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重庆市綦江区发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市綦江区发展和改革委员会

2020年度部门决算情况说明


  1. 单位基本情况

(一)职能职责

按照《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(綦江委办发〔201948号)文件,重庆市綦江区发展和改革委员会单位主要职能职责有:

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议,统筹产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻执行有关价格和收费方面的地方性法规、规章。拟订并组织实施有关价格政策,贯彻执行《重庆市定价目录》,制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案,会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目,研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.负责公共资源交易监督管理。贯彻落实国家、市级有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订我区公共资源交易有关管理办法。统筹指导协调全区公共资源交易活动,推动全区公共资源交易市场建设。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策,推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策,并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

13.协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》綦江委办发〔201948号文件,重庆市綦江区发展和改革委员会为区政府正处级工作部门。内设九个职能科室。

根据《中共重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》(綦委编〔201993号)文件,所属重庆市綦江区产业发展中心为副处级事业单位,重庆市綦江区价格认证中心为参公正科级事业单位,重庆市綦江区政府投资评审中心,重庆市綦江区粮油质量检测站为正科级事业单位。

根据《中共重庆市綦江区机构编制委员会关于调整设置部分处级事业单位及相关工作的通知》(綦委编〔201990号)文件,所属重庆市綦江区公共资源综合交易中心为正处级事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区发展和改革委员会(本级)重庆市綦江区产业发展中心、重庆市綦江区价格认证中心、重庆市綦江区政府投资评审中心,重庆市綦江区粮油质量检测站重庆市綦江区公共资源综合交易中心等六个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12452.11万元,支出总计12452.11万元。收支较上年决算数减少323.74万元、减少2.5%,主要原因是老旧小区改造等项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5093.91万元,较上年决算数减少4639.04万元,减少47.7%,主要原因是减少老旧小区改造等中央资金。其中:财政拨款收入5093.91万元,占100.00%;此外,年初结转和结余7358.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8572.14万元,较上年决算数增加2631.19万元,增长44.3%,主要原因是上年结转老旧小区改造保障性安居工程等项目支出。其中:基本支出1732.18万元,占20.2%;项目支出6839.95万元,占79.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3879.97万元,较上年决算数减少2954.93万元,减少43.2%,主要原因是上年结转的老旧小区改造项目资金逐步支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12452.11万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少323.74万元,减少2.5%。主要原因是老旧小区改造等项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4635.88万元,较上年决算数减少5097.07万元,减少52.4%。主要原因是减少老旧小区改造等项目资金。较年初预算数增加623.50万元,增长15.5%。主要原因是年中追加“其他抗疫相关支出”资金。此外,年初财政拨款结转和结余7358.20万元。

  2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8572.14万元,较上年决算数增加2706.69万元,增长46.1%。主要原因是老旧小区改造项目等增加支出。较年初预算数减少2274.43万元,下降21%。主要原因是上年结转的保障性安居工程老旧小区改造项目未全部完成,导致比年初预算支出减少。

  3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3421.94万元,较上年决算数减少3412.96万元,下降49.9%主要原因是上年结转的“老旧小区改造”中央资金,项目未全部实施,不能及时支付。

  4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2842.97万元,占33.2%,较年初预算数减少363.82万元,下降11.3%,主要原因:一是财政压缩支出,调减预算指标;二是机构改革,招商引资工作职能划转,减少支出。

2)科学技术支出23.6万元,占0.3%,年初未预算,机构改革,交易中心职能转入,增加项目支出。

3)社会保障与就业支出310.38万元,占3.6%,较年初预算数增加29.45万元,增加10.5%,主要原因是补缴以前年度职业年金。

4)卫生健康支出78.44万元,占0.9%,较年初预算数减少7.43万元,下降8.7%,主要原因是机构改革,职能划转,人员减少。

5)农林水支出30万元,占0.3%,较年初增加30.00万元,增长100%,主要原因是年中追加“南山生态文明建设专项”项目支出。

6)住房保障支出3416.24万元,占39.9%,较年初预算数减少3020.29万元,减少46.9%,主要原因是上年结转的第四批保障性安居工程(老旧小区改造)项目未实施完毕。

7)粮油物资储备支出591.50万元,占6.9%,较年初预算数减少24.00万元,减少3.9%,主要原因是区级成品粮储备补助在20211月支付。

8)其他支出1279.00万元,占14.9%,较年初预算数增加1058.06万元,增长478.9%。主要原因是年中追加“2020年老工业基地振兴发展专项”中央资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1732.18万元。

其中,人员经费1518.01万元,较上年决算数增加565.45万元,增长59.4%,主要原因是机构改革,交易中心职能划转,人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。

公用经费214.17万元,较上年决算数增加31.11万元,增加17%,主要原因是机构改革,职能调整,人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余458.03万元。本年收入458.03万元,较上年决算数增加458.03万元,增长100%,本年支出0.00万元,较上年决算数减少75.50万元,下降100%,主要原因是当年未实现支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度,本部门无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况2020年度“三公”经费支出共计34.97万元,较年初预算数减少5.88万元,下降14.4%,主要原因是加强内控管理,节约开支。较上年支出数减少16.74万元,下降32.4%,主要原因是机构改革,招商引资工作职能划出,公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门当年未发生因公出国出境公务活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和当年均未发生出国出境费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%.较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和当年均未购置公务用车。

公务车运行维护费17.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、全区粮油储备及质量安全检查、全区重点项目监督推进等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.93万元,下降14.3%,主要原因是加强内控管理,提高公车使用效率。较上年支出数减少2.3万元,下降11.5%,主要原因是加强内控管理,提高公车使用效率。

公务接待费17.34万元,主要用于接待客商考察、承接全区节能市级考核、粮油安全市级考核等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.96万元,下降14.6%,主要原因是增强公务接待内控管理,减少支出。较上年支出数减少14.45万元,下降45.5%,主要原因是机构改革,招商引资工作职能划转,公务接待活动减少。

(三)“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待156批次1759人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出92.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅、会务、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少13.56万元,下降12.8%,主要原因是增强内控管理,节约开支。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.94万元,较上年决算数减少8.53万元,下降43.8%,主要原因是招商引资工作年中调出,涉及招商引资工作会务减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出22.65万元,较上年决算数增加18.1万元,增加397.8%。主要原因是2020年集中组织招投标管理培训。

(二)国有资产占用情况说明截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额395.88万元,其中:政府采购货物支出2.38万元、政府采购服务支出393.5万元。授予中小企业合同金额395.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额249.03万元,占政府采购支出总额的62.9%。主要用于购置办公设备和委托第三方对幼儿园收费成本公交车票价成本监审、十四五规划纲要编写及政府投资项目评审等发生的费用。

五、预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我委不涉及重点专项绩效评价项目,对全委14个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金2625.34万元。从评价情况来看,自评结果均为优秀等级。

2、绩效目标自评结果。选择一个一般性项目绩效自评情况公开。

区级储备粮补助经费”项目:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况很好。项目全年预算数为591.5万元,执行数为591.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成13000吨储备粮任务,且合格率100%,二是年初预算资金按季度100%支付,三是有效保障了全区粮食应急调控。

2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位(盖章):重庆市綦江区发展和改革委员会




项目名称

区级储备粮补助经费

自评总分
(分)

100

业务主管部门

重庆市綦江区发展和改革委员会

联系人
及电话

叶晓群023-48671768

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率%B/A

执行率得分(分)

年度资金总额:

591.5

591.5

100%

10

其中:中央补助




/

市级补助




/

区级资金

591.5

591.5

100%

/

其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为了保护粮食生产者、经营者和消费者的合法利益,用于调节全区粮食供求平衡,稳定粮食市场秩序,应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食应急保障。

区级储备粮常年保有量在1.3万吨以上,并能有效保障了各种突发应急情况。

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标得分
(分)

储备粮保有量

30

13000

13000

100%

30

应急保障率

%

20

98%

100%

100%

20

储备粮合格率

%

30

=100%

100%

100%

30

民众满意度

%

10

90%

95%

100%

10








未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48668506



Overview

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK08 机构运行信息表



Sheet 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入4,635.88一、一般公共服务支出2,842.97
二、政府性基金预算财政拨款收入458.03二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出23.60
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出310.38


九、卫生健康支出78.44


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出30.00


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出3,416.24


二十、粮油物资储备支出591.50


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出1,279.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计5,093.91本年支出合计8,572.14
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余7,358.20年末结转和结余3,879.97
总计12,452.11总计12,452.11
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 2: GK02 收入决算表






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计5,093.915,093.91





201一般公共服务支出2,577.732,577.73





20103政府办公厅(室)及相关机构事务621.40621.40





2010350 事业运行369.39369.39





2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.01252.01





20104发展与改革事务1,906.331,906.33





2010401 行政运行416.56416.56





2010402 一般行政管理事务747.85747.85





2010406 社会事业发展规划280.00280.00





2010408 物价管理50.1050.10





2010450 事业运行346.07346.07





2010499 其他发展与改革事务支出65.7565.75





20113商贸事务50.0050.00





2011308 招商引资40.0040.00





2011399 其他商贸事务支出10.0010.00





206科学技术支出23.6023.60





20699其他科学技术支出23.6023.60





2069999 其他科学技术支出23.6023.60





208社会保障和就业支出268.66268.66





20805行政事业单位养老支出268.66268.66





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8572.85





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出41.0441.04





2080599 其他行政事业单位养老支出154.77154.77





210卫生健康支出75.1075.10





21011行政事业单位医疗75.1075.10





2101101 行政单位医疗22.4322.43





2101102 事业单位医疗29.9929.99





2101103 公务员医疗补助15.5615.56





2101199 其他行政事业单位医疗支出7.127.12





212城乡社区支出5.005.00





21299其他城乡社区支出5.005.00





2129901 其他城乡社区支出5.005.00





221住房保障支出71.3071.30





22102住房改革支出71.3071.30





2210201 住房公积金71.3071.30





222粮油物资储备支出175.47175.47





22204粮油储备175.47175.47





2220499 其他粮油储备支出175.47175.47





229其他支出1,439.001,439.00





22999其他支出1,439.001,439.00





2299901 其他支出1,439.001,439.00





234抗疫特别国债安排的支出458.03458.03





23402抗疫相关支出458.03458.03





2340299 其他抗疫相关支出458.03458.03





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 3: GK03 支出决算表





支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计8,572.141,732.186,839.95


201一般公共服务支出2,842.961,267.831,575.13


20103政府办公厅(室)及相关机构事务673.06421.05252.01


2010350 事业运行421.05421.05



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出252.01
252.01


20104发展与改革事务2,114.90846.781,268.12


2010401 行政运行467.43467.43



2010402 一般行政管理事务730.30
730.30


2010406 社会事业发展规划340.47
340.47


2010407 经济体制改革研究29.30
29.30


2010408 物价管理102.30
102.30


2010450 事业运行379.35379.35



2010499 其他发展与改革事务支出65.75
65.75


20105统计信息事务5.00
5.00


2010507 专项普查活动5.00
5.00


20113商贸事务50.00
50.00


2011308 招商引资40.00
40.00


2011399 其他商贸事务支出10.00
10.00


206科学技术支出23.60
23.60


20699其他科学技术支出23.60
23.60


2069999 其他科学技术支出23.60
23.60


208社会保障和就业支出310.37310.37



20805行政事业单位养老支出310.37310.37



2080501 行政单位离退休17.0417.04



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.8779.87



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出55.8555.85



2080599 其他行政事业单位养老支出157.61157.61



210卫生健康支出78.4478.44



21011行政事业单位医疗78.4478.44



2101101 行政单位医疗24.0724.07



2101102 事业单位医疗31.6931.69



2101103 公务员医疗补助15.5615.56



2101199 其他行政事业单位医疗支出7.127.12



213农林水支出30.00
30.00


21302林业和草原30.00
30.00


2130206 技术推广与转化30.00
30.00


221住房保障支出3,416.2475.523,340.72


22101保障性安居工程支出3,340.72
3,340.72


2210199 其他保障性安居工程支出3,340.72
3,340.72


22102住房改革支出75.5275.52



2210201 住房公积金75.5275.52



222粮油物资储备支出591.50
591.50


22204粮油储备591.50
591.50


2220499 其他粮油储备支出591.50
591.50


229其他支出1,279.00
1,279.00


22999其他支出1,279.00
1,279.00


2299901 其他支出1,279.00
1,279.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会

2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款4,635.88一、一般公共服务支出2,842.972,842.97

二、政府性基金预算财政拨款458.03二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出23.6023.60



七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出310.38310.38



九、卫生健康支出78.4478.44



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出30.0030.00



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出3,416.243,416.24



二十、粮油物资储备支出591.50591.50



二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出1,279.001,279.00



二十四、债务还本支出



本年收入合计5,093.91二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余7,358.20二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款7,358.20本年支出合计8,572.148,572.14

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余3,879.973,421.94458.03
三、国有资本经营预算财政拨款





总计12,452.11总计12,452.1111,994.08458.03
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表





一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计7,358.204,635.888,572.141,732.186,839.953,421.94
201一般公共服务支出350.922,577.732,842.961,267.831,575.1385.69
20103政府办公厅(室)及相关机构事务54.92621.40673.06421.05252.013.26
2010350 事业运行54.92369.39421.05421.05
3.26
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
252.01252.01
252.01
20104发展与改革事务291.001,906.332,114.90846.781,268.1282.43
2010401 行政运行50.87416.56467.43467.43

2010402 一般行政管理事务0.45747.85730.30
730.3018.00
2010406 社会事业发展规划105.27280.00340.47
340.4744.80
2010407 经济体制改革研究29.30
29.30
29.30
2010408 物价管理52.3050.10102.30
102.300.10
2010450 事业运行52.81346.07379.35379.35
19.53
2010499 其他发展与改革事务支出
65.7565.75
65.75
20105统计信息事务5.00
5.00
5.00
2010507 专项普查活动5.00
5.00
5.00
20113商贸事务
50.0050.00
50.00
2011308 招商引资
40.0040.00
40.00
2011399 其他商贸事务支出
10.0010.00
10.00
206科学技术支出
23.6023.60
23.60
20699其他科学技术支出
23.6023.60
23.60
2069999 其他科学技术支出
23.6023.60
23.60
208社会保障和就业支出41.72268.66310.37310.37

20805行政事业单位养老支出41.72268.66310.37310.37

2080501 行政单位离退休17.04
17.0417.04

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.0372.8579.8779.87

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.8141.0455.8555.85

2080599 其他行政事业单位养老支出2.84154.77157.61157.61

210卫生健康支出3.3375.1078.4478.44

21011行政事业单位医疗3.3375.1078.4478.44

2101101 行政单位医疗1.6322.4324.0724.07

2101102 事业单位医疗1.7029.9931.6931.69

2101103 公务员医疗补助
15.5615.5615.56

2101199 其他行政事业单位医疗支出
7.127.127.12

212城乡社区支出
5.00


5.00
21299其他城乡社区支出
5.00


5.00
2129901 其他城乡社区支出
5.00


5.00
213农林水支出30.00
30.00
30.00
21302林业和草原30.00
30.00
30.00
2130206 技术推广与转化30.00
30.00
30.00
221住房保障支出6,369.2371.303,416.2475.523,340.723,024.28
22101保障性安居工程支出6,365.01
3,340.72
3,340.723,024.28
2210199 其他保障性安居工程支出6,365.01
3,340.72
3,340.723,024.28
22102住房改革支出4.2271.3075.5275.52

2210201 住房公积金4.2271.3075.5275.52

222粮油物资储备支出463.00175.47591.50
591.5046.97
22204粮油储备463.00175.47591.50
591.5046.97
2220499 其他粮油储备支出463.00175.47591.50
591.5046.97
229其他支出100.001,439.001,279.00
1,279.00260.00
22999其他支出100.001,439.001,279.00
1,279.00260.00
2299901 其他支出100.001,439.001,279.00
1,279.00260.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,334.16302商品和服务支出214.17310资本性支出
30101 基本工资283.5430201 办公费2.4531001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴121.7930202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金59.3130203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资442.9830205 水费0.1931006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费79.8730206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费55.8530207 邮电费8.0331008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费55.7630208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费16.0430211 差旅费97.3131011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金75.5230212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费10.4830213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出133.0030214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助183.8530215 会议费0.2031021 文物和陈列品购置
30301 离休费17.0430216 培训费0.0231022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费0.4031099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助152.0030225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费8.3131204 费用补贴
30307 医疗费补助12.2030227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费40.3331299 其他对企业补助
30309 奖励金2.6130229 福利费12.74399其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费16.4939906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用27.3439907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出0.3339999 其他支出



307债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计1,518.02公用经费合计214.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
458.03


458.03
234抗疫特别国债安排的支出
458.03


458.03
23402抗疫相关支出
458.03


458.03
2340299 其他抗疫相关支出
458.03


458.03
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

Sheet 8: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表




国有资本经营预算财政拨款支出决算表






















公开09表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

Sheet 9: GK08 机构运行信息表



机构运行信息表

























公开08表
公开部门:重庆市綦江区发展和改革委员会
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费92.44
(一)支出合计40.8534.97(一)行政单位83.76
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位8.68
2.公务用车购置及运行维护费20.5517.62五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)6
(2)公务用车运行维护费20.5517.62 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费20.3017.34 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费17.34 3.机要通信用车6
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)6(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)156六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计395.88
6.国内公务接待人次(人)1,759 1.政府采购货物支出2.38
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出393.50
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额395.88
二、会议费10.94 其中:授予小微企业合同金额249.03
三、培训费22.65

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。



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