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区财政局
- [ 索引号 ]
- 11500222009312115F/2025-00185
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-31
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-31
中华会计函授学校綦江分校2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责做好初级会计电算化的报名培训考试等工作;
2.负责做好会计从业人员继续教育培训的各项工作;
3.围绕财政中心工作,组织开展财政干部培训工作,农村财会人员财政支农政策培训工作,编写相关教材及课题研究;
4.负责做好学历教育工作;
5.协助会计监督科做好会计专业技术职称考试的报名、辅导等工作;
6.完成财政局领导交办其他工作。
(二)机构设置
按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区财政局所属事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2019〕58号)文件,本单位系财政全额拨款,事业编制4人,2024 年实有人数4人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为96.76万元。收、支与2023年度相比,增加6.70万元,增长7.4%,主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资、超额绩效清算。
1.收入情况。2024年度收入合计96.76万元,与2023年度相比,增加6.70万元,增长7.4%,主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资、超额绩效清算。其中:财政拨款收入96.76万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计96.76万元,与2023年度相比,增加6.70万元,增长7.4%,主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资、超额绩效清算。其中:基本支出96.76万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年结转结余在本年全部实现支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为96.76万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加6.70万元,增长7.4%。主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资、超额绩效清算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入96.76万元,与2023年度相比,增加6.70万元,增长7.4%。主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资、超额绩效清算。较年初预算数减少22.54万元,下降18.9%。主要原因是厉行节约,压缩项目开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出96.76万元,与2023年度相比,增加6.70万元,增长7.4%。主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资、超额绩效清算。较年初预算数减少22.54万元,下降18.9%。主要原因是厉行节约,压缩项目开支。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出14.60万元,占15.1%,较年初预算数增加4.12万元,增长39.3%,主要原因是2024年社保基数调整、调资。
(2)卫生健康支出3.88万元,占4.0%,较年初预算数增加0.03万元,增长0.8%,主要原因是2024年人员社保基数调整、调资。
(3)住房保障支出4.15万元,占4.3%,较年初预算数增加0.19万元,增长4.8%,主要原因是2024年人员社保基数调整、调资。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年结转结余在本年全部实现支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出96.76万元。
其中:
人员经费88.54万元,与2023年度相比,增加20.26万元,增长29.7%,主要原因是2024年人员补缴职业年金、调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费8.22万元,与2023年度相比,增加2.72万元,增长49.5%,主要原因是疫情防控临时性开支增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)经费支出。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少13.52万元,下降100.0%,主要原因是2024年度因局机关工作安排,取消提升基层财政干部政治素养和业务水平培训安排经费。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是2024年度未发生差旅费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。











