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[ 索引号 ] | 11500222009312115F/2015-00720 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2015-10-28 | [ 发布日期 ] | 2015-10-28 |
重庆市綦江区东部新城管理委员会2014年部门决算及“三公”经费公开资料
重庆市綦江区东部新城管理委员会2014年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门组成情况。
按照綦编[2008]63号文件设立本部门,为区政府派出机构单位。按照綦江委发〔2011〕1号文件,本单位属事业机构,内设机构8个,分别是办公室、财务部、规划部、建管部、征地拆迁部、市政园林管理部、群工部、安监部。
(二)部门(单位)职能。
按照綦江委发〔2011〕1号文件,綦江区东部新城管理委员会单主要职能职责有:
(一)宣传贯彻党和国家有关对外开放与新城建设的方针政策及法律法规。
(二)负责编制新城建设的控制性详细规划和修建性详细规划,按程序报批。
(三)负责新城内土地整治方案的拟定并组织实施,协助新城内土地出让工作,负责新城内国有资产管理。
(四)负责协助新城内拆迁、安置、补偿方案的拟定并组织实施。
(五)受有关行政部门委托,负责新城内土地出让综合价金、综合配套费、人防费、绿化费等各种费用的征收。
(六)负责新城开发建设的资金筹集和有效管理使用。
(七)负责牵头搞好新城内的基础设施建设。
(八)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算情况说明
(一)2014年收入支出决算总体情况说明(不涉及与预算对比情况)。
根据2014年决算批复统计,收入财政拨款290.5万元(含政府性基金),支出290.5万元,其中一般公共服务支出258.62万元;社会保障和就业支出0.58万元;医疗卫生与计划生育支出15.33万元;住房保障支出15.97万元。
(二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明(不涉及与预算对比情况)。
根据2014年决算批复统计,公共预算财政拨款支出290.5万元,其中基本支出200.15万元,项目支出90.35万元。其分别情况是:一般公共服务支出258.62万元,其中基本支出168.27万元,项目支出90.35万元;社会保障和就业支出0.58万元,其中基本支出0.58万元;医疗卫生与计划生育支出15.33万元,其中基本支出15.33万元;住房保障支出15.97万元,其中基本支出15.97万元。
(三)2014年政府性基金收支决算情况说明(不涉及与预算对比情况)。
根据2014年决算批复统计,基金预算财政拨款支出为零。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总额情况,应说明:与预算比较增减变化情况和原因等。
根据2014年决算批复统计, “三公经费”决算支出30.59万元,其中因公出国(境)费支出为零;公务接待费支出20.14万元,比年初预算19.20万元增加0.94万元,增加4.9%,增加原因是到我单位考察人数增多,接待65次,2518人;公务车运行费支出10.45万元,比年初预算10.5万元减少0.05万元,减少0.5%,现有公务车3辆。
(二) 因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况,应说明:因公出国(境)组团数及人数,公务接待批次及人数,公务用车购置数和保有量以及各项与预算比较增减变化情况和原因等。
附件2—1 |
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重庆市綦江区东部新城管理委员会2014年收支决算总表 | |||
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目(按项级功能分类) |
决算数 |
一、财政拨款(含政府性基金) |
290.50 |
一、一般公共服务支出 |
258.62 |
二、上级补助收入 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
258.62 |
三、事业收入 |
|
行政运行 |
78.04 |
四、经营收入 |
|
一般行政管理事务 |
0.35 |
五、附属单位上缴收入 |
|
事业运行 |
90.23 |
六、其他收入 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
90 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.58 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.33 |
|
|
医疗保障 |
15.33 |
|
|
行政单位医疗 |
3.76 |
|
|
事业单位医疗 |
10.13 |
|
|
公务员医疗补助 |
1.44 |
|
|
十九、住房保障支出 |
15.97 |
|
|
住房改革支出 |
15.97 |
|
|
住房公积金 |
15.97 |
|
|
|
|
|
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本年收入合计 |
290.5 |
本年支出合计 |
290.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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合计 |
290.5 |
合计 |
290.5 |
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重庆市綦江区东部新城管理委员会2014年公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||
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科目编码 |
项目(按项级功能分类) |
决算数 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合 计 |
290.5 |
200.15 |
90.35 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.62 |
168.27 |
90.35 | |||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
258.62 |
168.27 |
90.35 | |||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
78.04 |
78.04 |
| |||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.35 |
|
0.35 | |||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
90.23 |
90.23 |
| |||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
90 |
|
90 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
| |||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
| |||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
| |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.33 |
15.33 |
| |||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
15.33 |
15.33 |
| |||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
| |||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.13 |
10.13 |
| |||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.97 |
15.97 |
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.97 |
15.97 |
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.97 |
15.97 |
| |||||||||||
|
附件2—3 |
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重庆市綦江区东部新城管理委员会2014年基金预算财政拨款支出决算表 |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
决算数 |
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类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||
合 计 |
|
|
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| ||||||||||||
201 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
01 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
01 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
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208 |
|
|
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| |||||||||
附件2—4 |
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重庆市綦江区东部新城管理委员会2014年“三公”经费决算情况表 |
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|
单位:万元 |
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项 目 |
决 算 数 |
| ||||||||||||||
合 计 |
30.59 |
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1、因公出国(境)费 |
0.00 |
| ||||||||||||||
2、公务接待费 |
20.14 |
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3、公务用车购置及运行维护费 |
10.45 |
| ||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
10.45 |
| ||||||||||||||
(2)公务用车购置 |
0.00 |
| ||||||||||||||
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