积金 |
184.65 | ||
本年收入合计 |
26,914.48 |
本年支出合计 |
26,914.48 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
合计 |
|
合计 |
|
附件2—2 |
||||||
重庆市綦江区交通委员会2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
项目(按项级功能分类) |
决算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合 计 |
17,914.48 |
4,244.49 |
13,669.99 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,996.76 |
1,557.03 |
439.73 | ||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,550.13 |
1,550.13 |
|||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.66 |
149.66 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,400.48 |
1,400.48 |
|||
08 |
抚恤 |
89.73 |
89.73 | |||
01 |
死亡抚恤 |
89.73 |
89.73 | |||
10 |
社会福利 |
350.00 |
350.00 | |||
02 |
老年福利 |
350.00 |
350.00 | |||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
|||
01 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
294.31 |
294.31 |
|||
05 |
医疗保障 |
294.31 |
294.31 |
|||
01 |
行政单位医疗 |
46.97 |
46.97 |
|||
02 |
事业单位医疗 |
125.35 |
125.35 |
|||
03 |
公务员医疗补助 |
122.00 |
122.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
15,438.76 |
2,208.50 |
13,230.26 | ||
01 |
公路水路运输 |
6,759.02 |
2,208.50 |
4,550.53 | ||
01 |
行政运行 |
424.61 |
424.61 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
41.33 |
41.33 | |||
06 |
公路养护 |
3,772.73 |
1,159.73 |
2,613.00 | ||
08 |
公路路政管理 |
341.00 |
341.00 | |||
12 |
公路运输管理 |
704.25 |
300.25 |
404.00 | ||
23 |
航道维护 |
212.00 |
212.00 | |||
26 |
航务管理 |
344.35 |
259.35 |
85.00 | ||
39 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
353.00 |
353.00 | |||
99 |
其他公路水路运输支出 |
565.76 |
64.56 |
501.20 | ||
04 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1,224.40 |
1,224.40 | |||
01 |
对城市公交的补贴 |
202.70 |
202.70 | |||
02 |
对农村道路客运的补贴 |
923.10 |
923.10 | |||
03 |
对出租车的补贴 |
93.60 |
93.60 | |||
99 |
石油价格改革补贴其他支出 |
5.00 |
5.00 | |||
06 |
车辆购置税支出 |
4,280.00 |
4,280.00 | |||
02 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
4,280.00 |
4,280.00 | |||
99 |
其他交通运输支出 |
3,175.33 |
3,175.33 | |||
99 |
其他交通运输支出 |
3,175.33 |
3,175.33 | |||
221 |
住房保障支出 |
184.65 |
184.65 |
|||
02 |
住房改革支出 |
184.65 |
184.65 |
|||
01 |
住房公积金 |
184.65 |
184.65 |
附件2—3 |
||||||
重庆市綦江区交通委员会2014年基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
决算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合 计 |
9,000.00 |
|
9,000.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
9,000.00 |
9,000.00 | |||
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |||
04 |
农村基础设施建设支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |||
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |||
10 |
国有土地收益基金支出 |
5,000.00 |
5,000.00 | |||
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
附件2—4 |
|
重庆市綦江区交通委员会2014年“三公”经费决算情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
267.78 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
2、公务接待费 |
83.60 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
184.18 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
184.18 |
(2)公务用车购置 |