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[ 索引号 ] 115002220093001221/2023-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区统计局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 发布日期 ] 2023-10-20

重庆市綦江区统计局(本级)2022年度单位决算公开说明

重庆市綦江区统计局(本级)

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

按照“綦编〔2012〕249号”和“綦江委办发〔2019〕14号”,区统计局的主要职能职责有:

1.贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划;组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导街镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查;核算全区及街镇生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展统计公报;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;负责镇域经济社会发展考核的牵头工作、负责部门考核数据的审定工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库。

10.负责全区统计人才队伍建设;会同有关部门进行全区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。

11.承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市綦江区统计局(本级)机关内设科室有:办公室、综合核算科、教育法规科、工业投资科、服务业统计科。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计598.57万元,支出总计598.57万元。收支较上年决算数增加46.98万元,增长8.5%,主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等致基本支出预算收入增加120.21万元,且2022年项目支出压减,比2021年预算收支减少73.26万元

2.收入情况。2022年度收入合计598.57万元,较上年决算数增加101.21万元,增长20.3%,主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等致基本支出预算收入增加,基本支出比上年增加120.21万元。其中:财政拨款收入598.57万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计598.54万元,较上年决算增加46.95万元,增长8.5%,主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等致基本支出增加120.21万元,且2022年项目支出压减,比2021年预算收支减少73.26万元。其中:基本支出435.40万元,占72.7%;项目支出163.14万元,占27.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是库存现金结余0.02万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计598.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加46.98万元,增长8.5%。主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等致基本支出预算收支增加120.21万元,且2022年项目支出压减,比2021年预算收支减少73.26万元

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入598.57万元,较上年决算数增加101.21万元,增长20.3%。主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等致基本支出预算收入增加。较年初预算数增加73.28万元,增长14%。主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、追加项目经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出598.54万元,较上年决算数增加46.95万元,增长8.5%。要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等致基本支出预算收入增加。较年初预算数增加73.25万元,增长13.9%。主要原因收到市统计局2022年市级抽样调查网络补助经费31.95万元,另外因增人增资、清算2022年以前年度待遇、追加2022年样本轮换和企业电子台账项目经费等调增预算收入41.33万元,结转至下年0.02万元

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是结转库存现金0.02万元

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出487.74万元,占81.5%,较年初预算数增加35.58万元,增长7.9%,要原因是正常调资,清算以前年度待遇,人员变动等导致基本支出预算收支增加

2)社会保障与就业支出74.90万元,占12.5%,较年初预算数增加30.51万元,增长68.7%,主要原因是工资总额增加后社保缴费基数提高,社保缴费增加

3)卫生健康支出14.24万元,占2.4%,较年初预算数减少0.72万元,下降4.8%,主要原因是按照人社局要求调整医疗保险基数,医疗保险缴费减少

4)住房保障支出21.67万元,占3.6%,较年初预算数增加7.89万元,增长57.3%,主要原因是工资总额增加,公积金缴费基数提高,公积金缴费增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出435.40万元。其中:人员经费351.48万元,较上年决算数增加97.48万元,增长38.4%,主要原因是正常调资、清算以前年度待遇、人员变动等工资总额增加以及相应社保缴费基数提高等导致基本支出增加人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金公用经费83.92万元,较上年决算数增加22.73万元,增长37.1%,主要原因是本年社区共创共建、森林防火、文明城区创建工作支出增加。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费、邮电费、工会经费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.17万元,较年初预算数减少3.33万元,下降60.5%,主要原因是本年度统计执法频率降低,上级统计督查较上年减少接待费支出较上年减少,公车运行费用支出仅包含日常运行维护。较上年支出数减少0.41万元,下降15.9%,主要原因是本年度公车未发生修理费较上年减少0.22万元,接待批次减少、接待费较上年减少0.2万元

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是今年未安排因公出国(境)活动。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未购置公务车。

公务用车运行维护费1.60万元,主要用于公务车运行维护,油费、过路费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.90万元,下降54.3%,较上年支出数减少0.22万元,下降12.1%较年初预算和上年决算下降的主要原因是公车运行费用支出仅包含日常运行维护,较上年未发生修理费用

公务接待费0.56万元,主要用于接待市统计局各专业科室数据监督检查和调研,以及统计执法检查。费用支出较年初预算数减少1.44万元,下降72%。较上年支出数减少0.20万元,下降26.3%较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度统计执法频率降低,上级统计督查较上年减少,较上年接待批次和人次减少

“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次66 人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费85.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费 1.60万元。

四、其他需要说明的事项

)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.92万元,主要用于开支通讯补贴、交通补贴、办公费、差旅费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加22.73万元,增长37.1%,主要原因是本年社区共创共建、森林防火、文明城区创建工作支出增加

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(三)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额27.16万元,其中:政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出22.70万元。授予中小企业合同金额27.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.70万元,占政府采购支出总额的28.4%。主要用于采购统计月报、统计年鉴、第七次全国人口普查年鉴印刷服务

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位13个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评13项,涉及资金163.14万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。详见公开表

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

彭雁翎023-48671820


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