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[ 索引号 ] | 11500222709473841M/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区三角镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 发布日期 ] | 2024-10-24 |
重庆市綦江区三角镇人民政府2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)综合办事机构职能职责
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作;督促检查镇党委和政府各项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担镇党委和政府的信息报送、日常事务和后勤工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、政协、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理离退休干部、村(社区)干部;做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3.人大办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议;督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;承办本区域区人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、大数据应用发展管理等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担电商服务、科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;承担人口信息管理、计划生育服务、爱国卫生和计划生育家庭发展等相关工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担地区整治、视频监控等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;牵头负责辖区范围内违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、国有资产管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策,落实安全生产各项措施;承担救灾抢险、公共应急事件等方面的处置工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
(二)事业单位
本单位下属7个事业单位,其职能职责分别是:
1.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源(沼气、太阳能)、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作。承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作。承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作。承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作。协助开展惠农资金补贴工作。
2.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、“四老”等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施;承担文化遗产保护利用和传承发展;承担农家书屋(图书室)及协助农体工程监督管理工作,协助监督管理辖区文化市场。
3.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规;承担农村劳务综合开发、管理工作;承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作;协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作;指导村(社区)开展退休人员社会化管理服务工作;指导村(社区)开展劳动就业与社会保障工作。
4.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
6.建设环保服务中心。承担场镇市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作;定期巡查场镇的清洁卫生情况;管理维护场镇相关基础设施;协助市容市貌整治工作。
7.旅游服务中心。负责旅游行业和景区的各项创建与考评,承担旅游市场的宣传营销、旅游资源的开发和保护工作;协助监督管理旅游服务质量、组织承办系列旅游活动、旅游产业扶贫等工作。
(三)单位构成
按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区三角镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2019〕39号)文件精神,本单位内设综合办事机构10个,分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室;事业单位7个,分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4906.30万元,支出总计4906.30万元。收支较上年决算数增加317.34万元,增长6.92%,主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。
2.收入情况。2023年度收入合计4885.09万元,较上年决算数增加650.67万元,增长15.37%,主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。其中:财政拨款收入4885.09万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余21.21万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4906.30万元,较上年决算数增加317.34万元,增长6.92%,主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。其中:基本支出2311.48万元,占47.11%;项目支出2594.82万元,占52.89%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元.
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4906.30万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加317.34万元,增长6.92%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4541.33万元,较上年决算数增加395.93万元,增长9.55%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。较年初预算数增加968.37万元,增长27.10%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目进行预算调整。此外,年初财政拨款结转和结余21.21万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4562.54万元,较上年决算数增加62.61万元,增长1.39%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。较年初预算数增加989.58万元,增长27.70%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目预算调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1057.62万元,占23.18%,较年初预算数增加86.08万元,增长8.86%,主要原因是2022年疫情防控租车费、三角镇社会化服务、中央特殊疑难信访问题专项资金、区级信访资金解决杜长友信访问题补助资金、严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费、非公党建专项经费、驻镇驻村工作经费、网格力量整合经济补偿专项资金、非公党建示范点打造等预算调整支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出142.67万元,占3.13%,较年初预算数减少9.35万元,下降6.15%,主要原因是公共图书馆美术馆文化馆免费开发补助资金中央资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金相关项目预算调整支出增加。
(3)社会保障与就业支出600.39万元,占13.16%,较年初预算数减少38.14万元,下降5.97%,主要原因是项目支出较预算增加。
(4)卫生健康支出114.57万元,占2.51%,较年初预算数增加14.60万元,增长14.60%,主要原因是项目支出较预算增加。
(5)节能环保支出113.51万元,占2.49%,较年初预算数增加113.51万元,增长100.00%,主要原因是本年新增三角镇吉安老乡场污水收集处理工程、农村人居环境整治相关项目预算调整支出。
(6)城乡社区支出223.31万元,占4.89%,较年初预算数减少99.28万元,下降30.78%,主要原因是项目支出较预算减少。
(7)农林水支出1970.12万元,占43.18%,较年初预算数增加709.53万元,增长56.29%,主要原因是2019年土地指标跨省域调剂收入、2020年国土绿化提升项目补助资金、市级林业生态保护恢复资金相关项目预算调整支出增加。
(8)自然资源海洋气象等支出1.08万元,占0.02%,较年初预算数增加1.08万元,增长100.00%,主要原因是2022年城市棚户区改造补助资金项目预算调整支出增加。
(9)住房保障支出204.90万元,占4.49%,较年初预算数增加77.17万元,增长60.42%,主要原因是体制完善,人员支出得到保障。
(10)灾害防治及应急管理支出134.36万元,占2.94%,较年初预算数增加134.36万元,增长100.00%,主要原因是用于旱灾抢险救援和旱灾生活救助、地质灾害防治工程治理补助资金、地质灾害防治专项经费、中央自然灾害防治体系建设补助资金、中央自然灾害救灾补助资金有关项目预算调整支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2311.48万元。其中:人员经费1970.26万元,较上年决算数减少186.42万元,下降8.64%,主要原因是本年度减少4人、工资奖金津贴补贴等人员经费相应减少;清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费341.22万元,较上年决算数增加54.91万元,增长19.18%,主主要原因是体制完善,公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训接待费、劳务费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费用等运转开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入343.76万元,较上年决算数增加254.73万元,增长286.12%,主要原因是中央水库移民后期扶持基金、地质灾害防治专项资金、2021年彩票公益金(体育彩票)等项目收入增加。本年支出343.76万元,较上年决算数增加254.73万元,增长286.12%,主要原因是中央水库移民后期扶持基金、地质灾害防治专项资金、2021年彩票公益金(体育彩票)等项目支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.49万元,较年初预算数减少22.17万元,下降57.35%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准,严格执行公务用车有关规定。较上年支出数增加1.49万元,增长9.93%,主要原因是车辆使用年限过久,车辆损耗过大,导致维修费用增加,导致三公经费整体增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费13.61万元,主要用于公务车维修费、保险费、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少18.89万元,下降58.12%,主要原因是例行节约,严控支出。较上年支出数增加5.91万元,增长76.75%,主要原因是车辆使用年限过久,车辆损耗过大,导致维修费用增加,导致公务车运行维护费用增加。
公务接待费2.88万元,主要用于接待上级单位部门检查指导工作、联系工作。费用支出较年初预算数减少3.28万元,下降53.25%,主要原因是缩减三公开支。较上年支出数减少4.42万元,下降60.55%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待210批次578人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费49.90元,车均购置费0万元,车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出39.34万元,较上年决算数减少0.33万元,下降0.83%,主要原因是厉行节约,严控经费。本年度培训费支出2.59万元,较上年决算数增加2.59万元,增长100.00%,主要原因是本年培训会议增加,相应培训费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出182.37万元,机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训接待费、劳务费、公务用车维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等运转开支。机关运行经费较上年支出数增加21.75万元,增长13.54%,主要原因是财力完善,相应机关运行经费支出增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额130.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额130.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额130.00万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购项目审计、办公用品、宣传服务、车辆保险等等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和110项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2594.87万元。
部门整体绩效自评表样
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2023 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
411-重庆市綦江区三角镇人民政府 |
状态:部门整体绩效绩效中心审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
34993507.97 |
23994507.97 |
23994507.97 |
|
|
10999000.00 |
10999000.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定。全镇2023年主要预期目标是:实现地区生产总值增长3% | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
信访事项及时处理率 |
≥ |
80 |
% |
20 | ||||
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||
效益指标 |
经济效益 |
|
全镇2023年主要预期目标是:实现地区生产总值增长3% |
≥ |
3 |
% |
20 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
切实增强人民获得感、幸福感、安全感,持续营造风清气正的良好政治生态,保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||
成本指标 |
社会成本指标 |
|
"三公经费"支出增长率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |||
其他说明 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表(一级项目)
2023年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||||
状态:绩效审核已审 |
||||||||||||||
项目名称: |
地质灾害防治专项经费-綦江区2023年第二批地质灾害防治工程治理补助 |
项目编码: |
50011024T000004093958 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||||||
项目主管部门: |
411-重庆市綦江区三角镇人民政府 |
财政归口处室: |
012-基层财政科 |
部门联系人: |
陈玉庭 |
联系电话: |
15802346995 |
|||||||
资金情况 |
||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
62365.1 |
|
62365.1 |
|
|
|
||||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
62365.1 |
|
62365.1 |
100 |
10.00 |
10 |
||||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
62365.1 |
|
62365.1 |
100 |
|
|
||||
绩效目标 |
||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||
清除地质灾害隐患,保障群众生命财产安全安全 |
清除地质灾害隐患,保障群众生命财产安全安全 |
清除地质灾害隐患,保障群众生命财产安全安全 |
||||||||||||
绩效指标 |
||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||
足额保障率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||
地灾隐患治理项目验收合格率 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||
保障群众生命财产安全 |
|
定性 |
安全有效防范 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
宏观指标,无纸质材料,三角镇本年未发生地质灾害有效保障群众生命财产安全 | ||||
项目建设成本 |
万元 |
≤ |
20 |
6.2 |
69 |
100 |
20 |
20 |
|
本年度项目资金未6.2万元 | ||||
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:
秦艳 023-4840000
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开部门:重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,541.33 |
一、一般公共服务支出 |
1,057.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
343.76 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
142.67 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
830.09 |
|
|
九、卫生健康支出 |
114.57 |
|
|
十、节能环保支出 |
113.51 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
332.37 |
|
|
十二、农林水支出 |
1,970.12 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.08 |
|
|
十九、住房保障支出 |
204.90 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
134.36 |
|
|
二十三、其他支出 |
5.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
4,885.09 |
本年支出合计 |
4,906.30 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
21.21 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,906.30 |
总计 |
4,906.30 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
4,885.09 |
4,885.09 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,057.62 |
1,057.62 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
5.67 |
5.67 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,000.49 |
1,000.49 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
814.30 |
814.30 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.37 |
181.37 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
142.67 |
142.67 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
142.67 |
142.67 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
76.55 |
76.55 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
66.12 |
66.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
830.09 |
830.09 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
368.70 |
368.70 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
156.86 |
156.86 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.86 |
80.86 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.98 |
130.98 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
229.70 |
229.70 |
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
229.70 |
229.70 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.28 |
53.28 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
113.51 |
113.51 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
89.19 |
89.19 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
89.19 |
89.19 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
332.37 |
332.37 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
167.06 |
167.06 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
167.06 |
167.06 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.06 |
109.06 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
104.76 |
104.76 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,949.99 |
1,949.99 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
456.41 |
456.41 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
422.37 |
422.37 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
17.85 |
17.85 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
70.26 |
70.26 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
70.26 |
70.26 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
107.46 |
107.46 |
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
38.06 |
38.06 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
450.08 |
450.08 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
175.00 |
175.00 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
250.08 |
250.08 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
865.78 |
865.78 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
83.84 |
83.84 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
781.94 |
781.94 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
204.90 |
204.90 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.90 |
112.90 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.90 |
112.90 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
134.36 |
134.36 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
85.21 |
85.21 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
85.21 |
85.21 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,906.30 |
2,311.48 |
2,594.82 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,057.62 |
814.30 |
243.32 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
11.82 |
|
11.82 |
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.15 |
|
6.15 |
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,000.49 |
814.30 |
186.18 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
814.30 |
814.30 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.37 |
|
181.37 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
4.82 |
|
4.82 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
5.66 |
|
5.66 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.64 |
|
7.64 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.64 |
|
7.64 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.04 |
|
8.04 |
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.04 |
|
8.04 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
142.67 |
133.68 |
8.99 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
142.67 |
133.68 |
8.99 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
76.55 |
76.55 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
66.12 |
57.13 |
8.99 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
830.09 |
546.59 |
283.51 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
368.70 |
350.06 |
18.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
156.86 |
156.86 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.86 |
80.86 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.98 |
112.34 |
18.64 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
229.70 |
|
229.70 |
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
229.70 |
|
229.70 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.71 |
42.78 |
6.93 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
6.93 |
|
6.93 |
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.55 |
5.31 |
28.24 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
33.55 |
5.31 |
28.24 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.28 |
53.28 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.26 |
46.26 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
113.51 |
|
113.51 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
89.19 |
|
89.19 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
89.19 |
|
89.19 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
332.37 |
167.06 |
165.30 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
167.06 |
167.06 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
167.06 |
167.06 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
56.25 |
|
56.25 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
56.25 |
|
56.25 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
109.06 |
|
109.06 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
104.76 |
|
104.76 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,970.12 |
422.37 |
1,547.75 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
476.54 |
422.37 |
54.16 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
422.37 |
422.37 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.19 |
|
14.19 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
70.26 |
|
70.26 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
70.26 |
|
70.26 |
|
|
|
21303 |
水利 |
107.46 |
|
107.46 |
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
22.40 |
|
22.40 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
29.17 |
|
29.17 |
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
38.06 |
|
38.06 |
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
16.13 |
|
16.13 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
450.08 |
|
450.08 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
175.00 |
|
175.00 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
250.08 |
|
250.08 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
865.78 |
|
865.78 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
83.84 |
|
83.84 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
781.94 |
|
781.94 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
204.90 |
112.90 |
92.00 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
112.90 |
112.90 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.90 |
112.90 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
134.36 |
|
134.36 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
85.21 |
|
85.21 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
85.21 |
|
85.21 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,541.33 |
一、一般公共服务支出 |
1,057.62 |
1,057.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
343.76 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
142.67 |
142.67 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
830.09 |
600.39 |
229.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
114.57 |
114.57 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
113.51 |
113.51 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
332.37 |
223.31 |
109.06 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,970.12 |
1,970.12 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
204.90 |
204.90 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
134.36 |
134.36 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,885.09 |
本年支出合计 |
4,906.30 |
4,562.54 |
343.76 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
21.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
21.21 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,906.30 |
总计 |
4,906.30 |
4,562.54 |
343.76 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,562.54 |
2,311.48 |
2,251.06 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,057.62 |
814.30 |
243.32 |
20101 |
人大事务 |
11.82 |
|
11.82 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.15 |
|
6.15 |
2010108 |
代表工作 |
5.67 |
|
5.67 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,000.49 |
814.30 |
186.18 |
2010301 |
行政运行 |
814.30 |
814.30 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.37 |
|
181.37 |
2010308 |
信访事务 |
4.82 |
|
4.82 |
20105 |
统计信息事务 |
5.66 |
|
5.66 |
2010507 |
专项普查活动 |
5.00 |
|
5.00 |
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
|
0.66 |
20111 |
纪检监察事务 |
16.00 |
|
16.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.98 |
|
6.98 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.98 |
|
6.98 |
20132 |
组织事务 |
7.64 |
|
7.64 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.64 |
|
7.64 |
20138 |
市场监督管理事务 |
8.04 |
|
8.04 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.04 |
|
8.04 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
142.67 |
133.68 |
8.99 |
20701 |
文化和旅游 |
142.67 |
133.68 |
8.99 |
2070109 |
群众文化 |
76.55 |
76.55 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
66.12 |
57.13 |
8.99 |
208 |
社会保障和就业支出 |
600.39 |
546.59 |
53.80 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
96.49 |
96.49 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
96.49 |
96.49 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
368.70 |
350.06 |
18.64 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
156.86 |
156.86 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.86 |
80.86 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.98 |
112.34 |
18.64 |
20808 |
抚恤 |
51.94 |
51.94 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.94 |
51.94 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.71 |
42.78 |
6.93 |
2082804 |
拥军优属 |
6.93 |
|
6.93 |
2082850 |
事业运行 |
42.78 |
42.78 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.55 |
5.31 |
28.24 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
33.55 |
5.31 |
28.24 |
210 |
卫生健康支出 |
114.57 |
114.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.57 |
114.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.28 |
53.28 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.26 |
46.26 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.64 |
8.64 |
|
211 |
节能环保支出 |
113.51 |
|
113.51 |
21103 |
污染防治 |
89.19 |
|
89.19 |
2110302 |
水体 |
89.19 |
|
89.19 |
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
|
20.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
|
20.00 |
21110 |
能源节约利用 |
4.32 |
|
4.32 |
2111001 |
能源节约利用 |
4.32 |
|
4.32 |
212 |
城乡社区支出 |
223.31 |
167.06 |
56.25 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
167.06 |
167.06 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
167.06 |
167.06 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
56.25 |
|
56.25 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
56.25 |
|
56.25 |
213 |
农林水支出 |
1,970.12 |
422.37 |
1,547.75 |
21301 |
农业农村 |
476.54 |
422.37 |
54.16 |
2130104 |
事业运行 |
422.37 |
422.37 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.19 |
|
14.19 |
2130122 |
农业生产发展 |
17.85 |
|
17.85 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
22.13 |
|
22.13 |
21302 |
林业和草原 |
70.26 |
|
70.26 |
2130205 |
森林资源培育 |
70.26 |
|
70.26 |
21303 |
水利 |
107.46 |
|
107.46 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
22.40 |
|
22.40 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
29.17 |
|
29.17 |
2130315 |
抗旱 |
38.06 |
|
38.06 |
2130316 |
农村水利 |
1.70 |
|
1.70 |
2130335 |
农村供水 |
16.13 |
|
16.13 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
450.08 |
|
450.08 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
175.00 |
|
175.00 |
2130505 |
生产发展 |
250.08 |
|
250.08 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
25.00 |
|
25.00 |
21307 |
农村综合改革 |
865.78 |
|
865.78 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
83.84 |
|
83.84 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
781.94 |
|
781.94 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.08 |
|
1.08 |
22001 |
自然资源事务 |
1.08 |
|
1.08 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.08 |
|
1.08 |
221 |
住房保障支出 |
204.90 |
112.90 |
92.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
92.00 |
|
92.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
92.00 |
|
92.00 |
22102 |
住房改革支出 |
112.90 |
112.90 |
|
2210201 |
住房公积金 |
112.90 |
112.90 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
134.36 |
|
134.36 |
22401 |
应急管理事务 |
8.15 |
|
8.15 |
2240108 |
应急救援 |
8.15 |
|
8.15 |
22406 |
自然灾害防治 |
85.21 |
|
85.21 |
2240601 |
地质灾害防治 |
85.21 |
|
85.21 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
41.00 |
|
41.00 |
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
35.00 |
|
35.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.00 |
|
6.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,809.97 |
302 |
商品和服务支出 |
334.83 |
310 |
资本性支出 |
6.38 |
30101 |
基本工资 |
467.99 |
30201 |
办公费 |
93.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
199.01 |
30202 |
印刷费 |
26.96 |
31002 |
办公设备购置 |
6.38 |
30103 |
奖金 |
241.76 |
30203 |
咨询费 |
2.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
428.15 |
30205 |
水费 |
1.75 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
156.86 |
30206 |
电费 |
13.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.86 |
30207 |
邮电费 |
23.97 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
99.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.87 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
112.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
15.04 |
30213 |
维修(护)费 |
26.28 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.29 |
30215 |
会议费 |
39.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.59 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
51.94 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
94.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.62 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
52.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.86 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,970.26 |
公用经费合计 |
341.22 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
343.76 |
343.76 |
|
343.76 |
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
229.70 |
229.70 |
|
229.70 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
229.70 |
229.70 |
|
229.70 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
229.70 |
229.70 |
|
229.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
109.06 |
109.06 |
|
109.06 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
109.06 |
109.06 |
|
109.06 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
104.76 |
104.76 |
|
104.76 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
4.30 |
4.30 |
|
4.30 |
|
229 |
其他支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市綦江区三角镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
182.37 |
(一)支出合计 |
16.49 |
16.49 |
(一)行政单位 |
182.37 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
13.61 |
13.61 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
9 |
(2)公务用车运行维护费 |
13.61 |
13.61 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.88 |
2.88 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.88 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
6 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
210 |
(一)政府采购支出合计 |
130.00 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
578 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
130.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
130.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
130.00 |
二、会议费 |
— |
39.34 |
|
|
三、培训费 |
— |
2.59 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。