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[ 索引号 ] 11500222009313740C/2024-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区赶水镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-10-25 [ 发布日期 ] 2024-10-25

重庆市綦江区赶水镇人民政府2023年度部门决算情况说明(汇总)

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室印发〈关于进一步优化完善镇(街道)机构设置的实施方案〉的通知》(綦江委办发〔2019〕31号)文件精神,特制定赶水机构设置方案。

(二)机构设置

1.党政办公室:主要负责机关文秘、保密、政协、武装等工作。承担档案、机要保密工作;组织起草或审核以党委、政府名义发布的公文;负责督促检查镇党委和政府各项决议以及领导指示贯彻落实情况;负责政务公开、政务咨询、政务代办、审批服务、两办信息的牵头工作;负责镇党委和政府的日常事务、后勤、机关事务管理等工作,协调各办公室之间的工作关系。

2.党群工作办公室:主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、目标管理等工作。负责机关、事业单位及其工作人员以及村(社区)工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理离退休干部、村(社区)干部;做好调研、信息、志愿者服务活动工作;负责统筹工会、共青团、妇联、关工委等工作。

3.人大办公室:负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动,联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇(街道)工作的意见、建议;督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;承办本区域人大代表的选举工作。

4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。负责农业、工商贸、旅游、相关法律、法规、政策的宣传贯彻工作;负责经济发展规划与指导、乡村振兴、农业结构调整、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;抓好农村市场、商业网点等建设和第三产业的发展及行政管理工作。

5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):主要负责民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。做好社会救助、城乡居民最低生活保障、优抚救济、劳动就业、残疾人事业等工作;指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室:主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律、法规、政策;负责社会治安综合治理、社会稳定、信访、防范和处理邪教等工作及落实各项措施,负责人民调解等工作;承担重点地区整治、铁路护路、视频监控、禁毒、禁种铲毒、扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作;承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育,辖区内廉租住房的申报受理,辖区防空防灾一体化建设工作;牵头负责辖区范围内违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设。

8.财政办公室:主要负责财政法律、法规、政策的宣传贯彻工作;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、国有资产管理、政府采购、协助内审等工作;负责财政资金监督检查、绩效评价工作;负责各类税费征收管理等工作。

9.应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。负责安全生产和应急管理法律、法规、政策的宣传贯彻工作;负责承担辖区内安全生产综合监管工作,对本镇企事业安全生产单位行使督查、考核等综合监管式作;推动应急预案体系建设和预案演练,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调配;承担公共应急事件、各类救灾抢险工作;协助行业主管部门对道路交通安全、危险化学品、烟花爆竹、矿山、油库等行业领域和生产经营单位落实安全生产各项措施并进行日常监管。

10.综合行政执法办公室:主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责宣传贯彻执行相关法律、法规和规章,在上级法制部门的指导下开展本辖区内相对集中行政处罚权工作;建立健全行政执法相关工作制度,明确执法范围、执法权限、执法方式等。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6756.44万元,支出总计6756.44万元。收支较上年决算数增加571.14万元,增长9.23%,主要原因是本年度展开多个应急救灾项目,灾害防治及应急管理收支增加,导致本年度决算数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6721.83万元,较上年决算数增加923.19万元,增长15.92%,主要原因是.本年度展开多个应急救灾项目,灾害防治及应急管理收入增加,导致本年度决算数增加。其中:财政拨款收入6721.83万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余34.61万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6756.44万元,较上年决算数增加571.14万元,增长9.23%,主要原因是本年度展开多个应急救灾项目,灾害防治及应急管理支出增加,导致本年度决算数增加。其中:基本支出2705.31万元,占40.04%;项目支出4051.12万元,占59.96%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6756.44万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加571.14万元,增长9.23%。主要原因是本年度展开多个应急救灾项目,灾害防治及应急管理收支增加,导致本年度决算数增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6665.99万元,较上年决算数增加981.25万元,增长17.26%。主要原因是住房保障支出提高、开展多项应急救灾活动,导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1650.92万元,增长32.92%。主要原因是年初预算存在差异,本年度人员经费保障提升及发生较多应急处理事件导致收入情况增加。此外,年初财政拨款结转和结余34.61万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6700.60万元,较上年决算数增加629.20万元,增长10.36%。主要原因是住房保障支出提高、开展多项应急救灾活动,导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加1685.53万元,增长33.61%。主要原因是年初预算存在差异,本年度人员经费保障提升及发生较多应急处理事件导致收入情况增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度收支平衡,无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1399.74万元,占20.89%,较年初预算数增加100.09万元,增长7.70%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(2)文化旅游体育与传媒支出69.70万元,占1.04%,较年初预算数增加6.86万元,增长10.92%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(3)社会保障与就业支出688.11万元,占10.27%,较年初预算数减少53.20万元,下降7.18%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(4)卫生健康支出111.78万元,占1.67%,较年初预算数减少8.92万元,下降7.39%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(5)节能环保支出144.88万元,占2.16%,较年初预算数增加144.88万元,增长100.00%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(6)城乡社区支出463.20万元,占6.91%,较年初预算数增加15.75万元,增长3.52%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(7)农林水支出2330.75万元,占34.78%,较年初预算数增加142.40万元,增长6.51%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(8自然资源海洋气象等支出30.98万元,占0.46%,较年初预算数增加30.98万元,增长100.00%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(9)住房保障支出720.76万元,占10.76%,较年初预算数增加568.43万元,增长373.16%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(10)灾害防治及应急管理支出740.69万元,占11.05%,较年初预算数增加738.25万元,增长30256.15%,主要原因是年初预算与实际支出存在差异,导致预算金额不准确。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2705.31万元。其中:人员经费2230.40万元,较上年决算数减少415.97万元,下降15.72%,主要原因是政府响应国家政策过“紧日子”,减少不必要的人员支出。人员经费用途主要包括工资、保险、津补贴、绩效等经费。公用经费474.91万元,较上年决算数减少0.10万元,下降0.02%,主要原因是公用经费大致与上年持平,支出合理。公用经费用途主要包括机构运行需要的接待、会议、办公、邮电等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入55.84万元,较上年决算数减少58.06万元,下降50.97%,主要原因是本单位2023年政府购买资产及服务相比上年减少,厉行节约并能保证机关运行。本年支出55.84万元,较上年决算数减少58.06万元,下降50.97%,主要原因是本单位2023年政府购买资产及服务相比上年减少,厉行节约并能保证机关运行。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.85万元,较年初预算数减少23.45万元,下降38.25%,主要原因是年初预算存在差异,预算金额与实际不符。较上年支出数减少23.95万元,下降38.75%,主要原因是由于上年度购买一辆价值33.5万元的消防车导致“三公”经费支出激增,本年度“三公”经费正常支出,导致支出金额下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出境。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出境情况。较上年支出数无增减,主要原因是本年度无因公出境情况。

公务车购置费15.18万元,主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0.58万元,增长3.97%,主要原因是预算不够准确。较上年支出数减少18.32万元,下降54.69%,主要原因是前年度购买的公务车价值33.5万元,去年度购买的公务车价值15.18万元,导致上年支出数减少。

公务车运行维护费21.50万元,主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少24.00万元,下降52.75%,主要原因是预算金额与实际存在差异,不够准确。较上年支出数增加7.75万元,增长56.36%,主要原因是公务车日渐老化,保养费用增加,导致运行费用增加。

公务接待费1.17万元,主要用于接待公务接待活动。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降2.50%,主要原因是预算金额与实际存在差异,不够准确。较上年支出数减少13.38万元,下降91.96%,主要原因是本年度厉行节约,减少公务接待活动,导致公务接待费降低。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待100批次120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费97.67元,车均购置费15.18万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.70万元,较上年决算数减少6.19万元,下降44.56%,主要原因是本年度厉行节约,减少会议支出。本年度培训费支出3.80万元,较上年决算数增加2.58万元,增长211.48%,主要原因是本年度新进人员增加导致培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出257.12万元,机关运行经费主要用于开支开支运行需要的公用经费及人员经费。机关运行经费较上年支出数减少2.82万元,下降1.08%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额341.88万元,其中:政府采购货物支出21.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.05万元。授予中小企业合同金额341.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额341.88万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等资产及购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 1项,涉及资金1668.9万元。项目实施资金计划到位、资金开支依据合规合法、财务资金使用合理、严格执行监管制度。

(二)单位绩效评价情况

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称

50011023T000003395387-保运转-非在编人员经费

主管部门

407-重庆市綦江区赶水镇人民政府

实施单位

407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府(本级)

资金总额(万元)

62.4

项目属性

新增

项目起始时间

2023年

项目终止时间

长期

项目概况

保运转-非在编人员经费

项目当年绩效目标

保运转-非在编人员经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标性质

度量单位

权重

数量指标

60

%

55

社会效益指标

40

%

35

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48775380


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市綦江区赶水镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,665.99

一、一般公共服务支出

1,399.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

55.84

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

69.70

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

688.11

九、卫生健康支出

111.78

十、节能环保支出

144.88

十一、城乡社区支出

514.68

十二、农林水支出

2,330.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

30.98

十九、住房保障支出

720.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

740.69

二十三、其他支出

4.36

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,721.83

本年支出合计

6,756.44

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

34.61

年末结转和结余

总计

6,756.44

总计

6,756.44

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,721.83

6,721.83

201

一般公共服务支出

1,399.74

1,399.74

20101

人大事务

23.35

23.35

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

7.35

7.35

2010108

代表工作

14.00

14.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,298.30

1,298.30

2010301

行政运行

977.11

977.11

2010302

一般行政管理事务

292.39

292.39

2010308

信访事务

28.80

28.80

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20123

民族事务

20.00

20.00

2012304

民族工作专项

20.00

20.00

20129

群众团体事务

5.00

5.00

2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.45

5.45

2013102

一般行政管理事务

5.45

5.45

20132

组织事务

34.50

34.50

2013202

一般行政管理事务

34.50

34.50

20138

市场监督管理事务

12.48

12.48

2013899

其他市场监督管理事务

12.48

12.48

207

文化旅游体育与传媒支出

69.70

69.70

20701

文化和旅游

69.70

69.70

2070109

群众文化

65.20

65.20

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

208

社会保障和就业支出

688.11

688.11

20801

人力资源和社会保障管理事务

95.14

95.14

2080104

综合业务管理

95.14

95.14

20805

行政事业单位养老支出

473.46

473.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.18

195.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

90.27

90.27

2080599

其他行政事业单位养老支出

188.01

188.01

20808

抚恤

31.37

31.37

2080801

死亡抚恤

31.37

31.37

20828

退役军人管理事务

42.13

42.13

2082850

事业运行

42.13

42.13

20899

其他社会保障和就业支出

46.00

46.00

2089999

其他社会保障和就业支出

46.00

46.00

210

卫生健康支出

111.78

111.78

21011

行政事业单位医疗

111.78

111.78

2101101

行政单位医疗

49.08

49.08

2101102

事业单位医疗

53.28

53.28

2101103

公务员医疗补助

8.32

8.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

211

节能环保支出

144.88

144.88

21104

自然生态保护

100.00

100.00

2110402

农村环境保护

100.00

100.00

21110

能源节约利用

44.88

44.88

2111001

能源节约利用

44.88

44.88

212

城乡社区支出

514.68

514.68

21201

城乡社区管理事务

150.15

150.15

2120199

其他城乡社区管理事务支出

150.15

150.15

21205

城乡社区环境卫生

313.05

313.05

2120501

城乡社区环境卫生

313.05

313.05

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

51.48

51.48

2120804

农村基础设施建设支出

36.48

36.48

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00

213

农林水支出

2,330.75

2,330.75

21301

农业农村

765.77

765.77

2130104

事业运行

593.04

593.04

2130108

病虫害控制

3.40

3.40

2130122

农业生产发展

95.70

95.70

2130124

农村合作经济

56.55

56.55

2130135

农业资源保护修复与利用

17.08

17.08

21302

林业和草原

26.44

26.44

2130205

森林资源培育

26.44

26.44

21303

水利

211.94

211.94

2130302

一般行政管理事务

48.20

48.20

2130306

水利工程运行与维护

14.68

14.68

2130314

防汛

5.41

5.41

2130315

抗旱

116.67

116.67

2130335

农村供水

26.98

26.98

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.24

79.24

2130505

生产发展

79.24

79.24

21307

农村综合改革

1,247.36

1,247.36

2130701

对村级公益事业建设的补助

251.50

251.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

995.85

995.85

221

住房保障支出

720.76

720.76

22101

保障性安居工程支出

587.60

587.60

2210103

棚户区改造

587.60

587.60

22102

住房改革支出

133.16

133.16

2210201

住房公积金

133.16

133.16

224

灾害防治及应急管理支出

737.06

737.06

22401

应急管理事务

28.71

28.71

2240108

应急救援

28.71

28.71

22406

自然灾害防治

695.59

695.59

2240601

地质灾害防治

695.59

695.59

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

12.16

12.16

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

12.16

12.16

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.60

0.60

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.60

0.60

229

其他支出

4.36

4.36

22960

彩票公益金安排的支出

4.36

4.36

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.36

4.36

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,756.44

2,705.31

4,051.12

201

一般公共服务支出

1,399.74

977.11

422.63

20101

人大事务

23.35

23.35

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

7.35

7.35

2010108

代表工作

14.00

14.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,298.30

977.11

321.19

2010301

行政运行

977.11

977.11

2010302

一般行政管理事务

292.39

292.39

2010308

信访事务

28.80

28.80

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20123

民族事务

20.00

20.00

2012304

民族工作专项

20.00

20.00

20129

群众团体事务

5.00

5.00

2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.45

5.45

2013102

一般行政管理事务

5.45

5.45

20132

组织事务

34.50

34.50

2013202

一般行政管理事务

34.50

34.50

20138

市场监督管理事务

12.48

12.48

2013899

其他市场监督管理事务

12.48

12.48

207

文化旅游体育与传媒支出

69.70

64.70

5.00

20701

文化和旅游

69.70

64.70

5.00

2070109

群众文化

65.20

64.70

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

208

社会保障和就业支出

688.11

618.81

69.30

20801

人力资源和社会保障管理事务

95.14

95.14

2080104

综合业务管理

95.14

95.14

20805

行政事业单位养老支出

473.46

450.16

23.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.18

195.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

90.27

90.27

2080599

其他行政事业单位养老支出

188.01

164.71

23.30

20808

抚恤

31.37

31.37

2080801

死亡抚恤

31.37

31.37

20828

退役军人管理事务

42.13

42.13

2082850

事业运行

42.13

42.13

20899

其他社会保障和就业支出

46.00

46.00

2089999

其他社会保障和就业支出

46.00

46.00

210

卫生健康支出

111.78

111.78

21011

行政事业单位医疗

111.78

111.78

2101101

行政单位医疗

49.08

49.08

2101102

事业单位医疗

53.28

53.28

2101103

公务员医疗补助

8.32

8.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

211

节能环保支出

144.88

144.88

21104

自然生态保护

100.00

100.00

2110402

农村环境保护

100.00

100.00

21110

能源节约利用

44.88

44.88

2111001

能源节约利用

44.88

44.88

212

城乡社区支出

514.68

150.15

364.53

21201

城乡社区管理事务

150.15

150.15

2120199

其他城乡社区管理事务支出

150.15

150.15

21205

城乡社区环境卫生

313.05

313.05

2120501

城乡社区环境卫生

313.05

313.05

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

51.48

51.48

2120804

农村基础设施建设支出

36.48

36.48

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00

213

农林水支出

2,330.75

649.60

1,681.15

21301

农业农村

765.77

649.60

116.18

2130104

事业运行

593.04

593.04

2130108

病虫害控制

3.40

3.40

2130122

农业生产发展

95.70

95.70

2130124

农村合作经济

56.55

56.55

2130135

农业资源保护修复与利用

17.08

17.08

21302

林业和草原

26.44

26.44

2130205

森林资源培育

26.44

26.44

21303

水利

211.94

211.94

2130302

一般行政管理事务

48.20

48.20

2130306

水利工程运行与维护

14.68

14.68

2130314

防汛

5.41

5.41

2130315

抗旱

116.67

116.67

2130335

农村供水

26.98

26.98

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.24

79.24

2130505

生产发展

79.24

79.24

21307

农村综合改革

1,247.36

1,247.36

2130701

对村级公益事业建设的补助

251.50

251.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

995.85

995.85

220

自然资源海洋气象等支出

30.98

30.98

22001

自然资源事务

30.98

30.98

2200106

自然资源利用与保护

30.98

30.98

221

住房保障支出

720.76

133.16

587.60

22101

保障性安居工程支出

587.60

587.60

2210103

棚户区改造

587.60

587.60

22102

住房改革支出

133.16

133.16

2210201

住房公积金

133.16

133.16

224

灾害防治及应急管理支出

740.69

740.69

22401

应急管理事务

28.71

28.71

2240108

应急救援

28.71

28.71

22406

自然灾害防治

695.59

695.59

2240601

地质灾害防治

695.59

695.59

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.79

15.79

2240703

自然灾害救灾补助

3.63

3.63

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

12.16

12.16

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.60

0.60

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.60

0.60

229

其他支出

4.36

4.36

22960

彩票公益金安排的支出

4.36

4.36

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.36

4.36

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,665.99

一、一般公共服务支出

1,399.74

1,399.74

二、政府性基金预算财政拨款

55.84

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

69.70

69.70

八、社会保障和就业支出

688.11

688.11

九、卫生健康支出

111.78

111.78

十、节能环保支出

144.88

144.88

十一、城乡社区支出

514.68

463.20

51.48

十二、农林水支出

2,330.75

2,330.75

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

30.98

30.98

十九、住房保障支出

720.76

720.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

740.69

740.69

二十三、其他支出

4.36

4.36

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,721.83

本年支出合计

6,756.44

6,700.60

55.84

年初财政拨款结转和结余

34.61

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

34.61

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

6,756.44

总计

6,756.44

6,700.60

55.84

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,700.60

2,705.31

3,995.28

201

一般公共服务支出

1,399.74

977.11

422.63

20101

人大事务

23.35

23.35

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

7.35

7.35

2010108

代表工作

14.00

14.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,298.30

977.11

321.19

2010301

行政运行

977.11

977.11

2010302

一般行政管理事务

292.39

292.39

2010308

信访事务

28.80

28.80

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20123

民族事务

20.00

20.00

2012304

民族工作专项

20.00

20.00

20129

群众团体事务

5.00

5.00

2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.45

5.45

2013102

一般行政管理事务

5.45

5.45

20132

组织事务

34.50

34.50

2013202

一般行政管理事务

34.50

34.50

20138

市场监督管理事务

12.48

12.48

2013899

其他市场监督管理事务

12.48

12.48

207

文化旅游体育与传媒支出

69.70

64.70

5.00

20701

文化和旅游

69.70

64.70

5.00

2070109

群众文化

65.20

64.70

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

208

社会保障和就业支出

688.11

618.81

69.30

20801

人力资源和社会保障管理事务

95.14

95.14

2080104

综合业务管理

95.14

95.14

20805

行政事业单位养老支出

473.46

450.16

23.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.18

195.18

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

90.27

90.27

2080599

其他行政事业单位养老支出

188.01

164.71

23.30

20808

抚恤

31.37

31.37

2080801

死亡抚恤

31.37

31.37

20828

退役军人管理事务

42.13

42.13

2082850

事业运行

42.13

42.13

20899

其他社会保障和就业支出

46.00

46.00

2089999

其他社会保障和就业支出

46.00

46.00

210

卫生健康支出

111.78

111.78

21011

行政事业单位医疗

111.78

111.78

2101101

行政单位医疗

49.08

49.08

2101102

事业单位医疗

53.28

53.28

2101103

公务员医疗补助

8.32

8.32

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

211

节能环保支出

144.88

144.88

21104

自然生态保护

100.00

100.00

2110402

农村环境保护

100.00

100.00

21110

能源节约利用

44.88

44.88

2111001

能源节约利用

44.88

44.88

212

城乡社区支出

463.20

150.15

313.05

21201

城乡社区管理事务

150.15

150.15

2120199

其他城乡社区管理事务支出

150.15

150.15

21205

城乡社区环境卫生

313.05

313.05

2120501

城乡社区环境卫生

313.05

313.05

213

农林水支出

2,330.75

649.60

1,681.15

21301

农业农村

765.77

649.60

116.18

2130104

事业运行

593.04

593.04

2130108

病虫害控制

3.40

3.40

2130122

农业生产发展

95.70

95.70

2130124

农村合作经济

56.55

56.55

2130135

农业资源保护修复与利用

17.08

17.08

21302

林业和草原

26.44

26.44

2130205

森林资源培育

26.44

26.44

21303

水利

211.94

211.94

2130302

一般行政管理事务

48.20

48.20

2130306

水利工程运行与维护

14.68

14.68

2130314

防汛

5.41

5.41

2130315

抗旱

116.67

116.67

2130335

农村供水

26.98

26.98

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.24

79.24

2130505

生产发展

79.24

79.24

21307

农村综合改革

1,247.36

1,247.36

2130701

对村级公益事业建设的补助

251.50

251.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

995.85

995.85

220

自然资源海洋气象等支出

30.98

30.98

22001

自然资源事务

30.98

30.98

2200106

自然资源利用与保护

30.98

30.98

221

住房保障支出

720.76

133.16

587.60

22101

保障性安居工程支出

587.60

587.60

2210103

棚户区改造

587.60

587.60

22102

住房改革支出

133.16

133.16

2210201

住房公积金

133.16

133.16

224

灾害防治及应急管理支出

740.69

740.69

22401

应急管理事务

28.71

28.71

2240108

应急救援

28.71

28.71

22406

自然灾害防治

695.59

695.59

2240601

地质灾害防治

695.59

695.59

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.79

15.79

2240703

自然灾害救灾补助

3.63

3.63

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

12.16

12.16

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.60

0.60

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.60

0.60

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,048.24

302

商品和服务支出

457.75

310

资本性支出

17.16

30101

基本工资

505.02

30201

办公费

156.70

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

239.14

30202

印刷费

14.33

31002

办公设备购置

1.98

30103

奖金

285.63

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

0.87

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

417.97

30205

水费

1.54

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

200.87

30206

电费

16.25

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

90.27

30207

邮电费

56.38

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

111.46

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

17.18

30211

差旅费

3.77

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

133.16

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

46.67

30213

维修(护)费

5.07

31013

公务用车购置

15.18

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

182.16

30215

会议费

5.73

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.80

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.17

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

31.37

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

135.15

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

24.26

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

11.50

30227

委托业务费

7.06

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

27.05

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

4.14

30229

福利费

13.46

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

21.50

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

70.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

29.15

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,230.40

公用经费合计

474.91

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

55.84

55.84

55.84

212

城乡社区支出

51.48

51.48

51.48

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

51.48

51.48

51.48

2120804

农村基础设施建设支出

36.48

36.48

36.48

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00

15.00

229

其他支出

4.36

4.36

4.36

22960

彩票公益金安排的支出

4.36

4.36

4.36

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.36

4.36

4.36

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市綦江区赶水镇人民政府

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

257.12

(一)支出合计

37.85

37.85

(一)行政单位

257.12

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

36.68

36.68

五、资产信息

(1)公务用车购置费

15.18

15.18

(一)车辆数合计(辆)

7  

(2)公务用车运行维护费

21.50

21.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.17

1.17

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.17

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

100

(一)政府采购支出合计

341.88

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

21.82

6.国内公务接待人次(人)

120

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

320.05

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

341.88

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

341.88

二、会议费

7.70

三、培训费

3.80

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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