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[ 索引号 ] 11500222750092928F/2024-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区打通镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-25 [ 发布日期 ] 2024-03-25

重庆市綦江区打通镇人民政府(本级)2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室关于印发〈深入推进重庆市綦江区打通镇行政管理体制改革的实施方案〉的通知》(綦江委办发〔201931号)和《重庆市綦江区打通镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》(綦委编〔2019〕36号)文件精神,制定本方案。

  1. 负责综合协调、政协、机要保密、武装、审批服务管理、档案、会务接待、机关后勤等工作。督促检查镇党委和政府各项决议和领导指示的贯彻落实;牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理;承担镇党委和政府的日常事务工作。
  2. 负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作;承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理离退休干部、村(社区)干部;做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
  3. 宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,推进基层民主和法制建设;组织本辖区人大代表开展各项活动;联系人大代表,负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议;督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案;负责区人大来文来函的联络、办理;负责人大综合文字材料的起草;承办本区域区人大代表的选举工作。
  4. 负责农业、统计、农经、畜牧兽医、工业、旅游、商贸、科技、扶贫开发、林业、水利等工作。负责宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规;指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训;承担科技推广与普及工作。
  5. 负责民政、退役军人事务管理、社保、卫生计生、教育、残疾人事业、老龄事业发展等工作。指导实施村(社区)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
  6. 负责法制、信访、综治、稳定、禁毒、防范处理邪教、人民调解等工作。负责宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策;承担矛盾纠纷排查及人民调解工作;承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作;承担禁毒、禁种铲毒工作;承担扫黑除恶专项工作。
  7. 负责市政、建设、环保、交通、规划等工作。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作;牵头负责辖区范围内违建整治工作;承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作;服务辖区内重点项目建设;承担辖区内廉租住房的申报受理工作;承担辖区防空防灾一体化建设工作。
  8. 负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
  9. 负责安全生产综合管理、应急管理等工作。负责宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策,落实安全生产各项措施;承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。

10.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

(二)单位构成

重庆市綦江区打通镇人民政府(本级),为二级预算单位,重庆市綦江区打通镇人民政府下属单位,在编人员38人。单位主要构成如下:

党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

(三)机构改革相关情况

2023-2024年期间不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数3519.9万元,其中:一般公共预算拨款3459.9万元,政府性基金预算拨款60万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。收入较2023年增加628.32万元,主要是经费拨款增加568.32万元,政府性基金预算拨款增加60万元。

(二)支出预算2024年年初预算数3519.9万元,其中:一般公共服务支出预算1000.77万元,公共安全支出预算28.6万元,文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元,社会保障和就业支出预算250.84万元,卫生健康支出预算55.59万元,城乡社区支出预算391.5万元,农林水支出预算1041.82万元,交通运输支出预算673.37万元,住房保障支出预算65.92万元,灾害防治及应急管理支出预算6.98万元。支出预算较2023年增加628.32万元,主要是基本支出预算减少28.59万元,项目支出预算增加596.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3459.9万元,一般公共预算财政拨款支出3459.9万元,比2023年增加568.32万元。其中:基本支出1065.46万元,比2023年减少28.59万元,主要原因是一般公共服务支出预算减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2394.43万元,比2023年增加596.9万元,主要原因是农村综合改革预算增加等,主要用于项目建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入60万元,政府性基金预算支出60万元,比2023年增加60万元,主要原因是城乡社区支出政府性基金预算增加60万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.62万元,比2023年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费2.62万元,比2023年减少0万元,主要原因是从严控制公务接待费用;公务用车运行维护费9万元,比2023年减少4万元,主要原因是严控公务用车运行支出;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费185.23万元,比上年减少13.66万元,主要原因为厉行节约,压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2394.43万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:漆星  联系方式:023-48700125


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