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[ 索引号 ] | 11500222709472400G/2024-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 綦江区郭扶镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-26 | [ 发布日期 ] | 2024-10-26 |
重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理、档案管理、机要保密等工作。负责起草或审核以镇党委和政府名义发布的公文;负责统筹安排全镇各类重要会议;督促检查镇党委和政府各项会议决定事项的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担镇党委和政府的日常事务、后勤工作。
2、党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。负责全镇党的基层组织建设;承担民意调查、村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;负责统筹工会、共青团、妇联等工作;负责管理离退休干部、村(社区)干部;统筹协调全镇意识形态工作;做好调研、志愿服务工作;负责民生监察平台事项办理工作。
3、人大办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议;督促相关单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;承办本区域区人大代表的选举工作。
4、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。负责宣传贯彻农业、工业、商贸、物流、农村经营管理等法律、法规和政策;负责乡村振兴、投资促进等方面的牵头协调工作;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;负责农村土地承包管理、土地确权等方面工作;负责农业、工业、人口等相关普查工作;统筹推进农业农村改革,落实农业农村改革发展政策;负责科技推广与普及工作。
5、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、社会保障、老龄事业发展等职责。做好社会救助、城乡居民最低生活保障、优抚救济、劳动就业、残疾人事业等工作;负责社会事务相关法律法规政策的宣传贯彻工作;指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
6、平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。负责宣传贯彻平安建设方面的法律法规和政策;负责法制建设、矛盾纠纷排查、人民调解、重点地区整治、视频监控等工作;负责禁毒、禁种铲毒、扫黑除恶专项工作;牵头组织开展校园周边综合治理,协调辖区派出所、司法所做好相关工作。
7、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担城乡建设、生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;负责拟订环境保护计划并组织实施;牵头负责辖区范围内违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;负责辖区防空防灾一体化设施建设工作;负责规划、建设和环保行政审批、许可的具体事项。
8、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。负责财政、税收政策法规的宣传工作;组织实施内部审计工作;负责各项农民补贴兑付、税费征收管理等工作;负责镇国有资产的采购、监督和管理工作;负责村级财务资金“双代理”工作;负责协调金融、税务等部门,加强银政税企合作。
9、应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。负责宣传贯彻安全生产方面的法律法规和政策,落实安全生产各项措施;负责公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。
10、综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责宣传贯彻相关法律法规和规章,按规定行使行政处罚权;建立健全行政执法相关工作制度。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
(二)机构设置
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区郭扶镇综合办事机构和事业单位机构编制方案〉的通知》(綦委编〔2019〕41号)文件精神,本单位内设综合办事机构10个,分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,共有行政人员编制人员34名。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4517.79万元,支出总计4517.79万元。收支较上年决算数增加1446.96万元,增长47.12%,主要原因是财政体制完善,财力增加,本年收入增加。
2.收入情况。2023年度收入合计4509.44万元,较上年决算数增加1566.58万元,增长53.23%,主要原因是财政体制完善,财力增加,本年收入增加。其中:财政拨款收入4509.44万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余8.36万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4517.79万元,较上年决算数增加1446.96万元,增长47.12%,主要原因是财政体制完善,财力增加,本年支出增加。其中:基本支出1052.12万元,占23.29%;项目支出3465.67万元,占76.71%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4517.79万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1446.96万元,增长47.12%。主要原因是财政体制完善,财力增加,本年收入支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4192.80万元,较上年决算数增加1348.39万元,增长47.40%。主要原因是财政体制完善,财力增加,本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1803.11万元,增长75.45%。主要原因是项目支出较预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余8.36万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4201.16万元,较上年决算数增加1228.79万元,增长41.34%。主要原因是财政体制完善,财力增加,本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加1811.47万元,增长75.80%。主要原因是项目支出较预算增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1080.15万元,占25.71%,较年初预算数增加44.81万元,增长4.33%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共服务支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出12.89万元,占0.31%,较年初预算数增加12.89万元,增长100.00%,主要原因是文化体育类相关项目增加。
(3)社会保障与就业支出282.95万元,占6.74%,较年初预算数增加3.50万元,增长1.25%,主要原因是社保缴纳基数调整,职工缴纳社保支出增加。
(4)卫生健康支出56.85万元,占1.35%,较年初预算数增加14.71万元,增长34.91%,主要原因是卫生健康类支出项目增加。
(5)节能环保支出16.04万元,占0.38%,较年初预算数增加16.04万元,增长100.00%,主要原因是节能环保相关项目增加。
(6)城乡社区支出159.00万元,占3.78%,较年初预算数无增减。
(7)农林水支出1266.36万元,占30.14%,较年初预算数增加460.46万元,增长57.14%,主要原因是农林水项目增加。
(8)交通运输支出1.68万元,占0.04%,较年初预算数增加1.68万元,增长100.00%,主要原因是交通运输项目增加。
(9)自然资源海洋气象等支出1118.37万元,占26.62%,较年初预算数增加1118.37万元,增长100.00%,主要原因是自然资源类相关项目增加。
(10)住房保障支出119.62万元,占2.85%,较年初预算数增加51.76万元,增长76.27%,主要原因是职工基数调整,住房公积金支出增加。
(11)灾害防治及应急管理支出87.25万元,占2.08%,较年初预算数增加87.25万元,增长100.00%,主要原因是灾害防治及应急管理相关项目增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1052.12万元。其中:人员经费865.96万元,较上年决算数减少164.70万元,下降15.98%,主要原因是人员变动调离6人,职工工资福利、缴纳社保、公积金相应减少。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费186.16万元,较上年决算数减少11.40万元,下降5.77%,主要原因是变动调离6人,公用经费支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等运转开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入316.64万元,较上年决算数增加218.19万元,增长221.63%,主要原因是政府性基金项目增加。本年支出316.64万元,较上年决算数增加218.19万元,增长221.63%,主要原因是政府性基金项目支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.69万元,较年初预算数减少18.19万元,下降60.88%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准,从严控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少9.89万元,下降45.83%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准,从严控制公务车运行维护支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费8.86万元,主要用于公务车维修费、保险费、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少17.14万元,下降65.92%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少8.64万元,下降49.37%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务车运行维护支出。
公务接待费2.83万元,主要用于接待上级单位部门检查指导工作、联系工作。费用支出较年初预算数减少1.05万元,下降27.06%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少1.25万元,下降30.64%,主要原因是严格落实中央厉行节约要求,从严控制公务接待规模和接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待38批次378人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费74.82元,车均购置费0万元,车均维护费2.22万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.11万元,较上年决算数增加1.05万元,增长99.06%,主要原因是本年度开展会议增加,会议费相应增加。本年度培训费支出4.79万元,较上年决算数增加2.60万元,增长118.72%,主要原因是本年度组织参加培训增加,培训费相应增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出186.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少11.40万元,下降5.77%,主要原因是厉行节约,节省开销,本年度机关运行经费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额17.58万元,其中:政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.50万元,占政府采购支出总额的65.43%,其中:授予小微企业合同金额11.50万元,占政府采购支出总额的65.43 %。主要用于采购办公用品、设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理将基础设施建设、民生资金等项目纳入绩效评价范围,以确保项目完成度、提高项目资金使用效率为目标,针对我镇开展的各项目进行管理。
(二)加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
(三)建立预算绩效管理理念。加强对预算绩效管理的学习,在资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益上进行总体把握,在年度预算资金分配中掌握主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
熊键 023-48430868
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,192.80 |
一、一般公共服务支出 |
1,080.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
316.64 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.89 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
282.95 | |
九、卫生健康支出 |
56.85 | ||
十、节能环保支出 |
16.04 | ||
十一、城乡社区支出 |
453.28 | ||
十二、农林水支出 |
1,266.36 | ||
十三、交通运输支出 |
1.68 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,118.37 | ||
十九、住房保障支出 |
119.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
87.25 | ||
二十三、其他支出 |
22.35 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
4,509.44 |
本年支出合计 |
4,517.79 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
8.36 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,517.79 |
总计 |
4,517.79 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
4,509.44 |
4,509.44 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,080.15 |
1,080.15 |
||||||
20101 |
人大事务 |
19.70 |
19.70 |
||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.30 |
6.30 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
11.40 |
11.40 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,011.08 |
1,011.08 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
718.90 |
718.90 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
287.37 |
287.37 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
4.80 |
4.80 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
0.66 |
0.66 |
||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
0.66 |
||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.66 |
5.66 |
||||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.26 |
1.26 |
||||||
2013105 |
专项业务 |
4.40 |
4.40 |
||||||
20132 |
组织事务 |
32.49 |
32.49 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.49 |
32.49 |
||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
10.56 |
10.56 |
||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.56 |
10.56 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.89 |
12.89 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
0.50 |
0.50 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.39 |
12.39 |
||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.39 |
12.39 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
282.95 |
282.95 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.73 |
209.73 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.51 |
82.51 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.56 |
38.56 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
||||||
20808 |
抚恤 |
48.32 |
48.32 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
48.32 |
48.32 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.90 |
24.90 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.90 |
24.90 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.85 |
56.85 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
49.97 |
49.97 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.88 |
6.88 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
16.04 |
16.04 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
8.48 |
8.48 |
||||||
2110402 |
农村环境保护 |
8.48 |
8.48 |
||||||
21110 |
能源节约利用 |
7.56 |
7.56 |
||||||
2111001 |
能源节约利用 |
7.56 |
7.56 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
453.28 |
453.28 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
159.00 |
159.00 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
159.00 |
159.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
258.46 |
258.46 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
138.46 |
138.46 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
35.83 |
35.83 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1,266.36 |
1,266.36 |
||||||
21301 |
农业农村 |
33.31 |
33.31 |
||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.00 |
7.00 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
20.68 |
20.68 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.63 |
0.63 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
5.00 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
62.99 |
62.99 |
||||||
2130207 |
森林资源管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
57.99 |
57.99 |
||||||
21303 |
水利 |
89.42 |
89.42 |
||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
22.20 |
22.20 |
||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.48 |
8.48 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
29.60 |
29.60 |
||||||
2130316 |
农村水利 |
5.62 |
5.62 |
||||||
2130335 |
农村供水 |
23.52 |
23.52 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
165.11 |
165.11 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.29 |
119.29 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
45.82 |
45.82 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
915.53 |
915.53 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.39 |
100.39 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
815.14 |
815.14 |
||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,111.69 |
1,111.69 |
||||||
22001 |
自然资源事务 |
1,111.69 |
1,111.69 |
||||||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,111.69 |
1,111.69 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
119.62 |
119.62 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||
2210103 |
棚户区改造 |
80.00 |
80.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
39.62 |
39.62 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
87.25 |
87.25 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
28.77 |
28.77 |
||||||
2240108 |
应急救援 |
28.77 |
28.77 |
||||||
22406 |
自然灾害防治 |
42.00 |
42.00 |
||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
42.00 |
42.00 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.49 |
16.49 |
||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.50 |
10.50 |
||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.99 |
5.99 |
||||||
229 |
其他支出 |
22.35 |
22.35 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.35 |
22.35 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22.00 |
22.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,517.79 |
1,052.12 |
3,465.67 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,080.15 |
718.90 |
361.25 |
|||
20101 |
人大事务 |
19.70 |
19.70 |
||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.30 |
6.30 |
||||
2010108 |
代表工作 |
11.40 |
11.40 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,011.08 |
718.90 |
292.17 |
|||
2010301 |
行政运行 |
718.90 |
718.90 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
287.37 |
287.37 |
||||
2010308 |
信访事务 |
4.80 |
4.80 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
0.66 |
0.66 |
||||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
0.66 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.66 |
5.66 |
||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.26 |
1.26 |
||||
2013105 |
专项业务 |
4.40 |
4.40 |
||||
20132 |
组织事务 |
32.49 |
32.49 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.49 |
32.49 |
||||
20138 |
市场监督管理事务 |
10.56 |
10.56 |
||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.56 |
10.56 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.89 |
12.89 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
0.50 |
0.50 |
||||
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.39 |
12.39 |
||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.39 |
12.39 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
282.95 |
236.75 |
46.20 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.73 |
188.43 |
21.30 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.51 |
82.51 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.56 |
38.56 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
67.36 |
21.30 |
|||
20808 |
抚恤 |
48.32 |
48.32 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
48.32 |
48.32 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.90 |
24.90 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.90 |
24.90 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.85 |
56.85 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
49.97 |
49.97 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.88 |
6.88 |
||||
211 |
节能环保支出 |
16.04 |
16.04 |
||||
21104 |
自然生态保护 |
8.48 |
8.48 |
||||
2110402 |
农村环境保护 |
8.48 |
8.48 |
||||
21110 |
能源节约利用 |
7.56 |
7.56 |
||||
2111001 |
能源节约利用 |
7.56 |
7.56 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
453.28 |
453.28 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
159.00 |
159.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
159.00 |
159.00 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
258.46 |
258.46 |
||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
138.46 |
138.46 |
||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
35.83 |
35.83 |
||||
213 |
农林水支出 |
1,266.36 |
1,266.36 |
||||
21301 |
农业农村 |
33.31 |
33.31 |
||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.00 |
7.00 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
20.68 |
20.68 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.63 |
0.63 |
||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
5.00 |
||||
21302 |
林业和草原 |
62.99 |
62.99 |
||||
2130207 |
森林资源管理 |
5.00 |
5.00 |
||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
57.99 |
57.99 |
||||
21303 |
水利 |
89.42 |
89.42 |
||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
22.20 |
22.20 |
||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.48 |
8.48 |
||||
2130315 |
抗旱 |
29.60 |
29.60 |
||||
2130316 |
农村水利 |
5.62 |
5.62 |
||||
2130335 |
农村供水 |
23.52 |
23.52 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
165.11 |
165.11 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.29 |
119.29 |
||||
2130505 |
生产发展 |
45.82 |
45.82 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
915.53 |
915.53 |
||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.39 |
100.39 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
815.14 |
815.14 |
||||
214 |
交通运输支出 |
1.68 |
1.68 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
1.68 |
1.68 |
||||
2140106 |
公路养护 |
1.68 |
1.68 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,118.37 |
1,118.37 |
||||
22001 |
自然资源事务 |
1,118.37 |
1,118.37 |
||||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,118.37 |
1,118.37 |
||||
221 |
住房保障支出 |
119.62 |
39.62 |
80.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 |
||||
2210103 |
棚户区改造 |
80.00 |
80.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
39.62 |
39.62 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
87.25 |
87.25 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
28.77 |
28.77 |
||||
2240108 |
应急救援 |
28.77 |
28.77 |
||||
22406 |
自然灾害防治 |
42.00 |
42.00 |
||||
2240601 |
地质灾害防治 |
42.00 |
42.00 |
||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.49 |
16.49 |
||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.50 |
10.50 |
||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.99 |
5.99 |
||||
229 |
其他支出 |
22.35 |
22.35 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.35 |
22.35 |
||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.35 |
0.35 |
||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22.00 |
22.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,192.80 |
一、一般公共服务支出 |
1,080.15 |
1,080.15 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
316.64 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.89 |
12.89 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
282.95 |
282.95 |
||||
九、卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
||||
十、节能环保支出 |
16.04 |
16.04 |
||||
十一、城乡社区支出 |
453.28 |
159.00 |
294.28 |
|||
十二、农林水支出 |
1,266.36 |
1,266.36 |
||||
十三、交通运输支出 |
1.68 |
1.68 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,118.37 |
1,118.37 |
||||
十九、住房保障支出 |
119.62 |
119.62 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
87.25 |
87.25 |
||||
二十三、其他支出 |
22.35 |
22.35 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
4,509.44 |
本年支出合计 |
4,517.79 |
4,201.16 |
316.64 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
8.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
8.36 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
4,517.79 |
总计 |
4,517.79 |
4,201.16 |
316.64 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,201.16 |
1,052.12 |
3,149.04 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,080.15 |
718.90 |
361.25 |
20101 |
人大事务 |
19.70 |
19.70 | |
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 | |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.30 |
6.30 | |
2010108 |
代表工作 |
11.40 |
11.40 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,011.08 |
718.90 |
292.17 |
2010301 |
行政运行 |
718.90 |
718.90 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
287.37 |
287.37 | |
2010308 |
信访事务 |
4.80 |
4.80 | |
20105 |
统计信息事务 |
0.66 |
0.66 | |
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
0.66 | |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.66 |
5.66 | |
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.26 |
1.26 | |
2013105 |
专项业务 |
4.40 |
4.40 | |
20132 |
组织事务 |
32.49 |
32.49 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.49 |
32.49 | |
20138 |
市场监督管理事务 |
10.56 |
10.56 | |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.56 |
10.56 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.89 |
12.89 | |
20701 |
文化和旅游 |
0.50 |
0.50 | |
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 | |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.39 |
12.39 | |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.39 |
12.39 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
282.95 |
236.75 |
46.20 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.73 |
188.43 |
21.30 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.51 |
82.51 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.56 |
38.56 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
67.36 |
21.30 |
20808 |
抚恤 |
48.32 |
48.32 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.32 |
48.32 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.90 |
24.90 | |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.90 |
24.90 | |
210 |
卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.85 |
56.85 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.97 |
49.97 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.88 |
6.88 |
|
211 |
节能环保支出 |
16.04 |
16.04 | |
21104 |
自然生态保护 |
8.48 |
8.48 | |
2110402 |
农村环境保护 |
8.48 |
8.48 | |
21110 |
能源节约利用 |
7.56 |
7.56 | |
2111001 |
能源节约利用 |
7.56 |
7.56 | |
212 |
城乡社区支出 |
159.00 |
159.00 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
159.00 |
159.00 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
159.00 |
159.00 | |
213 |
农林水支出 |
1,266.36 |
1,266.36 | |
21301 |
农业农村 |
33.31 |
33.31 | |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.00 |
7.00 | |
2130108 |
病虫害控制 |
20.68 |
20.68 | |
2130122 |
农业生产发展 |
0.63 |
0.63 | |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
5.00 | |
21302 |
林业和草原 |
62.99 |
62.99 | |
2130207 |
森林资源管理 |
5.00 |
5.00 | |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
57.99 |
57.99 | |
21303 |
水利 |
89.42 |
89.42 | |
2130302 |
一般行政管理事务 |
22.20 |
22.20 | |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.48 |
8.48 | |
2130315 |
抗旱 |
29.60 |
29.60 | |
2130316 |
农村水利 |
5.62 |
5.62 | |
2130335 |
农村供水 |
23.52 |
23.52 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
165.11 |
165.11 | |
2130504 |
农村基础设施建设 |
119.29 |
119.29 | |
2130505 |
生产发展 |
45.82 |
45.82 | |
21307 |
农村综合改革 |
915.53 |
915.53 | |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.39 |
100.39 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
815.14 |
815.14 | |
214 |
交通运输支出 |
1.68 |
1.68 | |
21401 |
公路水路运输 |
1.68 |
1.68 | |
2140106 |
公路养护 |
1.68 |
1.68 | |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,118.37 |
1,118.37 | |
22001 |
自然资源事务 |
1,118.37 |
1,118.37 | |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,118.37 |
1,118.37 | |
221 |
住房保障支出 |
119.62 |
39.62 |
80.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 | |
2210103 |
棚户区改造 |
80.00 |
80.00 | |
22102 |
住房改革支出 |
39.62 |
39.62 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.62 |
39.62 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
87.25 |
87.25 | |
22401 |
应急管理事务 |
28.77 |
28.77 | |
2240108 |
应急救援 |
28.77 |
28.77 | |
22406 |
自然灾害防治 |
42.00 |
42.00 | |
2240601 |
地质灾害防治 |
42.00 |
42.00 | |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.49 |
16.49 | |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.50 |
10.50 | |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.99 |
5.99 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
750.27 |
302 |
商品和服务支出 |
180.30 |
310 |
资本性支出 |
5.86 |
30101 |
基本工资 |
191.13 |
30201 |
办公费 |
44.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
140.20 |
30202 |
印刷费 |
1.07 |
31002 |
办公设备购置 |
5.86 |
30103 |
奖金 |
188.56 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
3.13 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.51 |
30206 |
电费 |
21.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.45 |
30207 |
邮电费 |
20.90 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.97 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.96 |
30211 |
差旅费 |
1.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.62 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
6.88 |
30213 |
维修(护)费 |
1.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.68 |
30215 |
会议费 |
2.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.79 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
48.32 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
2.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.40 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
65.12 |
30227 |
委托业务费 |
3.63 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
35.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.53 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
865.96 |
公用经费合计 |
186.16 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
316.64 |
316.64 |
316.64 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
294.28 |
294.28 |
294.28 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
258.46 |
258.46 |
258.46 |
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
138.46 |
138.46 |
138.46 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
35.83 |
35.83 |
35.83 |
|||
229 |
其他支出 |
22.35 |
22.35 |
22.35 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.35 |
22.35 |
22.35 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位: 重庆市綦江区郭扶镇人民政府(本级) |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
186.16 |
(一)支出合计 |
11.69 |
11.69 |
(一)行政单位 |
186.16 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.86 |
8.86 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
8.86 |
8.86 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.83 |
2.83 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.83 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
38 |
(一)政府采购支出合计 |
17.58 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
17.58 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
378 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
11.50 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
11.50 | |
二、会议费 |
— |
2.11 |
||
三、培训费 |
— |
4.79 |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。