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[ 索引号 ] | 19500222736553505T/2021-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 綦江区供销合作社 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-05-20 | [ 发布日期 ] | 2021-05-20 |
2018年部门预算和“三公经费”情况说明
重庆市綦江区供销合作社联合社
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置及单位性质
按照《重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕255号)文件精神,设立重庆市綦江区供销合作社联合社,为区政府管理的其他机构。内设机构4个,分别是综合科(挂监察室)、合作指导科(挂农业服务科牌子)、社有企业监管科、商贸流通科(挂安全科、烟花爆竹专营管理办公室和新网工程办公室牌子)。
(二)单位主要职责
按照《重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕255)文件精神,綦江区供销合作社联合社主要职能职责有:
1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展。
3.按照政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。
4.指导推进全区农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通服务网络建设;开展对农村合作经济组织相关人员的培训工作。
5.依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行指导监督。
6.协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团(协会)的业务工作及成员社的业务活动。
7.负责全区烟花爆竹统一归口专营管理,承担烟花爆竹经营和烟花爆竹市场有序供销管理的日常工作。
8.调查研究供销合作经济发展中的重大问题,提出扶持性政策建议;向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求,维护供销合作社的合法权益。
9.指导供销合作社基层组织建设,加强和改善经营管理,密切同农民的联系;协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
10.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入421.16万元,一般公共预算财政拨款支出421.16万元,比2017年减少225.32万元。其中:基本支出320.33万元,比2017年减少67.65万元,主要原因是从3月起 ,24名退休人员纳入社会保险统筹等,主要用于保障15名在职人员工资福利及社会保险缴费,25名退休人员的健康疗养费及3名遗嘱的生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100.83万元,比2017年减少157.66万元,主要原因一是2017年含上级补助资金30万元列入年初预算。二是今年通过政府基金预算收入安排100万元,主要用于农村电商等重点工作。三是2017年含办公室租金30万元等。
2018年政府性基金预算收入100.00万元,政府性基金预算支出100.00万元,比2017年增加100.00万元,主要原因是2017年木瓜管护预算在一般公共预算,主要用于全区木瓜管护项目。
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 421.16 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 外交支出 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入 | 教育支出 | ||
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 68.17 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 20.54 | ||
城乡社区支出 | 100.00 | ||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | 347.81 | ||
住房保障支出 | 14.64 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 521.16 | 本年支出合计 | 551.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 30.00 | ||
收入总计 | 421.16 | 支出总计 | 551.16 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||
合计 | 551.16 | 30.00 | 421.16 | 100.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 62.39 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.39 | 62.39 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18 | 26.18 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 347.81 | 30.00 | 317.81 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 347.81 | 30.00 | 317.81 | ||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 222.76 | 222.76 | |||||||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 95.05 | 95.05 | |||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
附表3 | ||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级 支出 | 事业单位 | 对下级单 | |||||||||||
合计 | 551.16 | 320.33 | 230.83 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.17 | 62.39 | 5.78 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.39 | 62.39 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18 | 26.18 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 347.81 | 222.76 | 125.05 | ||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 347.81 | 222.76 | 125.05 | ||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 222.76 | 222.76 | |||||||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 125.05 | 125.05 | |||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 |
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 521 | 一、本年支出 | 551.16 | 451.16 | 100.00 | |
一般公共预算拨款 | 421 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 100 | 外交支出 | ||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 30 | 教育支出 | ||||
一般公共预算拨款 | 30 | 社会保障和就业支出 | 68.17 | 68.17 | ||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.54 | 20.54 | |||
国有资本经营预算拨款 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | 347.81 | 347.81 | ||||
住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | ||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 551 | 支出总计 | 551.16 | 451.16 | 100.00 |
附表5 | |||||
一般公共预算支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2017年 预算数 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 646.48 | 421.16 | 320.33 | 100.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.95 | 68.17 | 62.39 | 5.78 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.03 | 62.39 | 62.39 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.03 | 25.74 | 25.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18 | 26.18 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 | ||
20808 | 抚恤 | 2.92 | 5.78 | 5.78 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.92 | 5.78 | 5.78 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.02 | 13.34 | 13.34 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.20 | 7.20 | |
213 | 农林水支出 | 20.00 | |||
21301 | 农业 | 20.00 | |||
2130124 | 农业组织与产业化经营 | 20.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 463.40 | 317.81 | 222.76 | 95.05 |
21602 | 商业流通事务 | 463.40 | 317.81 | 222.76 | 95.05 |
2160201 | 行政运行 | 227.82 | 222.76 | 222.76 | |
2160202 | 一般行政管理事务 | 235.58 | 95.05 | 95.05 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.59 | 14.64 | 14.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.59 | 14.64 | 14.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.59 | 14.64 | 14.64 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 320.33 | 264.22 | 56.11 | |
301 | 工资福利支出 | 233.91 | 233.91 | |
30101 | 基本工资 | 65.48 | 65.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 44.03 | 44.03 | |
30103 | 奖金 | 8.88 | 8.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.17 | 26.17 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.47 | 10.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.34 | 13.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
30113 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.52 | 47.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 56.11 | 56.11 | |
30201 | 办公费 | 1.05 | 1.05 | |
30205 | 水费 | 0.24 | 0.24 | |
30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | |
30207 | 邮电费 | 4.68 | 4.68 | |
30211 | 差旅费 | 21.60 | 21.60 | |
30215 | 会议费 | 1.05 | 1.05 | |
30216 | 培训费 | 1.83 | 1.83 | |
30217 | 公务招待费 | 0.81 | 0.81 | |
30228 | 工会经费 | 2.44 | 2.44 | |
30229 | 福利费 | 2.29 | 2.29 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.48 | 12.48 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | 1.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.31 | 30.31 | |
30305 | 生活补助 | 1.51 | 1.51 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 4.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.00 | 24.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
16.19 | 7.69 | 7.69 | 8.50 | 12.81 | 5.50 | 5.50 | 7.31 |
附表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 100 | 100 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100 | 100 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 100 | |
2120899 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 100 | |
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算12.81万元,比2017年减少3.38万。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年持平;公务接待费7.31万元,比2017年减少1.19万元;公务用车运行维护费5.50元,比2017年减少2.19万元;公务用车购置费0万元,比2017年持平;主要原因是执行相关文件,减少公务支出所致。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费56.11万元,主要用于:国内差旅费、邮电费、公务接待费、公车运行费、办公费及印刷费、其他商品和服务支出
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款100.00万元。
2018年2月6日