首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

[ 索引号 ] 115002227094780280/2024-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区新盛镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-10-24 [ 发布日期 ] 2024-10-24

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作;督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理离退休干部、村(社区)干部;做好调研、信息、志愿者服务活动工作。

3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议;督促街道相关科室办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;在区人大常委会和选举委员会的领导下,承办本区域区人大代表的选举等工作。

4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责经济发展规划与指导服务、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广与普及工作。

5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;协助违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;承担辖区防空防灾一体化建设工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作;宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策,落实安全生产各项措施;承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

11.社区事务服务中心。协助辖区内物业管理的监督管理,协调物业管理与社区、业主的关系;负责组织成立业主大会筹备组,监督业主大会筹备组开展工作,指导成立业主委员会;承担辖区内业主委员会备案相关工作,指导业主委员会换届工作,监督业主大会和业主委员会依法履行职责;负责辖区内物业服务纠纷投诉受理;负责指导社区召开物业管理联席会议,协调解决物业管理工作中存在的问题;协助监管物业专项资金使用。

12.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源(沼气、太阳能)、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作;承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作;承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作;承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作;协助开展惠农资金补贴工作。

13.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施;承担农家书屋(图书室)及协助农体工程监督管理工作,协助监督管理辖区文化市场。

14.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规;承担农村劳务综合开发、管理工作;承担城乡医保、城乡社保的参保筹资工作;协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作;指导村(社区)开展退休人员社会化管理服务工作;指导村(社区)开展劳动就业与社会保障工作。

15.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

16.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。

17.城乡管理服务中心。负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作;负责农村环境卫生、道路河流工作;定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况;管理维护城市相关基础设施;协助市容市貌整治工作。

(二)机构设置

綦编委【2020】3号文件下达我镇直属事业单位7个,农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、社区事务服务中心。撤销水管站,财政所(参公)。将水管站、农业服务中心整合,重新组建农业服务中心。将财政所(参公)重新组建为财政办公室,编制为公务员。

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处内设10个办公室,即党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2735.65万元,支出总计2735.65万元。收支较上年决算数增加271.53万元,增长11.02%,主要原因是农林水项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2716.36万元,较上年决算数增加256.27万元,增长10.42%,主要原因是收到部门项目调剂。其中:财政拨款收入2716.36万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余19.29万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2735.65万元,较上年决算数增加271.53万元,增长11.02%,主要原因是收到部门项目调剂资金支出。其中:基本支出1465.09万元,占53.56%;项目支出1270.56万元,占46.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,与上年比较无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2735.65万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加271.53万元,增长11.02%。主要原因是收到部门项目调剂导致收入支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2659.35万元,较上年决算数增加250.22万元,增长10.39%。主要原因是农林水项目收入较去年增加。较年初预算数增加639.77万元,增长31.68%。主要原因是部分项目资金来源于以前年度结转和部门项目调剂。此外,年初财政拨款结转和结余19.29万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2678.65万元,较上年决算数增加268.49万元,增长11.14%。主要原因是2023年度农林水项目支出增加。较年初预算数增加659.07万元,增长32.63%。主要原因是部分项目资金来源于以前年度结转和部门项目调剂。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较去年无增减变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出750.69万元,占28.02%,较年初预算数增加100.01万元,增长15.37%,主要原因是增人增资和部门项目调剂导致。

(2)文化旅游体育与传媒支出65.84万元,占2.46%,较年初预算数增加15.50万元,增长30.79%,主要原因是资金来源于结转项目预算追加和部门项目调剂。

(3)社会保障与就业支出397.43万元,占14.84%,较年初预算数减少26.75万元,下降6.31%,主要原因是社会安全治理经费预算减少。

(4)卫生健康支出79.88万元,占2.98%,较年初预算数增加21.12万元,增长35.94%,主要原因是增人增资医疗保险增加预算。

(5)节能环保支出6.84万元,占0.26%,较年初预算数增加6.84万元,增长100.00%,主要原因是资金来源于部门项目调剂。

(6)城乡社区支出251.72万元,占9.40%,较年初预算数增加4.74万元,增长1.92%,主要原因是综合目标奖励预算减少。

(7)农林水支出1016.46万元,占37.95%,较年初预算数增加505.66万元,增长98.99%,主要原因是项目来源于以前年度结转。

(8)交通运输支出8.45万元,占0.32%,较年初预算数增加8.45万元,增长100.00%,主要原因是资金来源于部门项目调剂。

(9)自然资源海洋气象等支出0.84万元,占0.03%,较年初预算数增加0.84万元,增长100.00%,主要原因是项目资金来源于部门调剂。

(10)住房保障支出92.50万元,占3.45%,较年初预算数增加14.66万元,增长18.83%,主要原因是主要原因是增人增资住房公积金预算追加。

(11)灾害防治及应急管理支出8.00万元,占0.30%,较年初预算数增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是资金来源于部门项目调剂。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1465.09万元。其中:人员经费1219.25万元,较上年决算数减少117.30万元,下降8.78%,主要原因是规范人员工资及津贴的发放。人员经费用途主要包括本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、医疗补助、住房公积金。公用经费245.84万元,较上年决算数减少4.07万元,下降1.63%,主要原因是厉行勤俭节约减少公用经费的开支。公用经费用途主要包括日常办公所用办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、培训费、福利费、其他商品服务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入57.01万元,较上年决算数增加6.05万元,增长11.87%,主要原因是2023年部门调剂二三季度公路养护费。本年支出57.01万元,较上年决算数增加3.05万元,增长5.65%,主要原因是部门调剂项目资金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.10万元,较年初预算数减少20.40万元,下降55.89%,主要原因是厉行勤俭节约减少公车运行维护费的预算。较上年支出数减少1.15万元,下降6.67%,主要原因是厉行勤俭节约减少公务和公车运行的开支

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,主要用于.....(由单位根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费12.41万元,主要用于本单位公车的维修维护费、油费、过路费、洗车停车费。费用支出较年初预算数减少20.09万元,下降61.82%,主要原因是厉行勤俭节约减少公车运行维护费的预算。较上年支出数减少1.16万元,下降8.55%,主要原因是厉行勤俭节约减少公车运行的开支。

公务接待费3.69万元,主要用于接待上级部门的各项工作检查验收。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降7.75%,主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待年初预算。较上年支出数增加0.01万元,增长0.27%,主要原因是2023年开展森林防火,高标准农田等工作增加导致公务接待费较去年增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待131批次738人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费49.93元,车均购置费0万元,车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.78万元,较上年决算数增加0.43万元,增长18.30%,主要原因是村居财务制度和森林防火员等相关业务培训较去年增加。本年度培训费支出7.30万元,较上年决算数增加3.86万元,增长112.21%,主要原因是网格员、森林防火员和村居财务的培训增加导致培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出155.33万元,机关运行经费主要用于开支机关日常运行的水费、电费、办公费、维修维护费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、委托业务费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加6.40万元,增长4.30%,主要原因是单位内部指标调剂办公经费导致办公费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额151.98万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.98万元。授予中小企业合同金额151.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额151.98万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购.主要用于采购松蚕线虫的处置服务费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和89个二级项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金1270.56万元。

(二)单位绩效评价情况

“我单位未组织开展绩效评价。”

(三)财政绩效评价情况

“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。”

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61288527


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,659.35

一、一般公共服务支出

750.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

57.01

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

65.84

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

397.43

九、卫生健康支出

79.88

十、节能环保支出

6.84

十一、城乡社区支出

308.73

十二、农林水支出

1,016.46

十三、交通运输支出

8.45

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

0.84

十九、住房保障支出

92.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

8.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,716.36

本年支出合计

2,735.65

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

19.29

年末结转和结余

总计

2,735.65

总计

2,735.65

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,716.36

2,716.36

201

一般公共服务支出

750.69

750.69

20101

人大事务

5.63

5.63

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.60

3.60

2010108

代表工作

0.03

0.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

716.24

716.24

2010301

行政运行

584.50

584.50

2010302

一般行政管理事务

131.74

131.74

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012902

一般行政管理事务

1.00

1.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.12

3.12

2013102

一般行政管理事务

3.12

3.12

20132

组织事务

19.71

19.71

2013202

一般行政管理事务

19.71

19.71

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

2013899

其他市场监督管理事务

4.32

4.32

207

文化旅游体育与传媒支出

65.84

65.84

20701

文化和旅游

65.84

65.84

2070109

群众文化

56.40

56.40

2070199

其他文化和旅游支出

9.44

9.44

208

社会保障和就业支出

397.43

397.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

72.51

72.51

2080104

综合业务管理

72.51

72.51

20805

行政事业单位养老支出

243.05

243.05

2080501

行政单位离退休

2.28

2.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.51

93.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.32

53.32

2080599

其他行政事业单位养老支出

93.94

93.94

20808

抚恤

6.21

6.21

2080801

死亡抚恤

6.21

6.21

20828

退役军人管理事务

39.21

39.21

2082804

拥军优属

5.08

5.08

2082850

事业运行

34.13

34.13

20899

其他社会保障和就业支出

36.44

36.44

2089999

其他社会保障和就业支出

36.44

36.44

210

卫生健康支出

79.88

79.88

21004

公共卫生

20.60

20.60

2100410

突发公共卫生事件应急处理

20.60

20.60

21011

行政事业单位医疗

59.28

59.28

2101101

行政单位医疗

24.10

24.10

2101102

事业单位医疗

26.22

26.22

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.48

4.48

211

节能环保支出

6.84

6.84

21104

自然生态保护

5.58

5.58

2110402

农村环境保护

5.58

5.58

21110

能源节约利用

1.26

1.26

2111001

能源节约利用

1.26

1.26

212

城乡社区支出

308.73

308.73

21201

城乡社区管理事务

167.30

167.30

2120199

其他城乡社区管理事务支出

167.30

167.30

21205

城乡社区环境卫生

84.42

84.42

2120501

城乡社区环境卫生

84.42

84.42

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

57.01

57.01

2120804

农村基础设施建设支出

46.51

46.51

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.50

10.50

213

农林水支出

1,006.46

1,006.46

21301

农业农村

214.26

214.26

2130104

事业运行

165.21

165.21

2130108

病虫害控制

13.05

13.05

2130122

农业生产发展

36.00

36.00

21302

林业和草原

60.30

60.30

2130205

森林资源培育

38.47

38.47

2130207

森林资源管理

5.00

5.00

2130234

林业草原防灾减灾

16.83

16.83

21303

水利

108.23

108.23

2130302

一般行政管理事务

15.40

15.40

2130306

水利工程运行与维护

6.86

6.86

2130315

抗旱

67.81

67.81

2130316

农村水利

3.40

3.40

2130335

农村供水

14.76

14.76

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.63

50.63

2130505

生产发展

50.63

50.63

21307

农村综合改革

573.03

573.03

2130701

对村级公益事业建设的补助

243.44

243.44

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

329.59

329.59

221

住房保障支出

92.50

92.50

22101

保障性安居工程支出

5.00

5.00

2210103

棚户区改造

5.00

5.00

22102

住房改革支出

87.50

87.50

2210201

住房公积金

87.50

87.50

224

灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,735.65

1,465.09

1,270.56

201

一般公共服务支出

750.69

584.50

166.19

20101

人大事务

5.63

5.63

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.60

3.60

2010108

代表工作

0.03

0.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

716.24

584.50

131.74

2010301

行政运行

584.50

584.50

2010302

一般行政管理事务

131.74

131.74

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012902

一般行政管理事务

1.00

1.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.12

3.12

2013102

一般行政管理事务

3.12

3.12

20132

组织事务

19.71

19.71

2013202

一般行政管理事务

19.71

19.71

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

2013899

其他市场监督管理事务

4.32

4.32

207

文化旅游体育与传媒支出

65.84

55.90

9.94

20701

文化和旅游

65.84

55.90

9.94

2070109

群众文化

56.40

55.90

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

9.44

9.44

208

社会保障和就业支出

397.43

345.90

51.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

72.51

72.51

2080104

综合业务管理

72.51

72.51

20805

行政事业单位养老支出

243.05

233.05

10.00

2080501

行政单位离退休

2.28

2.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.51

93.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.32

53.32

2080599

其他行政事业单位养老支出

93.94

83.94

10.00

20808

抚恤

6.21

6.21

2080801

死亡抚恤

6.21

6.21

20828

退役军人管理事务

39.21

34.13

5.08

2082804

拥军优属

5.08

5.08

2082850

事业运行

34.13

34.13

20899

其他社会保障和就业支出

36.44

36.44

2089999

其他社会保障和就业支出

36.44

36.44

210

卫生健康支出

79.88

59.28

20.60

21004

公共卫生

20.60

20.60

2100410

突发公共卫生事件应急处理

20.60

20.60

21011

行政事业单位医疗

59.28

59.28

2101101

行政单位医疗

24.10

24.10

2101102

事业单位医疗

26.22

26.22

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.48

4.48

211

节能环保支出

6.84

6.84

21104

自然生态保护

5.58

5.58

2110402

农村环境保护

5.58

5.58

21110

能源节约利用

1.26

1.26

2111001

能源节约利用

1.26

1.26

212

城乡社区支出

308.73

166.80

141.93

21201

城乡社区管理事务

167.30

166.80

0.50

2120199

其他城乡社区管理事务支出

167.30

166.80

0.50

21205

城乡社区环境卫生

84.42

84.42

2120501

城乡社区环境卫生

84.42

84.42

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

57.01

57.01

2120804

农村基础设施建设支出

46.51

46.51

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.50

10.50

213

农林水支出

1,016.46

165.21

851.25

21301

农业农村

214.26

165.21

49.05

2130104

事业运行

165.21

165.21

2130108

病虫害控制

13.05

13.05

2130122

农业生产发展

36.00

36.00

21302

林业和草原

70.30

70.30

2130205

森林资源培育

48.47

48.47

2130207

森林资源管理

5.00

5.00

2130234

林业草原防灾减灾

16.83

16.83

21303

水利

108.23

108.23

2130302

一般行政管理事务

15.40

15.40

2130306

水利工程运行与维护

6.86

6.86

2130315

抗旱

67.81

67.81

2130316

农村水利

3.40

3.40

2130335

农村供水

14.76

14.76

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.63

50.63

2130505

生产发展

50.63

50.63

21307

农村综合改革

573.03

573.03

2130701

对村级公益事业建设的补助

243.44

243.44

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

329.59

329.59

214

交通运输支出

8.45

8.45

21401

公路水路运输

8.45

8.45

2140106

公路养护

8.45

8.45

220

自然资源海洋气象等支出

0.84

0.84

22001

自然资源事务

0.84

0.84

2200106

自然资源利用与保护

0.84

0.84

221

住房保障支出

92.50

87.50

5.00

22101

保障性安居工程支出

5.00

5.00

2210103

棚户区改造

5.00

5.00

22102

住房改革支出

87.50

87.50

2210201

住房公积金

87.50

87.50

224

灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,659.35

一、一般公共服务支出

750.69

750.69

二、政府性基金预算财政拨款

57.01

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

65.84

65.84

八、社会保障和就业支出

397.43

397.43

九、卫生健康支出

79.88

79.88

十、节能环保支出

6.84

6.84

十一、城乡社区支出

308.73

251.72

57.01

十二、农林水支出

1,016.46

1,016.46

十三、交通运输支出

8.45

8.45

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

0.84

0.84

十九、住房保障支出

92.50

92.50

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,716.36

本年支出合计

2,735.65

2,678.65

57.01

年初财政拨款结转和结余

19.29

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

19.29

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,735.65

总计

2,735.65

2,678.65

57.01

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,678.65

1,465.09

1,213.55

201

一般公共服务支出

750.69

584.50

166.19

20101

人大事务

5.63

5.63

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.60

3.60

2010108

代表工作

0.03

0.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

716.24

584.50

131.74

2010301

行政运行

584.50

584.50

2010302

一般行政管理事务

131.74

131.74

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20129

群众团体事务

1.00

1.00

2012902

一般行政管理事务

1.00

1.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.12

3.12

2013102

一般行政管理事务

3.12

3.12

20132

组织事务

19.71

19.71

2013202

一般行政管理事务

19.71

19.71

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

2013899

其他市场监督管理事务

4.32

4.32

207

文化旅游体育与传媒支出

65.84

55.90

9.94

20701

文化和旅游

65.84

55.90

9.94

2070109

群众文化

56.40

55.90

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

9.44

9.44

208

社会保障和就业支出

397.43

345.90

51.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

72.51

72.51

2080104

综合业务管理

72.51

72.51

20805

行政事业单位养老支出

243.05

233.05

10.00

2080501

行政单位离退休

2.28

2.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.51

93.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.32

53.32

2080599

其他行政事业单位养老支出

93.94

83.94

10.00

20808

抚恤

6.21

6.21

2080801

死亡抚恤

6.21

6.21

20828

退役军人管理事务

39.21

34.13

5.08

2082804

拥军优属

5.08

5.08

2082850

事业运行

34.13

34.13

20899

其他社会保障和就业支出

36.44

36.44

2089999

其他社会保障和就业支出

36.44

36.44

210

卫生健康支出

79.88

59.28

20.60

21004

公共卫生

20.60

20.60

2100410

突发公共卫生事件应急处理

20.60

20.60

21011

行政事业单位医疗

59.28

59.28

2101101

行政单位医疗

24.10

24.10

2101102

事业单位医疗

26.22

26.22

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.48

4.48

211

节能环保支出

6.84

6.84

21104

自然生态保护

5.58

5.58

2110402

农村环境保护

5.58

5.58

21110

能源节约利用

1.26

1.26

2111001

能源节约利用

1.26

1.26

212

城乡社区支出

251.72

166.80

84.92

21201

城乡社区管理事务

167.30

166.80

0.50

2120199

其他城乡社区管理事务支出

167.30

166.80

0.50

21205

城乡社区环境卫生

84.42

84.42

2120501

城乡社区环境卫生

84.42

84.42

213

农林水支出

1,016.46

165.21

851.25

21301

农业农村

214.26

165.21

49.05

2130104

事业运行

165.21

165.21

2130108

病虫害控制

13.05

13.05

2130122

农业生产发展

36.00

36.00

21302

林业和草原

70.30

70.30

2130205

森林资源培育

48.47

48.47

2130207

森林资源管理

5.00

5.00

2130234

林业草原防灾减灾

16.83

16.83

21303

水利

108.23

108.23

2130302

一般行政管理事务

15.40

15.40

2130306

水利工程运行与维护

6.86

6.86

2130315

抗旱

67.81

67.81

2130316

农村水利

3.40

3.40

2130335

农村供水

14.76

14.76

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.63

50.63

2130505

生产发展

50.63

50.63

21307

农村综合改革

573.03

573.03

2130701

对村级公益事业建设的补助

243.44

243.44

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

329.59

329.59

214

交通运输支出

8.45

8.45

21401

公路水路运输

8.45

8.45

2140106

公路养护

8.45

8.45

220

自然资源海洋气象等支出

0.84

0.84

22001

自然资源事务

0.84

0.84

2200106

自然资源利用与保护

0.84

0.84

221

住房保障支出

92.50

87.50

5.00

22101

保障性安居工程支出

5.00

5.00

2210103

棚户区改造

5.00

5.00

22102

住房改革支出

87.50

87.50

2210201

住房公积金

87.50

87.50

224

灾害防治及应急管理支出

8.00

8.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,132.57

302

商品和服务支出

245.84

310

资本性支出

30101

基本工资

278.62

30201

办公费

60.56

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

113.50

30202

印刷费

11.80

31002

办公设备购置

30103

奖金

183.60

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

250.62

30205

水费

3.86

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.51

30206

电费

15.54

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

53.32

30207

邮电费

23.71

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

50.32

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

12.64

30211

差旅费

3.66

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

87.50

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.96

30213

维修(护)费

13.59

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

86.68

30215

会议费

2.78

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

7.30

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.69

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

6.21

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

55.20

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

8.89

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

9.00

30227

委托业务费

15.06

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

7.60

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

16.27

30229

福利费

7.62

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

12.41

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

38.59

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

9.19

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,219.25

公用经费合计

245.84

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

57.01

57.01

57.01

212

城乡社区支出

57.01

57.01

57.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

57.01

57.01

57.01

2120804

农村基础设施建设支出

46.51

46.51

46.51

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.50

10.50

10.50

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

155.33

(一)支出合计

16.10

16.10

(一)行政单位

155.33

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

12.41

12.41

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

12.41

12.41

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.69

3.69

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.69

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

131

(一)政府采购支出合计

151.98

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

738

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

151.98

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

151.98

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

151.98

二、会议费

2.78

三、培训费

7.30

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2023-403-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处决算公开报表.pdf

403-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处_决算公开说明及公开报表(部门).pdf

附件1-整体绩效评价.pdf

附件2项目绩效评价.pdf


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答