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[ 索引号 ] 11500222756225875F/2024-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 綦江区安稳镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 发布日期 ] 2024-10-17

重庆市綦江区安稳镇人民政府2023年度决算公开说明及公开报表


一、部门基本情况

(一)职能职责

严格依法行政,发挥经济管理职能,落实国家政策,加强政策引导,制定发展规划,积极组织税收,发展镇村经济、文化和社会事业,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作,大力促进社会事业发展,做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作,承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置

本单位独立编制机构数共8个,其中行政单位1个,事业单位7个。2023年在职人数67人

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4247.44万元,支出总计4247.44万元。收支较上年决算数增加701.73万元,增长19.79%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4226.38万元,较上年决算数增加690.29万元,增长19.52%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入4226.38万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余21.06万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4247.44万元,较上年决算数增加701.73万元,增长19.79%,主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款支出增加。其中:基本支出1602.49万元,占37.73%;项目支出2644.95万元,占62.27%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4247.44万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加701.73万元,增长19.79%。主要原因是财政体制完善,财力增加,一般公共预算财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4173.51万元,较上年决算数增加696.48万元,增长20.03%。主要原因是增加棚户区改造、家风家教创新实践基地、乡村振兴等项目收入增加。较年初预算数增加433.52万元,增长11.59%。主要原因是项目收入增加,均为区级部门调整预算。此外,年初财政拨款结转和结余21.06万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4194.57万元,较上年决算数增加707.92万元,增长20.30%。主要原因是棚户区改造、家风家教创新实践基地、乡村振兴等项目支出增加。较年初预算数增加454.58万元,增长12.15%。主要原因是项目支出增加,均为区级部门调整预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出759.38万元,占18.10%,较年初预算数减少26.80万元,下降3.41%,主要原因是人员调动,职工工资福利支出减少。

(2)文化旅游体育与传媒支出98.46万元,占2.35%,较年初预算数增加16.76万元,增长20.51%,主要原因是增加红军长征纪念馆免费开放项目,为区级部门调整预算。

(3)社会保障与就业支出294.01万元,占7.01%,较年初预算数减少38.49万元,下降11.58%,主要原因是人员调动,职工缴纳社保支出减少。

(4)卫生健康支出70.80万元,占1.69%,较年初预算数减少1.73万元,下降2.39%,主要原因是人员调动,职工缴纳医保支出减少。

(5)节能环保支出59.47万元,占1.42%,较年初预算数增加59.47万元,增长100.00%,主要原因是节能环保项目支出增加,全部为区级部门调整预算。

(6)城乡社区支出527.54万元,占12.58%,较年初预算数减少81.10万元,下降13.32%,主要原因是市政环卫工作等项目支出减少,城乡社区支出减少。

(7)农林水支出1955.54万元,占46.62%,较年初预算数增加209.52万元,增长12.00%,主要原因是乡村振兴等项目支出增加,均为区级部门调整预算。

(8)自然资源海洋气象等支出3.96万元,占0.09%,较年初预算数增加3.96万元,增长100.00%,主要原因是自然资源海洋气象等项目支出增加,全部为区级部门调整预算。

(9)住房保障支出311.40万元,占7.42%,较年初预算数增加221.37万元,增长245.88%,主要原因棚户区改造项目支出增加,全部为区级部门调整预算。

(10)灾害防治及应急管理支出114.00万元,占2.72%,较年初预算数增加91.60万元,增长408.93%,主要原因是地质灾害防治等项目支出增加,均为区级部门调整预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023年度一般公共财政拨款基本支出1602.49万元。其中:人员经费1285.89万元,较上年决算数减少59.00万元,下降4.39%,主要原因是人员调动,职工工资福利等支出减少。人员经费用途主要包括职工工资福利、缴纳社保、公积金等工资福利支出。公用经费316.60万元,较上年决算数减少40.45万元,下降11.33%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、维修(护)费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入52.87万元,较上年决算数减少6.19万元,下降10.48%,主要原因是项目减少,政府性基金财政拨款收入减少。本年支出52.87万元,较上年决算数减少6.19万元,下降10.48%,主要原因是项目减少,政府性基金财政拨款支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计34.87万元,较年初预算数减少26.18万元,下降42.88%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少17.25万元,下降33.10%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度无因公出国(境)费用支出,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数减少1.59万元,下降100.00%,主要原因是本年度无公务车购置计划。较上年支出数减少34.33万元,下降100.00%,主要原因本年度无公务车购置计划。

公务车运行维护费30.88万元,主要用于公务车维修、油费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少21.12万元,下降40.62%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加17.83万元,增长136.63%,主要原因是车辆老旧,维修等费用增加。

公务接待费3.99万元,主要用于接待上级单位视察、检查工作。费用支出较年初预算数减少3.47万元,下降46.51%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务接待费支出。较上年支出数减少0.75万元,下降15.82%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待190批次574人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费69.54元,车均购置费0万元,车均维护费5.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.39万元,较上年决算数减少5.80万元,下降56.92%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩会议费支出。本年度培训费支出12.24万元,较上年决算数增加6.21万元,增长102.99%,主要原因是网格化管理、耕地保护、医保参保等业务培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出151.05万元,机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少59.40万元,下降28.23%,主要原因是按照厉行节约原则,结合本单位实际,压缩机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额625.04万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出625.04万元。授予中小企业合同金额625.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额625.04万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购场镇清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和99个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1487.43万元。

部门整体绩效自评表样

项目支出绩效自评表(二级项目)

(二)部门绩效评价情况

我单位对綦江区安稳镇小溶洞综合治理工程开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金180万元,评价得分91.93分,评价等次为优,绩效评价发现了受益群众满意度不高的问题,提出加强宣传提升群总满意度等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张利娟48826140


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,173.51

一、一般公共服务支出

759.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

52.87

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

98.46

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

294.01

九、卫生健康支出

70.80

十、节能环保支出

59.47

十一、城乡社区支出

575.41

十二、农林水支出

1,955.54

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

3.96

十九、住房保障支出

311.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

114.00

二十三、其他支出

5.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,226.38

本年支出合计

4,247.44

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

21.06

年末结转和结余

总计

4,247.44

总计

4,247.44

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,226.38

4,226.38

201

一般公共服务支出

759.38

759.38

20101

人大事务

18.55

18.55

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

5.55

5.55

2010108

代表工作

11.00

11.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

702.33

702.33

2010301

行政运行

577.47

577.47

2010302

一般行政管理事务

122.85

122.85

2010308

信访事务

2.00

2.00

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.89

0.89

2013102

一般行政管理事务

0.89

0.89

20132

组织事务

29.75

29.75

2013202

一般行政管理事务

29.75

29.75

20138

市场监督管理事务

7.20

7.20

2013899

其他市场监督管理事务

7.20

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

98.46

98.46

20701

文化和旅游

91.86

91.86

2070109

群众文化

84.76

84.76

2070199

其他文化和旅游支出

7.10

7.10

20702

文物

6.60

6.60

2070205

博物馆

6.60

6.60

208

社会保障和就业支出

294.01

294.01

20801

人力资源和社会保障管理事务

63.13

63.13

2080104

综合业务管理

63.13

63.13

20805

行政事业单位养老支出

201.15

201.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.75

111.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.81

53.81

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.59

35.59

20828

退役军人管理事务

29.72

29.72

2082850

事业运行

29.72

29.72

210

卫生健康支出

70.80

70.80

21011

行政事业单位医疗

70.80

70.80

2101101

行政单位医疗

27.35

27.35

2101102

事业单位医疗

31.45

31.45

2101103

公务员医疗补助

4.96

4.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.04

7.04

211

节能环保支出

59.47

59.47

21110

能源节约利用

57.39

57.39

2111001

能源节约利用

57.39

57.39

21199

其他节能环保支出

2.08

2.08

2119999

其他节能环保支出

2.08

2.08

212

城乡社区支出

575.41

575.41

21201

城乡社区管理事务

120.02

120.02

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.02

120.02

21205

城乡社区环境卫生

407.52

407.52

2120501

城乡社区环境卫生

407.52

407.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

47.87

47.87

2120804

农村基础设施建设支出

47.87

47.87

213

农林水支出

1,938.44

1,938.44

21301

农业农村

545.37

545.37

2130104

事业运行

342.57

342.57

2130108

病虫害控制

10.83

10.83

2130122

农业生产发展

142.30

142.30

2130124

农村合作经济

41.51

41.51

2130135

农业资源保护修复与利用

8.17

8.17

21302

林业和草原

68.17

68.17

2130205

森林资源培育

62.40

62.40

2130209

森林生态效益补偿

2.77

2.77

2130212

湿地保护

3.00

3.00

21303

水利

190.29

190.29

2130302

一般行政管理事务

13.40

13.40

2130305

水利工程建设

59.54

59.54

2130306

水利工程运行与维护

10.46

10.46

2130314

防汛

90.00

90.00

2130315

抗旱

16.00

16.00

2130335

农村供水

0.89

0.89

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

245.45

245.45

2130505

生产发展

245.45

245.45

21307

农村综合改革

889.15

889.15

2130701

对村级公益事业建设的补助

280.28

280.28

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

608.87

608.87

221

住房保障支出

311.40

311.40

22101

保障性安居工程支出

233.24

233.24

2210101

廉租住房

0.06

0.06

2210103

棚户区改造

233.18

233.18

22102

住房改革支出

78.16

78.16

2210201

住房公积金

78.16

78.16

224

灾害防治及应急管理支出

114.00

114.00

22401

应急管理事务

35.00

35.00

2240108

应急救援

35.00

35.00

22406

自然灾害防治

73.70

73.70

2240601

地质灾害防治

73.70

73.70

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.30

5.30

2240703

自然灾害救灾补助

0.30

0.30

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

229

其他支出

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,247.44

1,602.49

2,644.95

201

一般公共服务支出

759.38

577.47

181.90

20101

人大事务

18.55

18.55

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

5.55

5.55

2010108

代表工作

11.00

11.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

702.33

577.47

124.85

2010301

行政运行

577.47

577.47

2010302

一般行政管理事务

122.85

122.85

2010308

信访事务

2.00

2.00

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.89

0.89

2013102

一般行政管理事务

0.89

0.89

20132

组织事务

29.75

29.75

2013202

一般行政管理事务

29.75

29.75

20138

市场监督管理事务

7.20

7.20

2013899

其他市场监督管理事务

7.20

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

98.46

84.26

14.20

20701

文化和旅游

91.86

84.26

7.60

2070109

群众文化

84.76

84.26

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

7.10

7.10

20702

文物

6.60

6.60

2070205

博物馆

6.60

6.60

208

社会保障和就业支出

294.01

287.69

6.32

20801

人力资源和社会保障管理事务

63.13

63.13

2080104

综合业务管理

63.13

63.13

20805

行政事业单位养老支出

201.15

194.83

6.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.75

111.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.81

53.81

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.59

29.27

6.32

20828

退役军人管理事务

29.72

29.72

2082850

事业运行

29.72

29.72

210

卫生健康支出

70.80

70.80

21011

行政事业单位医疗

70.80

70.80

2101101

行政单位医疗

27.35

27.35

2101102

事业单位医疗

31.45

31.45

2101103

公务员医疗补助

4.96

4.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.04

7.04

211

节能环保支出

59.47

59.47

21110

能源节约利用

57.39

57.39

2111001

能源节约利用

57.39

57.39

21199

其他节能环保支出

2.08

2.08

2119999

其他节能环保支出

2.08

2.08

212

城乡社区支出

575.41

120.02

455.39

21201

城乡社区管理事务

120.02

120.02

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.02

120.02

21205

城乡社区环境卫生

407.52

407.52

2120501

城乡社区环境卫生

407.52

407.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

47.87

47.87

2120804

农村基础设施建设支出

47.87

47.87

213

农林水支出

1,955.54

384.08

1,571.46

21301

农业农村

545.37

384.08

161.30

2130104

事业运行

342.57

342.57

2130108

病虫害控制

10.83

10.83

2130122

农业生产发展

142.30

142.30

2130124

农村合作经济

41.51

41.51

2130135

农业资源保护修复与利用

8.17

8.17

21302

林业和草原

85.27

85.27

2130205

森林资源培育

79.50

79.50

2130209

森林生态效益补偿

2.77

2.77

2130212

湿地保护

3.00

3.00

21303

水利

190.29

190.29

2130302

一般行政管理事务

13.40

13.40

2130305

水利工程建设

59.54

59.54

2130306

水利工程运行与维护

10.46

10.46

2130314

防汛

90.00

90.00

2130315

抗旱

16.00

16.00

2130335

农村供水

0.89

0.89

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

245.45

245.45

2130505

生产发展

245.45

245.45

21307

农村综合改革

889.15

889.15

2130701

对村级公益事业建设的补助

280.28

280.28

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

608.87

608.87

220

自然资源海洋气象等支出

3.96

3.96

22001

自然资源事务

3.96

3.96

2200106

自然资源利用与保护

3.96

3.96

221

住房保障支出

311.40

78.16

233.24

22101

保障性安居工程支出

233.24

233.24

2210101

廉租住房

0.06

0.06

2210103

棚户区改造

233.18

233.18

22102

住房改革支出

78.16

78.16

2210201

住房公积金

78.16

78.16

224

灾害防治及应急管理支出

114.00

114.00

22401

应急管理事务

35.00

35.00

2240108

应急救援

35.00

35.00

22406

自然灾害防治

73.70

73.70

2240601

地质灾害防治

73.70

73.70

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.30

5.30

2240703

自然灾害救灾补助

0.30

0.30

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

229

其他支出

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,173.51

一、一般公共服务支出

759.38

759.38

二、政府性基金预算财政拨款

52.87

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

98.46

98.46

八、社会保障和就业支出

294.01

294.01

九、卫生健康支出

70.80

70.80

十、节能环保支出

59.47

59.47

十一、城乡社区支出

575.41

527.54

47.87

十二、农林水支出

1,955.54

1,955.54

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

3.96

3.96

十九、住房保障支出

311.40

311.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

114.00

114.00

二十三、其他支出

5.00

5.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,226.38

本年支出合计

4,247.44

4,194.57

52.87

年初财政拨款结转和结余

21.06

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

21.06

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,247.44

总计

4,247.44

4,194.57

52.87

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,194.57

1,602.49

2,592.09

201

一般公共服务支出

759.38

577.47

181.90

20101

人大事务

18.55

18.55

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010107

人大代表履职能力提升

5.55

5.55

2010108

代表工作

11.00

11.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

702.33

577.47

124.85

2010301

行政运行

577.47

577.47

2010302

一般行政管理事务

122.85

122.85

2010308

信访事务

2.00

2.00

20105

统计信息事务

0.66

0.66

2010508

统计抽样调查

0.66

0.66

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.89

0.89

2013102

一般行政管理事务

0.89

0.89

20132

组织事务

29.75

29.75

2013202

一般行政管理事务

29.75

29.75

20138

市场监督管理事务

7.20

7.20

2013899

其他市场监督管理事务

7.20

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

98.46

84.26

14.20

20701

文化和旅游

91.86

84.26

7.60

2070109

群众文化

84.76

84.26

0.50

2070199

其他文化和旅游支出

7.10

7.10

20702

文物

6.60

6.60

2070205

博物馆

6.60

6.60

208

社会保障和就业支出

294.01

287.69

6.32

20801

人力资源和社会保障管理事务

63.13

63.13

2080104

综合业务管理

63.13

63.13

20805

行政事业单位养老支出

201.15

194.83

6.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.75

111.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.81

53.81

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.59

29.27

6.32

20828

退役军人管理事务

29.72

29.72

2082850

事业运行

29.72

29.72

210

卫生健康支出

70.80

70.80

21011

行政事业单位医疗

70.80

70.80

2101101

行政单位医疗

27.35

27.35

2101102

事业单位医疗

31.45

31.45

2101103

公务员医疗补助

4.96

4.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.04

7.04

211

节能环保支出

59.47

59.47

21110

能源节约利用

57.39

57.39

2111001

能源节约利用

57.39

57.39

21199

其他节能环保支出

2.08

2.08

2119999

其他节能环保支出

2.08

2.08

212

城乡社区支出

527.54

120.02

407.52

21201

城乡社区管理事务

120.02

120.02

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.02

120.02

21205

城乡社区环境卫生

407.52

407.52

2120501

城乡社区环境卫生

407.52

407.52

213

农林水支出

1,955.54

384.08

1,571.46

21301

农业农村

545.37

384.08

161.30

2130104

事业运行

342.57

342.57

2130108

病虫害控制

10.83

10.83

2130122

农业生产发展

142.30

142.30

2130124

农村合作经济

41.51

41.51

2130135

农业资源保护修复与利用

8.17

8.17

21302

林业和草原

85.27

85.27

2130205

森林资源培育

79.50

79.50

2130209

森林生态效益补偿

2.77

2.77

2130212

湿地保护

3.00

3.00

21303

水利

190.29

190.29

2130302

一般行政管理事务

13.40

13.40

2130305

水利工程建设

59.54

59.54

2130306

水利工程运行与维护

10.46

10.46

2130314

防汛

90.00

90.00

2130315

抗旱

16.00

16.00

2130335

农村供水

0.89

0.89

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

245.45

245.45

2130505

生产发展

245.45

245.45

21307

农村综合改革

889.15

889.15

2130701

对村级公益事业建设的补助

280.28

280.28

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

608.87

608.87

220

自然资源海洋气象等支出

3.96

3.96

22001

自然资源事务

3.96

3.96

2200106

自然资源利用与保护

3.96

3.96

221

住房保障支出

311.40

78.16

233.24

22101

保障性安居工程支出

233.24

233.24

2210101

廉租住房

0.06

0.06

2210103

棚户区改造

233.18

233.18

22102

住房改革支出

78.16

78.16

2210201

住房公积金

78.16

78.16

224

灾害防治及应急管理支出

114.00

114.00

22401

应急管理事务

35.00

35.00

2240108

应急救援

35.00

35.00

22406

自然灾害防治

73.70

73.70

2240601

地质灾害防治

73.70

73.70

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.30

5.30

2240703

自然灾害救灾补助

0.30

0.30

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,220.41

302

商品和服务支出

313.23

310

资本性支出

3.37

30101

基本工资

275.46

30201

办公费

95.62

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

136.44

30202

印刷费

11.30

31002

办公设备购置

3.37

30103

奖金

159.86

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

318.51

30205

水费

3.49

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.75

30206

电费

12.10

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

53.81

30207

邮电费

8.61

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

58.80

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

15.61

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

78.16

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

12.00

30213

维修(护)费

20.54

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

65.47

30215

会议费

4.39

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

12.24

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.99

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

52.79

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

15.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.00

30227

委托业务费

8.20

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

46.85

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

5.68

30229

福利费

11.82

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

30.88

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

3.16

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,285.89

公用经费合计

316.60

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

52.87

52.87

52.87

212

城乡社区支出

47.87

47.87

47.87

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

47.87

47.87

47.87

2120804

农村基础设施建设支出

47.87

47.87

47.87

229

其他支出

5.00

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市綦江区安稳镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

151.05

(一)支出合计

34.87

34.87

(一)行政单位

151.05

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

30.88

30.88

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

30.88

30.88

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.99

3.99

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.99

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

190

(一)政府采购支出合计

625.04

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

574

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

625.04

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

625.04

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

625.04

二、会议费

4.39

三、培训费

12.24

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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