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[ 索引号 ] 11500222756225875F/2024-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 綦江区安稳镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 发布日期 ] 2024-10-17

重庆市綦江区安稳镇农业服务中心 2023年度决算公开说明

重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市綦江区安稳镇农业服务中心承担农机、农产品质量、农村清洁能源(沼气、太阳能)、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作;承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作;负责实施动物疫病的防控,农产品种养殖环节安全溯源和监管工作;负责小型农田水利工程、堤防工程、农村饮水安全、污水处理等工程的建设、运行、维修养护工作;负责农机技术及农机试验示范推广服务工作;负责农业、林业、畜牧兽医、农机水利、水产、果蔬等技术培训、推广、统计和配套服务工作;加强辖区饮用水源保护,确保人民群众饮用水安全;承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作;承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作;协助开展惠农资金补贴工作。

(二)机构设置

重庆市綦江区安稳镇农业服务中心,为重庆市綦江区安稳镇人民政府所属二级预算单位,2023年在职人数20人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计443.65万元,支出总计443.65万元。收支较上年决算数增加148.16万元,增长50.14%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计443.65万元,较上年决算数增加148.16万元,增长50.14%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入443.65万元,占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计443.65万元,较上年决算数增加148.16万元,增长50.14%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款支出增加。其中:基本支出443.65万元,占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计443.65万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加148.16万元,增长50.14%。主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入443.65万元,较上年决算数增加148.16万元,增长50.14%。主要原因是2022年度决算时误将本单位部分人员经费收入纳入政府本级单位统一决算,现更正,导致本单位本年度收入较上年决算数增加较多。较年初预算数减少51.53万元,下降10.41%。主要原因是厉行节约,公用经费收入减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出443.65万元,较上年决算数增加148.16万元,增长50.14%。主要原因是2022年度决算时误将本单位部分人员经费支出纳入政府本级单位统一决算,现更正,导致本单位本年度支出较上年决算数增加较多。较年初预算数减少51.53万元,下降10.41%。主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出58.95万元,占13.29%,较年初预算数减少18.91万元,下降24.29%,主要原因是人员调动,职工缴纳社保支出减少。

(2)卫生健康支出20.15万元,占4.54%,较年初预算数减少1.71万元,下降7.82%,主要原因是人员调动,职工缴纳医保支出减少。

(3)农林水支出342.57万元,占77.22%,较年初预算数减少31.46万元,下降8.41%,主要原因是人员调动,职工工资福利支出减少。

(4)住房保障支出21.98万元,占4.96%,较年初预算数增加0.55万元,增长2.57%,主要原因是人员调动,职工公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023年度一般公共财政拨款基本支出443.65万元。其中:人员经费369.77万元,较上年决算数增加168.85万元,增长84.04%,主要原因是2022年度决算时误将本单位部分人员经费支出纳入政府本级单位统一决算,现更正,导致本单位本年度支出较上年决算数增加较多。人员经费用途主要包括职工工资福利、缴纳社保、公积金等工资福利支出。公用经费73.88万元,较上年决算数减少4.34万元,下降5.55%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、维修(护)费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.61万元,较年初预算数减少4.49万元,下降55.43%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少13.82万元,下降79.29%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度无因公出国(境)费用支出,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少16.35万元,下降100.00%,主要原因是本年度无公务车购置计划。

    公务车运行维护费3.61万元,主要用于公务车维修、油费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少2.89万元,下降44.46%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务车运行维护费支出。较上年支出数增加2.53万元,增长234.26%,主要原因是是2022年度决算时误将本单位车辆纳入本级进行决算,现更正,导致与上年度支出数比较增加较多。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降100.00%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务接待费支出。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

    2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数减少2.62万元,下降72.38%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩会议费支出。本年度培训费支出3.68万元,较上年决算数增加3.68万元,增长100.00%,主要原因是增加人居环境整治等重点业务培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

截至2023年12月31日,本单位无项目支出。我单位未能组织开展单位自评。

(二)单位绩效评价情况

截至2023年12月31日,本单位无项目支出。我单位未能组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张利娟 48826140


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

443.65

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

58.95

九、卫生健康支出

20.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

342.57

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

443.65

本年支出合计

443.65

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

443.65

总计

443.65

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

443.65

443.65

208

社会保障和就业支出

58.95

58.95

20805

行政事业单位养老支出

58.95

58.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.47

26.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.06

13.06

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.41

19.41

210

卫生健康支出

20.15

20.15

21011

行政事业单位医疗

20.15

20.15

2101102

事业单位医疗

16.63

16.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52

213

农林水支出

342.57

342.57

21301

农业农村

342.57

342.57

2130104

事业运行

342.57

342.57

221

住房保障支出

21.98

21.98

22102

住房改革支出

21.98

21.98

2210201

住房公积金

21.98

21.98

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

443.65

443.65

208

社会保障和就业支出

58.95

58.95

20805

行政事业单位养老支出

58.95

58.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.47

26.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.06

13.06

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.41

19.41

210

卫生健康支出

20.15

20.15

21011

行政事业单位医疗

20.15

20.15

2101102

事业单位医疗

16.63

16.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52

213

农林水支出

342.57

342.57

21301

农业农村

342.57

342.57

2130104

事业运行

342.57

342.57

221

住房保障支出

21.98

21.98

22102

住房改革支出

21.98

21.98

2210201

住房公积金

21.98

21.98

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

443.65

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.95

58.95

九、卫生健康支出

20.15

20.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

342.57

342.57

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.98

21.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

443.65

本年支出合计

443.65

443.65

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

443.65

总计

443.65

443.65

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

443.65

443.65

208

社会保障和就业支出

58.95

58.95

20805

行政事业单位养老支出

58.95

58.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.47

26.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.06

13.06

2080599

其他行政事业单位养老支出

19.41

19.41

210

卫生健康支出

20.15

20.15

21011

行政事业单位医疗

20.15

20.15

2101102

事业单位医疗

16.63

16.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.52

3.52

213

农林水支出

342.57

342.57

21301

农业农村

342.57

342.57

2130104

事业运行

342.57

342.57

221

住房保障支出

21.98

21.98

22102

住房改革支出

21.98

21.98

2210201

住房公积金

21.98

21.98

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

350.35

302

商品和服务支出

73.88

310

资本性支出

30101

基本工资

80.74

30201

办公费

22.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

17.93

30202

印刷费

1.60

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

165.35

30205

水费

0.80

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.47

30206

电费

1.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

13.06

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

16.63

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

4.67

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

21.98

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.52

30213

维修(护)费

5.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

19.41

30215

会议费

1.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.68

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

16.61

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.80

30227

委托业务费

4.20

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

18.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.01

30229

福利费

5.83

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.61

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

1.27

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

369.77

公用经费合计

73.88

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市綦江区安稳镇农业服务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

3.61

3.61

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

3.61

3.61

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

3.61

3.61

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

1.00

三、培训费

3.68

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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