您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
预算/决算
>
预算
[ 索引号 ] | 11500222MB1A8361X9/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区通惠街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-18 | [ 发布日期 ] | 2025-02-18 |
重庆市綦江区通惠街道商圈服务中心 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区通惠街道内设机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2024〕50号)文件精神,本单位主要职能职责有:
负责商圈内的日常服务工作;承担商圈范围内安全生产工作和公共突发事件的协调处置工作;承担业务范围内各类公共投诉、矛盾纠纷处理等事务性工作;承担市容市貌、环境卫生、市政设施、垃圾分类、园林绿化、商业活动、各类占道、户外广告、灯饰设置等有关事务性工作;负责协助相关部门对商圈内企业进行管理。
(二)单位构成
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区通惠街道内设机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2024〕50号)文件精神,本单位设事业单位1个,是商圈服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数199.4万元,其中:一般公共预算拨款199.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元。收入较2024年减少13.44万元,主要是经费拨款减少13.44万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数199.4万元,其中:社会保障和就业支出预算24.32万元,卫生健康支出预算7.33万元,城乡社区支出预算160.1万元,住房保障支出预算7.64万元。支出预算较2024年减少13.44万元,主要是基本支出预算减少13.44万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入199.4万元,一般公共预算财政拨款支出199.4万元,比2024年减少13.44万元。其中:基本支出199.4万元,比2024年减少13.44万元,主要原因是厉行节约,反对浪费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平。
重庆市綦江区通惠街道商圈服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算27万元,比2024年减少11.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费27万元,比2024年减少11.9万元,主要原因是厉行节约,控制成本;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算。
4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:赵超;联系方式:023-48882729
404008重庆市綦江区通惠街道商圈服务中心-綦江区2025年部门预算公开附表.xls