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[ 索引号 ] 115002227659185936/2023-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区三江街道 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-03-16 [ 发布日期 ] 2023-03-16

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处(本级) 2023年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作;督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理离退休干部、村(社区)干部;做好调研、信息、志愿者服务活动工作。

3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议;督促街道相关科室办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;在区人大常委会和选举委员会的领导下,承办本区域区人大代表的选举等工作。

4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责经济发展规划与指导服务、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广与普及工作。

5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;协助违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;承担辖区防空防灾一体化建设工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作;宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策,落实安全生产各项措施;承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

(二)单位构成

本单位内设综合办事机构10个,分别是党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数2968.79万元,其中:一般公共预算拨款2968.79万元。收入较2022减少292.95万元,主要是经费拨款减少292.95万元。上年结转结余778.31万元,其中一般公共预算拨款400.99万元,政府性基金377.32万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数3747.1万元,其中:一般公共服务支出预算1150.85万元,社会保障和就业支出预算198.36万元,卫生健康支出预算45.3万元,城乡社区支出预算947.09万元,农林水支出预算912.01万元,住房保障支出预算127.67万元其他支出365.82万元。支出预算较2022减少1917.85万元,主要是基本支出预算增加104.39万元,项目支出预算减少2022.25万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2968.79万元,2022年减少292.95万元,上年结转一般公共预算财政拨款400.99万元,一般公共预算财政拨款支出3369.78万元,比2022年减少2029.67万元。其中:基本支出1124.59万元,比2022年增加104.39万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2245.19万元,比2022年减少2134.07万元,主要用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等重点工作。

2023年政府性基金预算上年结转377.32万元,政府性基金预算支出377.32万元,比2022增加111.82万元,主要用于城乡社区支出和其他支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.1万元,比2022年减少0.4万元。其中:公务接待费1.6万元,比2022减少0.4万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费19.5万元,与2022年相比无变化

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费393.89万元,比上年增加3.86万元,主要原因为增加了办公费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.我单位2023年政府采购10万元,主要用于办公设备购置。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2245.19万元,政府性基金365.82万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:  联系方式:  李肖,电话:023-48208188


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